Вечер добрый всем!!!!Ребят ну разъясните,пожалуйста,так и не могу понять что делать и как????у меня есть база БГУ бюджетного учреждения,чтобы не напортачить,решила попробовать обновить всё что можно и 1.0.38.4 и бюджетную классификацию...Бухгалтер этой организации сказал сегодня что Заявки больше не будут принимать по старому и что нужно что были новые КПС...Вот я поставила все обновления и что то стала в стопор!!!!Что нового должно быть в наших Произвольных КПС????ничего не понимаю...Разъясните,пожалуйста....просто насколько я поняла,то КПС меняется только для казённки?или как?????
(179) ArCherDO, а вроде как здесь уже обсуждали эту тему и пришли к выводу, что раздел + нули - это только для входящих остатков по материальным счетам, а поступления текущего года идут по обычным кодам
(185)Очень интересно... Т.е. остатки по бензину на начало года у нас по кбк раздел/подраздел и нули, а поступать будут по обычному кбк... А смысл? Никто писем не видел разъясняющих учет МЗ и ОС в 2016 году?
нет разъясняющих писем, отсюда и проблемы. Многие клиенты желают пока оставить КБК и на входящих остатках по ОС и МЗ, т.к. по ним легко видеть источник приобретения данных ОС и МЗ.
А кто знает, если входящие остатки по ОС переносить на КПС с нулями, то как быть с параметрами амортизации. Я имею в виду ОС, у который будет начисляться амортизация, то у счета отнесения затрат по амортизации какой КПС указывать?
Вот смотрите.
Минфин на протяжении января в своих приказах выпускает полнейшую чепуху. Дальше ни приказов, ни разъяснительных писем нет. Ажиотаж то откуда?
В казённиках загружаем коды из 1с, обрезаем базы, меняем КПС (именно меняем в обрезанных базах без переносов, надобность коих не прописана нигде!!!) и спокойно работаем, в бюджетниках работаем по-старому. Всё кроме тех организаций, что работают с казначействами. Там настраиваем выгрузку в СУФД. И всё. Спокойно работаем и ждем "революции роз" в середине марта от минфина по случаю наступления квартального отчета.
Что не так то?
(190) Osten73, да всё правильно, тоже вариант, только потом как отчеты по бюджетным формировать без новых КБК?
Да вообще все эти нововведения - обыкновенная диверсия! Еще глубже закопали бухгалтеров, специалистов в очередное "исследование" опусов-хрени от свихнувшихся теоретиков минфина-минхрена. На бухгалтерию скоро штат проагрммистов, консультантов будет требоватся...
(191) Думаю, в отчетности для бюджетников (во всяком случае в первом квартале) вопрос КБК не будет стоять. Будет стоять вопрос, что во главе угла КВР или КОСГУ?
Сегодня смотрел ради интереса выписки в СУФД и Минфине за январь. СУФД только по КВР даёт. Минфин вроде позволяет и так, и так сформировать. Выходит, 0503737 под КВР переделают. Через пару недель узнаем ответ.
(197) Osten73,
С 2016 года планируется применять следующие важные поправки:
ввести новую форму - Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723), в котором предусмотрена детализация по статьям (подстатьям) КОСГУ;
скорректировать порядок заполнения и саму форму Отчета об исполнении учреждением ПФХД (ф. 0503737) – заполнять по КБК;
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) детализировать в Разделе 1 по графам 5-8, в которых будет отражаться изменение (движение) задолженности, а также ввести новый Раздел 3 "Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности".
(190) Osten73, да вот не хочется потом в какой-нибудь недавно созданной централизованной, где еще и базы не объединены, перелопачивать впопыхах текучку по ста учреждениям в начале апреля за пару дней...
(195)
Скорее всего изменения в любом случае оставят устойчивую взаимосвязь между новыми и старыми КБК. То есть обойтись скорее всего можно будет банальным "Поиском и заменой значений". Но устойчивая лишь в направлении от старого к новому.
Приветствую всех ребята - возник вопрос,может и рано,хотя ответ хотелось бы узнать заранее(если возможно)-в инструкции формирования РПC 2016 написано что КДБ можно создать нулевой с указанием лишь аналитической группы (тот же самый КЭК).Это хорошо это понятно.А вот как нам потом его закрыть товарищи для дальнейшего переноса остатков так сказать в след годы(если вдруг такая необходимость возникнет конечно же)Окончание срока действия стоит но оно как бы не активное.Прилагаю скрин для дальнейшего разбирательства
Не выбираются новые КПС с видом КРБ, КДБ если выбрать ИФО.
ИФО убираю, КПС с видом КРБ, КДБ появляются
ПОдскажите в чем может быть проблема?
Конфа типовая 1.0.39.4
(221) Flika, подскажите, пожалуйста...
Ситуация: на начало года все документы по ОС перенесли на КРБ 244, на нулевой произвольной цепочке ничего не висит (амортизация перенеслась сама). Бухгалтер начисляет амортизацию за январь и февраль 2016 (в этих документах цепочка явно не отображается). В тех анализе появляется ошибка:
КПС "00000000000000000" недопустимого вида "Произвольный" по КФО / ИФО "4 / ХХХ" 401.20
КПС "00000000000000000" недопустимого вида "Произвольный" по КФО / ИФО "2 / ХХХ" 401.20
расшифровываем - там наши документы по амортизации за 2016 год
(226) Precious, потому что не изменили счет затрат по начислению амортизации. Мало перенести амортизацию, но и этот счет надо откорректировать.
Документ "Изменение счета затрат для начисления амортизации ОС" Предназначен для корректировки регистров сведений «Параметры амортизации» для группы основных средств (нематериальных активов).
(231) Agema, мы тоже так сделали. Так как если оформить доки на 31.12.15, то ошибка в тех анализе продолжает висеть (по словам бухгалтера).
Можете подсказать еще вот в таком вопросе: почему технологический анализ ругается на наши Кассовые поступления:
КПС "00000000000000130" недопустимого вида "КДБ" по КФО / ИФО "2 / ХХХ" 201.23?
(235) Precious,
КИФ - это вид КПС (источники финансирования). У каждого счета есть допустимые виды КПС, так вот на всех счетах группы 201 единственный допустимый КПС - это КИФ; ни расходных, ни доходных, ни произвольных там нет.
Подробнее в 157 инструкции.
(236) Agema, спасибо, буду изучать (и бухгалтерию просвещать).
Можно еще один вопрос...
Делают списание материалов, и в подборе кол-во висит на новой цепочке, а сумма на нулевой. У нас в настройках плана счетов по 105 счету стоит галочка "Суммовой учет", видимо из-за этого... Но как нам теперь быть? В документах переноса остатков по КПС есть только колонка "Количество"
(238) Precious, "кол-во висит на новой цепочке" - что Вы пдразумеваете под этим, КПС? Привыкайте к правильным терминам, а то непонятен будет вопрос.
Так не должно быть, если Перенос сформирован правильно и нет путаницы с ИФО, КФО. В Переносе берется только количество.
Дата переноса - 31.12.2015, а списание - 25.01.2016, а не было ли какого-нибудь перемещения МЗ в этом промежутке?
Попробуйте перетестировать базу в конфигураторе.
(238) Precious, и шапка обработки "Подбор НФА" у Вас какая-то нестандартная, есть колонка с суммой. В типовой ее нет.
Думаю, что эта конфигурация доработанная-измененная, так?
Может быть доработали для суммового учета по МОЛ?
(240) Agema, я сразу написала, что "У нас в настройках плана счетов по 105 счету стоит галочка "Суммовой учет", видимо из-за этого..."
Тестирование, разумеется, ничего не изменило. Эту настройку делала я еще в 2012 году. Может можно как-то самим проставить новое КПС (в регистре каком-нибудь)?
(242) Precious, если у вас по 105 счету стоит галочка "Суммовой учет" для ЦМО. то для переноса КПС вместо документа "Перенос остатков по КПС для счетов учета номенклатуры" воспользоваться более общим документом "Перенос остатков по КПС".
При выборе счета убрать отбор, т.к. там нужных 105 счетов нет, выбрать счет, например 105.32, обработка ругнется, что "Остатки по выбранному счету не могут быть перенесены данным документом", еще раз выбираем тот же счет, больше не ругается и дает заполнить и провести.
(238) Precious, ищите программиста, который дорабатывал конфигурацию и пусть дорабатывает документ Перенос остатков по КПС для номенклатуры. Без этого никак.
(241) Agema, я, конечно, может ерунду скажу, но хочу услышать ваше мнение...
Если отменить проведение всех документов "Перенос остатков по КПС" по 105 счету, а в документах "Корректировка записей регистров" по 105 счету проставить сразу КПС 244, то в форме Подбора у перенесенных из 2015 года НФА и кол-во и сумма отображаются по новому КПС (244) (так же как и принятые уже в 2016 году)...
Чем это чревато? Просто другого выхода я не нашла(
Если отменить проведение всех документов "Перенос остатков по КПС" по 105 счету, а в документах "Корректировка записей регистров" по 105 счету проставить сразу КПС 244
- в регистрах после свертки?
Да, возможно в Вашем случае и выход, как я и описал в предыдущем посте (248) тоже исправлял КБК в регистрах после свертки.
Объясните, пожалуйста, почему технологический анализ ругается на наши Кассовые поступления:
КПС "00000000000000130" недопустимого вида "КДБ" по КФО / ИФО "2 / ХХХ" 201.23
Всем привет! Самое главное чтобы в главной не рвались остатки на начало периода -в документе кассовое поступление указать при настройке списка Дт КПС указать КИФ (на 01,01,2016)а не произвольный,(если его нет нужно создать с любыми цифрами -только внут финансирования, я поставил 01060000000000) и в кассовом выбытии также в настройках списка заб. Д.КПС указать КИФ, и Главная книга не будет показывать по ним остатки.
а нет телепатов среди участников форума? Может предположения, как такое могло произойти?
Казенное учреждение, заносили новые КПС, бухгалтер говорит, что когда заносила, видела в справочники и старые, и новые. Сейчас смотрю оборотку, в 15 году часть КПС новые, с началом действия 01.01.2016! Если смотреть по журналу регистрации, то видно, что КПС создан ещё в 14 году и в феврале 16 изменен. И сейчас получается что почти во всех документах за прошлый год неправильный КПС.
(243) Rainbovv, думается мне, что частично они редактировали старые... Например, нулевая цепочка с видом КПС Произвольный, отрываешь на редактирование реквизиты, выбираешь вид КПС гКБК, меняешь даты и вот уже новый КПС, который использовался в 2015 году. Без ловких рук бухгалтера само такое не может произойти.
(244) Precious, учреждение казенное, произвольных КПС не было. Бух говорит что всё заносила заново и ничего не редактировала. да и как отредактировать, например крб? для того чтобы дату начала дейчствия редактировать, это надо залезть в меню и включить возможность такую, а она точно не нашла бы это)
(245) Rainbovv, я произвольный КПС для примера привела. Хорошо, пусть она этого не делала, но в Журнале регистрации видно пользователя, который изменил старый КПС и дату/время когда это было сделано.
У меня тоже часто клянутся и божатся - показываю Журнал, вопрос сразу снимается.
(246) Precious, у меня такая абсолютно похожая ситуация произошла в одной из казеных баз. Происходит это при загрузке новых бюджетных классификаторов по приказу 90н, получается накладка. В этой базе в прошлые года я сам не делал перенос, а просто перебивал старые на новые КБК - вот причина!
Все работало нормально, отчеты формировались правильно.
Но с этого года структура сильно изменилась и конечно всё полетело. Пришлось сделать свертку базы на 31.12.2015, благо остатков было совсем чуть (ОС, амортизация и несколько кредиторок). Удалил удаляемое, почистил КПС, ОС пока оставил на старых КБК (непринципиально для этого учреждения), ввел новые КПС(КРБ, КИФ, КДБ), в регистрах перебил на новые КБК кредиторку и начали работать.
Добрый день! у бюджетников (БГУ 2 облако) получается что при поступлении МЗ формирует проводки Дт 105 (КПС 0000...0000 НФА) Кт 302 (КПС 00000....0000 НФА). Но как я понимаю 302 счет должен быть с КПСом 0000...000244. При формировании документа нету выбора по КПС 302-счета. Что мы делаем не так?
(251) Dzennn, добавьте этот КПС к 302-му счету, и всё. При выборе счета, в окошке выбора КПС нажмите плюсик, откроется окошечко где нужно добавить КПС, добавьте из открывшегося справочника КПС нужный, везде окей, и всё.
Добрый день подскажите какой вид КПС указывать счет-фактурах?
я так понимаю,если счет-фактура выданный то надо указывать вид КРБ, а если полученный то КДБ?
для счета 303.04
(253) syberman, нет
по чисто Вашему НДС - с Вашей реализации и с покупок, принимаемый к вычету, то КДБ
если НДС уплачивается как налоговым агентом - то КРБ
Подскажите, пожалуйста, вот в таком вопросе:
1. Скрин "Корректировка записей регистров по счету 401.30".
2. Обработкой "Перенос остатков по КПС" создаются документы с соответствующими записями (для примера по КФО 2)
3. Но в обработке счет 401.30 продолжает висеть и по КФО 2 и по КФО 4.
(256) Precious, какую-то операцию сделали не через документ, а операцией вручную и поэтому автоматически не закрылись счета в конце отчетного периода в каком-то году. Но это неважно. Чтобы долго голову не ломать, просто в самом документе "Корректировка записей регистров по счету 401.30" замените КОСГУ=172 в первых 2-х строчках на "000" и все закроется.
Все конечно с новыми КБК хорошо, но пришли проверяющие и появился вопрос к 1С.
КБК должно быть 20 знаков. Например 11100000000000000244, в 1С мы его заводим как "00000000000000244" и код главы "111" подтягивается из учреждения (для платежек точно в формах и выгрузке), а вот в остальных формах везде КБК формируется и печатается без кода главы как "00000000000000244" и проверяющие задали вот такой справедливый вопрос. Что делать???
(257) Dim4ik, "Что делать??? " и "кто виноват" - наши извечные вопросы))) но если серъезно, то на этот вопрос ответит только сама 1С. Или если техподдержка сможет что-то вразумительное сформулировать, типа отмазки.
Чуток не так.
Мы же работаем в бухгалтерии. А в бухгалтерии мы оперируем рабочим планом счетов.
а теперь, прикола ради, заглянем, к примеру, в 162н:
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов в учете финансового органа отражают:
в 1 - 17 разрядах номера счета плана счетов классификационный признак поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция, по исполнению бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
в 24 - 26 разрядах номера счета плана счетов - вид поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий разрядам с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов (аналитическая группа подвида доходов бюджетов), расходов бюджетов (код вида расходов), источников финансирования дефицитов бюджетов (аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов), по которому осуществляется операция по исполнению бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
в разрядах с 1 по 17, с 24 по 26 номера счета 040230000 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета" Рабочего плана счетов отражаются нули;
в разрядах с 1 по 17, с 24 по 26 номера счета 021100000 "Внутренние расчеты по поступлениям", 021200000 "Внутренние расчеты по выбытиям", 030800000 "Внутренние расчеты по поступлениям", 030900000 "Внутренние расчеты по выбытиям" Рабочего плана счетов отражаются нули.
теперь в проводках (и в рабочем плане счетов) и соответственно в журналах, в главной книге и т.д. и т.п. никаких тебе 730/830 /560/660 /510/610.
И никаких КЭК/КОСГУ. а 20-разрядный КБК разбивается на 1-17 и 24-26 разряды в плане счетов.
Боюсь, тут ред. 3 ждать придется. Ибо вся идеология порушена. Справочник КЭК остается вроде и не при делах.
:)
Например 11100000000000000244, в 1С мы его заводим как "00000000000000244" и код главы "111" подтягивается из учреждения (для платежек точно в формах и выгрузке), а вот в остальных формах везде КБК формируется и печатается без кода главы как "00000000000000244" и проверяющие задали вот такой справедливый вопрос.
А проверяющие тоже.. не дочитали инструкцию :)
Ибо теперь, к примеру, прежние счета
00000000000000000.1.302.34.730
00000000000000000.1.302.34.830
полностью должны теперь выглядеть (в проводках - в бух.справках, в главной книге, журналах и т.п.) вот так:
11100000000000000.1.302.34.244
это была шутка для казенных. (Но! в каждой шутке лишь доля.. шутки..)
А вот
Для бюджетных проверяющим тоже не мешало бы заглянуть в 174н:
2.1. При ведении бюджетными учреждениями бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана счетов, утвержденного бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики, отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения;
в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов).
Наименование соответствующего счета аналитического учета Рабочего плана счетов включает наименование соответствующего счета Плана счетов бюджетного учреждения и наименование классификационного признака вида поступлений или выбытий, указанное в круглых скобках (обращаю внимание!).
В 1 - 17 разрядах номера счета синтетического ! учета Рабочего плана счетов отражаются нули.
В 1 - 17 разрядах номера счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" отражаются нули.
По счетам аналитического учета счета 040120270 "Расходы по операциям с активами" в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули. (отметьте, никакого КВР"244 "ни при амортизации, ни при списании МЗ (т.е. при КОСГУ 271, 272)
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", при формировании остатков на начало текущего финансового года в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
3. При ведении бухгалтерского учета бюджетными учреждениями хозяйственные операции отражаются на счетах Плана счетов бюджетного учреждения, содержащих в 24 - 26 разрядах номера счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду Классификации операций сектора государственного управления, в зависимости от экономического содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете бюджетного учреждения.
Показать
нету! нету в 174Н в рабочем плане счетов упоминания про главу.
Некуды воткнуть так страстно жаждущими проверяющими вожделенный ими код главы 111 :) :) :)
Здравствуйте, люди добрые! Помогите советом. Я программист, с бюджетной бухгалтерией никогда не работала. Встала задача перевести бюджетное учреждение на новые КПС. Ума не приложу, как к этому подступиться. Прочитала статью http://buh.ru/articles/documents/46315/ и много других рекомендаций по теме. Закрытие 15 года сделано, новые классификаторы загружены. Дальше, как я поняла, нужно вводить новые КПС а потом переносить на них остатки? А как сделать старые КПС "устаревшими"? У меня в справочнике КПС вообще очень немного элементов и те почти все из нулей...
И подскажите, пожалуйста, где вообще можно посмотреть по каким КПС есть какие остатки на данный момент?
(263) aligcher, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость с группировкой счети кпс.увидите всю картину. Для переноса остатков вам можно воспользоваться стандартной обработкой перенос остатков КПС, в меню операции-обработки можно ее найти
(264) bronevi4ok, спасибо! с ОСВ разобралась, остатки увидела.
Как работать с "переносом остатков КПС" пока непонятно. Судя по ОСВ, остатки есть на разных счетах по трем КПС (на рисунке).
Они все нулевые, дата окончания у них не проставлена (и вручную не устанавливается). Видимо поэтому в обработке вкладка Остатки по устаревшим КПС пустая. Не понимаю, как сделать эти КПСы устаревшими. Или переносить остатки так как есть, выбирая их вручную несмотря на непроставленную дату окончания?
Обработка "Перенос остатков по КПС" предназначена для облегчения ввода документов переноса остатков. Она позволяет управлять множествами документов переноса остатков, визуально отображает остатки по устаревшим КПС, автоматически заполняет шапку документов переноса остатков при вводе нового документа.
Не забудтье установить учетную политику и Приказ 90н. Тогда получится ...сделать старые КПС "устаревшими"
(267) aligcher, я иногда закрывал их обработкой "Групповая обработка справочников и документов" (Сервис), устанавливал дату 31.12.2015, не мудрствуя ... и создавал новые с датой начала - 01.01.2016
(268) Agema, у меня дата окончания у всех существующих КПС НЕДОСТУПНА для редактирования. Что вручную, что обработкой - не получается поменять. Не понимаю, от чего это зависит. Я так понимаю, обычно по-другому?
(269) aligcher,
Дата начала и дата окончания КПС получается из дат начала/окончания составных частей.
Открыли КПС, зашли лупой в каждую составляющую и смотрим у каждой из них дату окончания. Там же можно и очистить ее через Shift+F4.
Получилось проставить дату окончания для главы 000. У старых КПСов дата окончания 31.12.2015 появилась. Но в обработке Перенос остатков КПС все равно ничего не заполняется. Пусто и все.
(273) aligcher,
Если в документе Изменение счета затрат поставить дату 01.01.16, то в шапке указываем новый КПС, на который перенесли наши ОС 31.12.15.
Что, собственно, и делаем.
А можно указать дату документа 31.12.15, тогда в шапке старый КПС.
Документ требует КПС тех ОС, для которых будем делать перенос затрат.
В руководстве ИТС по переносу остатков есть следующее примечание:
Документами не переносятся остатки на новые актуальные КПС по забалансовым счетам, на которых ведется учет по КПС – 04 "Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов", 11 "Государственные и муниципальные гарантии", 20 "Списанная задолженность невостребованная кредиторами", 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения".
А как тогда переносить остатки по этим счетам? У меня имеются как раз на 17 и 18
(280) dfgdsfgsdfg2011, то есть по-хорошему их быть не должно? Уточню этот момент у бухгалтера, может за те дни, что я ковыряюсь в копии, она уже закрыла забалансовые счета.
Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Документы 16 года, которые уже были оформлены со старыми КПС, теперь следует поменять, я так понимаю. Как это лучше сделать? Если просто отменить проведение документа, поменять руками и заново провести - не вызовет ли это какие-то накладки, если документ за прошлые месяцы? В бюджетной бухгалтерии есть закрытие месяца и в чем оно заключается?
Фух, ничего не понимаю. По счету 401.40 висит остаток по двум КПС: -20 576 525 по КПС с типом Произвольный и 20 576 525 по КПС с типом КДБ. То есть общий остаток по счету равен нулю, но из-за разных КПС он там висит. Что это значит и как так получилось я не знаю.
Помощник переноса остатков предлагает перенести -20 576 525 с Произвольного старого КПС на новый с видом КДБ. А остаток 20 576 525 со старого КПСа с видом КДБ НЕ ВИДИТ и переносить никуда не дает. И если создать документ переноса остатков вручную - в "устаревший КПС" выбрать свой устревший КДБ нельзя. Отчего так получается?
(283) aligcher, Скорей всего в произвольном КПС не стоит дата окончания действия, поэтому его не видит помощник переноса. Можно перенести через помощника переноса остатков между счетами там можно выбрать любой КПС, надо только не забыть поменять дату на 31.12
(284) PSZW, спасибо, что отправили еще раз проверить справочник КПС! С произвольным все было нормально, а вот старый КДБ почему-то был помечен на удаление. Ведь несколько раз перепроверила, чтобы стояли даты окончания, а пометку не заметила.
Не могу понять, как переносить остатки по счетам 507.10 и 508.10. По КФО 4 одна сумма висит с плюсом на 507 и с минусом - на 508. По КФО 5 на каждом из этих счетов одинаковые суммы висят с разными знаками по разным КПС. Бухгалтер говорит, что план закрыт и в следующем году эти остатки не нужны. Но что-то ведь с ними надо делать..?
(293) aligcher, по ИФО остатки не разбежались? можно перенести через помощника переноса остатков между счетами остаток с минусом перенести на остаток с плюсом
(295) aligcher, вылезли на одной базе остатки по 500 счетам, но у них не проводится документ закрытие, если время поджимает лучше вручную закрыть счета, а на копии разобраться в чем дело
(296) PSZW, попробовала на копии заново заполнить и провести документ закрытия счетов санкционирования - все закрылось. Интересно, конечно, почему не закрылось сразу
Всем добрый день, я так понимаю все уже перешли и работают по новым КПС. Ну мои руки только что дошли. По помощнику все прекрасно переносится, но возникла проблема, возникла проблема - ИФО расползлись , кто то с таким сталкивался? как решили поделитесь
Судя по всему 1С настаивает на том, что бюджетными учреждениями будет применяться КПС видоа КРБ и КДБ. Помощник переноса остатков хорошо, но как быть, если в учреждении применяли ОДИН КПС произвольного вида, глазками-ручками прощелкивать теперь все остаточки на КРБ с окончанием (КВР) 111, 121 и пр.? А потом и документы текущего года подправлять? Проблема появилась из-за 737 формы. Упрощали, упрощали бюджетникам, а теперь мутотень придумали какую-то: КОСГУ нет, а КВР будьте любезны, что за бред, они что в минфине курят? )))
(298) JohnOEM, Именно так сделали мы(я), написал обработку в которой по возможности поправил максимальное количество документов за текущий год, да геморрой, а что делать.