Добрый день всем форумчанам!
Возник вопрос который ковыряю уже несколько дней, и то ли от жары мозги поплыли, то ли я реально туплю....
Есть УНФ (абсолютно типовая). В ней за месяц есть куча документов производства сдельные наряды начиследния налогов выплаты зп и прочие документы, после закрытия месяца получаю отрицательную себестоимость по ВСЕМ ГП что производили за месяц....
Все минуса летят из немат затрат "доля общепроизводственных затрат".
И вот собсно вопрос, как мне понять что ИМЕННО создает мне этот минус?
Типовых отчетов я не нашел, может плохо искал?
PS: Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.184)
Возник вопрос который ковыряю уже несколько дней, и то ли от жары мозги поплыли, то ли я реально туплю....
Есть УНФ (абсолютно типовая). В ней за месяц есть куча документов производства сдельные наряды начиследния налогов выплаты зп и прочие документы, после закрытия месяца получаю отрицательную себестоимость по ВСЕМ ГП что производили за месяц....
Все минуса летят из немат затрат "доля общепроизводственных затрат".
И вот собсно вопрос, как мне понять что ИМЕННО создает мне этот минус?
Типовых отчетов я не нашел, может плохо искал?
PS: Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.184)
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Передача товаров между организациями (à la intercompany). УНФ
- Набор "костылей" для решения проблем с себестоимостью в УНФ
- Дополнительный контроль остатков (списания) товаров на дату документа в 1С:УНФ (как в 1С:БП)
- Управленческий учет в 1С:УНФ. Лучшая экспресс-проверка
- Пересчет товаров по виду цены 1С:Розница 3.0 (УНФ)
Найденные решения
(5)вообщем, оказалось все просто....
При настройке БД, не установили распределение прямых затрат, не установили распределение еще пары статей, из за этого один счет закрывался на другой(сейчас не вспомню счета), и дальнейшего распределения на продукцию небыло....
Очень как-то все было через жопу, сели с Бухгалтером разгребли счета учета и настроили как нужно)))
При настройке БД, не установили распределение прямых затрат, не установили распределение еще пары статей, из за этого один счет закрывался на другой(сейчас не вспомню счета), и дальнейшего распределения на продукцию небыло....
Очень как-то все было через жопу, сели с Бухгалтером разгребли счета учета и настроили как нужно)))
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5)
у меня крыша поеъала, я обратился за помощью к официалам фирмы 1С.
Я ваще не представляю...
Все что я смог выяснить это, то, что немат расходы по всем позициям в минус улетели, по некоторым видел до -140 000р.
А как у нас умудрились такое реализовать работники - не понимаю...
Будем коллективным разумом решать вопрос....
у меня крыша поеъала, я обратился за помощью к официалам фирмы 1С.
Я ваще не представляю...
Все что я смог выяснить это, то, что немат расходы по всем позициям в минус улетели, по некоторым видел до -140 000р.
А как у нас умудрились такое реализовать работники - не понимаю...
Будем коллективным разумом решать вопрос....
(6)
Например, возврата ранее выплаченной зарплаты или взносов? Судя по "общепроизводственным затратам" - зарплаты АУП?
А как у нас умудрились такое реализовать работники - не понимаю...
Сторнирования ранее произведенных расходов не было?
Например, возврата ранее выплаченной зарплаты или взносов? Судя по "общепроизводственным затратам" - зарплаты АУП?
(5)вообщем, оказалось все просто....
При настройке БД, не установили распределение прямых затрат, не установили распределение еще пары статей, из за этого один счет закрывался на другой(сейчас не вспомню счета), и дальнейшего распределения на продукцию небыло....
Очень как-то все было через жопу, сели с Бухгалтером разгребли счета учета и настроили как нужно)))
При настройке БД, не установили распределение прямых затрат, не установили распределение еще пары статей, из за этого один счет закрывался на другой(сейчас не вспомню счета), и дальнейшего распределения на продукцию небыло....
Очень как-то все было через жопу, сели с Бухгалтером разгребли счета учета и настроили как нужно)))
Скриншоты проблем и настроек - выкладывайте!
Посм
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ В 1С:УНФ
Как в 1С:УНФ получить данные по себестоимости продукции в разрезе материалов, зарплаты производственного персонала и услугам подрядчиков?
(1)
(1)
и абсолютно устаревшая, 2х-годичной давности!.
С тех пор вышли десятки обновлений, в которых исправлены сотни ошибок
В чём смысл жечь своё время , устанавливая и используя устаревшую версию конфигурации 1С?!
Установите актуальную УНФ и там всё работает без абсолютно проблем!
(1)
Или совсем не искали!
А какой отчёт и где искали?
В кажом разделе УНФ - Аналитика - Отчеты
Посм
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ В 1С:УНФ
Как в 1С:УНФ получить данные по себестоимости продукции в разрезе материалов, зарплаты производственного персонала и услугам подрядчиков?
(1)
Есть УНФ (абсолютно типовая). В ней за месяц .
(1)
PS: Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.16.184)
и абсолютно устаревшая, 2х-годичной давности!.
С тех пор вышли десятки обновлений, в которых исправлены сотни ошибок
В чём смысл жечь своё время , устанавливая и используя устаревшую версию конфигурации 1С?!
Установите актуальную УНФ и там всё работает без абсолютно проблем!
(1)
Типовых отчетов я не нашел, может плохо искал?)
Или совсем не искали!
А какой отчёт и где искали?
В кажом разделе УНФ - Аналитика - Отчеты
Прикрепленные файлы:
(1)Все функции - РегистрыБухгалтерии - ЖурналПроводок.
В настройке списка установить отбор по Счёт=Доля общепроизводсвенных расходов.
Обратите внимание на регистраторы движений по дебету счёта.
Либо сразу поймёте откуда берутся эти расходы, либо открываете регистратор(документ) и анализируете, что же конкретно формирует эту проводку.
Полагаю настройка самого счёта в плане счетов как косвенные затраты с распределением на себестоимость вас устраивают. И,кстати, исправьте ошибку в наименовании счёта. )
В настройке списка установить отбор по Счёт=Доля общепроизводсвенных расходов.
Обратите внимание на регистраторы движений по дебету счёта.
Либо сразу поймёте откуда берутся эти расходы, либо открываете регистратор(документ) и анализируете, что же конкретно формирует эту проводку.
Полагаю настройка самого счёта в плане счетов как косвенные затраты с распределением на себестоимость вас устраивают. И,кстати, исправьте ошибку в наименовании счёта. )
Посмотрите, все ли документы правильно привязались, проверьте связи грубо говоря, какой документ куда привязан. Не такое, но подобное с УНФ было, когда разносил платежи. Пока правильно все не разложишь - ерунду показывает. Например по счету привязал, а по акту выполненных работ - нет, и оплата не засчитывается. Да еще и акт должен быть на основании счета а никак не наоборот. Очень старые документы пришлось все переделывать, т.к. я тогда не разобравшись как попало наприцеплял
а "доля общепроизводственных затрат" чем регистрируется? может быть зарегистрировано как то не верно, может там изначально минус, который разбрасывается на все?
сколько пользователей в программе
какие права и действия используют пользователи
установлен ли запрет на проведение задним числом
какие права и действия используют пользователи
установлен ли запрет на проведение задним числом
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
