хотел спросить кто как решает проблему:
переносили остатки из бух в упп.после переноса потребовалось внести корректировку поступления и счет фактуру. чтобы это сделать нужно старое поступление которого нет.если занести его не проводя ,сделав корректировку поступления то счет фактура не корректировочная.поэтому вижк решение провети поступление того года,скорректировав остатки и обнулив движки кроме счет фактуры.может есть метод проще?
переносили остатки из бух в упп.после переноса потребовалось внести корректировку поступления и счет фактуру. чтобы это сделать нужно старое поступление которого нет.если занести его не проводя ,сделав корректировку поступления то счет фактура не корректировочная.поэтому вижк решение провети поступление того года,скорректировав остатки и обнулив движки кроме счет фактуры.может есть метод проще?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
хочу поднять тему:
такая же проблема перенесены остатки на октябрь, затем на январское поступление материалов, которого нет в программе в октябре поставщиком предъявлена корректировочная счет-фактура, правильно ли я понял, что корректировку можно занести через не проведенный документ? какие должны быть сформированы проводки при этом? какие особенности с тем, что документ был в другом налоговом периоде?
такая же проблема перенесены остатки на октябрь, затем на январское поступление материалов, которого нет в программе в октябре поставщиком предъявлена корректировочная счет-фактура, правильно ли я понял, что корректировку можно занести через не проведенный документ? какие должны быть сформированы проводки при этом? какие особенности с тем, что документ был в другом налоговом периоде?
Если можно подробнее про обработку "проведение по регистрам ндс", в бухгалтерии по-моему такой нет, когда она обычно запускается?
Вот проводки по документу корректировка поступления, сформированные при уменьшении цены поставщика, с точки зрения бух. учета все ли корректно:
Вот проводки по документу корректировка поступления, сформированные при уменьшении цены поставщика, с точки зрения бух. учета все ли корректно:
(7) varius82,
Обработка запускается при закрытии месяца. Обязательно нужна к применению, если есть реализации по ставке 0% или без НДС, а также если используете расчеты с контрагентами на валютных счетах. Также с момента появления корректировок реализаций и поступлений, настоятельно рекомендуется ее использовать. В проводках она в этом случае скорее всего ничего не добавит, но вот оформлению книг покупок и продаж очень даже способствует,
В вашем примере в проводках вы скорее всего ничего не увидите, надо смотреть движения по регистрам НДС.
Если можно подробнее про обработку "проведение по регистрам ндс", в бухгалтерии по-моему такой нет, когда она обычно запускается?
Обработка запускается при закрытии месяца. Обязательно нужна к применению, если есть реализации по ставке 0% или без НДС, а также если используете расчеты с контрагентами на валютных счетах. Также с момента появления корректировок реализаций и поступлений, настоятельно рекомендуется ее использовать. В проводках она в этом случае скорее всего ничего не добавит, но вот оформлению книг покупок и продаж очень даже способствует,
В вашем примере в проводках вы скорее всего ничего не увидите, надо смотреть движения по регистрам НДС.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот