База в ПУБ с 2007 года. Распухла так, что еле шевелится. Стандартная сверстка не подходит. Данные (заявки) 2007 года используются по настоящее время, т е все время актуальны. У нас мебельная фабрика и делаем образцы под заказ на подиум. Теперь эти образцы весят "мертвым грузом". Но за ними числятся много документов. Решила создать остатки по счетам и регистрам. Сделала документы, все выверила. Но проведение документа по регистрам просто зависает. Не могу сдвинуться с мертвой точки. Может кто поможет советом?
самый удобный способ- немного дописать и создать документик по итогам регистров, а потом сносишь документы, актуальность итогов остается, есть пару примеров ,если что кидай в личку помогу
Sayrus пишет:
самый удобный способ- немного дописать и создать документик по итогам регистров, а потом сносишь документы, актуальность итогов остается, есть пару примеров ,если что кидай в личку помогу
Немного невнимательно читали. Я подписала программу ( у меня тоже есть примеры) с документиком для сверстки. Но так как итоговый документ получился очень большим, то проводится долго, а у меня в базе не работают всего часов шесть. Хотя я все итоги по регистрам и бух итоги вывела в разные документы. Вот сижу и думаю, что делать дальше. В моем ПУБе много переделок под нашу организацию.
(5) Использовали у себя такой подход.
1. Создали новую пустую базу, идентичную исходной.
2. В исходной базе обработкой (своя самописная) сформировали файл с остатками на счетах.
3. В пустую базу перенесли справочники из исходной базы (обработки есть на ИС).
4. Обработка (своя самописная) создала документы ввода остатков и операцию начального сальдо в новой базе.
После не очень долгих корректировок главбух получил одинаковые оборотно-сальдовые ведомости в исходной базе и новой. Основное время ушло на "создание новой пустой базы": хотелось обновить исходную базу на 25 номеров релизов и сохранить всю "самописность" (в исходной базе "дописывали" в стандартные справочники, документы).
BorisBelov пишет:
(5) Использовали у себя такой подход.
1. Создали новую пустую базу, идентичную исходной.
2. В исходной базе обработкой (своя самописная) сформировали файл с остатками на счетах.
3. В пустую базу перенесли справочники из исходной базы (обработки есть на ИС).
4. Обработка (своя самописная) создала документы ввода остатков и операцию начального сальдо в новой базе.
После не очень долгих корректировок главбух получил одинаковые оборотно-сальдовые ведомости в исходной базе и новой. Основное время ушло на "создание новой пустой базы": хотелось обновить исходную базу на 25 номеров релизов и сохранить всю "самописность" (в исходной базе "дописывали" в стандартные справочники, документы).
Мне дали указание, чтобы свернуть базу по 2009 год, а остальное оставить. Как я сделала: 1) Создала остатки на 1.01.10
2)Для пробы перенесла копию всей базы. 3) Пометила ненужные документы на удаление. И тут выясняется, что нужен документ заявка за 2008 год,а он у меня только в остатках, не все данные, которые стали нужны, сохранила.
(12) tana1257,
К примеру: была логика - формирование расх. на возврат на основании Прих. накладной, и прих. цены товаров брались из нее (и соответственно проверялись на это). Как поменять, если те прих. накладные обрезались? Делаешь галку "возврат старых приходов", и убираешь проверку цен. Контроль за ними остается на совести юзера. Партии для возврата берешь текущие, или таешь выбрать вручную по строкам товара.
(13) CoverG, Спасибо за разъяснение, но у меня не получится. По просьбе фин. директора беру цены за три последних года и по галочке в моей программе выбирается цена или средняя, мин, макс, или по последней поставке. Правда это не товар, а материал. В последствии эта цена влияет на ценообразование по продукции(номенклатуре)
Организация на УСН, Доходы-Расходы
данные перенесены из последнего релиза 1.6
В релизе 1.6 счет 26 прекрасно закрывался на 20 счет документом закрытие месяца.
в 2.0.33.8 счет 20 закрывается на себестоимость, но счет 26 никак. если разрешаю "Директ-костинг" в учетной политике то 26 закрывается соответственно на 90.08.01. Как закрыть счет 26 на счет 20?