корректировная счет фактура

1. formatorhdd 05.03.13 12:28 Сейчас в теме
хотел спросить кто как решает проблему:

переносили остатки из бух в упп.после переноса потребовалось внести корректировку поступления и счет фактуру. чтобы это сделать нужно старое поступление которого нет.если занести его не проводя ,сделав корректировку поступления то счет фактура не корректировочная.поэтому вижк решение провети поступление того года,скорректировав остатки и обнулив движки кроме счет фактуры.может есть метод проще?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Africa 05.03.13 12:51 Сейчас в теме
А корректировка поступления с какой операцией?
для корректировочной счет-фактуры нужна операция "корректировка по согласованию сторон"
3. formatorhdd 05.03.13 12:58 Сейчас в теме
операция стоит верно.сейчас в счет фактуре перевыбрал корректировку все встало)странно
4. formatorhdd 05.03.13 12:59 Сейчас в теме
я уж думал что придется полный цикл истории восстанавливать и все выравнивать)
5. varius82 19.12.14 14:27 Сейчас в теме
хочу поднять тему:
такая же проблема перенесены остатки на октябрь, затем на январское поступление материалов, которого нет в программе в октябре поставщиком предъявлена корректировочная счет-фактура, правильно ли я понял, что корректировку можно занести через не проведенный документ? какие должны быть сформированы проводки при этом? какие особенности с тем, что документ был в другом налоговом периоде?
6. formatorhdd 19.12.14 15:00 Сейчас в теме
да,можно не проводя исходный документ.полные список проводок будет сформирован после проведения обработки "проведение по регистрам ндс".Попробуйте и поглядите движения по документу
7. varius82 22.12.14 16:12 Сейчас в теме
Если можно подробнее про обработку "проведение по регистрам ндс", в бухгалтерии по-моему такой нет, когда она обычно запускается?
Вот проводки по документу корректировка поступления, сформированные при уменьшении цены поставщика, с точки зрения бух. учета все ли корректно:
8. Africa 22.12.14 16:58 Сейчас в теме
(7) varius82,
Если можно подробнее про обработку "проведение по регистрам ндс", в бухгалтерии по-моему такой нет, когда она обычно запускается?


Обработка запускается при закрытии месяца. Обязательно нужна к применению, если есть реализации по ставке 0% или без НДС, а также если используете расчеты с контрагентами на валютных счетах. Также с момента появления корректировок реализаций и поступлений, настоятельно рекомендуется ее использовать. В проводках она в этом случае скорее всего ничего не добавит, но вот оформлению книг покупок и продаж очень даже способствует,
В вашем примере в проводках вы скорее всего ничего не увидите, надо смотреть движения по регистрам НДС.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот