Корректировка поступления по импорту
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Выгрузка документов из типовой 1С:УТ 10.3 и загрузка в типовую 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Поступление ТиУ с видом "Импорт" - делается для отражения факта поступления товара на таможню.
Таможня - это и не контрагент (поставщик или покупатель), с которым вы ведёте расчёты за товар, и не контролирующий торговые сделки орган.
Непонятно - кому и зачем нужны ваши корректировки за товар, который ещё не поступил к вам.
Таможня - это и не контрагент (поставщик или покупатель), с которым вы ведёте расчёты за товар, и не контролирующий торговые сделки орган.
Непонятно - кому и зачем нужны ваши корректировки за товар, который ещё не поступил к вам.
(2)
Нет, не так.
Документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Импорт", действительно, предшествует документу "Таможенная декларация на импорт".
Однако, всё же, он делается не для отражения факта поступления товара на таможню. Да, часто это приход на таможенный СВХ, но он может быть где угодно. В нашем регионе обычно СВХ организованы непосредственно как участки складов самих импортеров.
Т.е. документом "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Импорт" отражается поступление товара на наш склад в зону СВХ. Пока декларации нет, товар нельзя продать, но он же уже на балансе! Проводка Дт41-Кт60.21 уже сделана, регистры "Товары на складах", и "Себестоимость товаров", и "Расчеты с поставщиками" подвинуты.
Как теперь такую операцию откорректировать, если программа не дает?
Поступление ТиУ с видом "Импорт" - делается для отражения факта поступления товара на таможню.
Нет, не так.
Документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Импорт", действительно, предшествует документу "Таможенная декларация на импорт".
Однако, всё же, он делается не для отражения факта поступления товара на таможню. Да, часто это приход на таможенный СВХ, но он может быть где угодно. В нашем регионе обычно СВХ организованы непосредственно как участки складов самих импортеров.
Т.е. документом "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Импорт" отражается поступление товара на наш склад в зону СВХ. Пока декларации нет, товар нельзя продать, но он же уже на балансе! Проводка Дт41-Кт60.21 уже сделана, регистры "Товары на складах", и "Себестоимость товаров", и "Расчеты с поставщиками" подвинуты.
Как теперь такую операцию откорректировать, если программа не дает?
(1) Спустя 2 года такая возможность появилась в ERP 2.5.15 для новых документов.
ДоступныеХозОперации = Новый Массив();
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщика);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаТоварыВПути);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаНеотфактурованнаяПоставка);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаФактуровкаПоставки);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаПоступлениеИзТоваровВПути);
Если ДокументОснование.НоваяМеханикаСозданияЗаявленийОВвозе Тогда
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаВСтранахЕАЭС);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаВСтранахЕАЭСТоварыВПути);
ДоступныеХозОперации.Добавить(Перечисления.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаВСтранахЕАЭСФактуровкаПоставки);
КонецЕсли;
Запрос.УстановитьПараметр("ДокументОснование", ДокументОснование);
Запрос.УстановитьПараметр("ДоступныеХозОперации", ДоступныеХозОперации);
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
ПоказатьПрикрепленные файлы:
Несколько странно, что нельзя сделать корректировку. Но вполне работоспособный вариант с оформлением "Акта о расхождениях" при условии, что декларацию еще не вводили. На тот товар, на который уже сделали "Декларацию", акт можно оформить, но он не выполняется и никаких движений у "Приобретения ТиУ" не будет изменено.
Столкнулся с похожим В ERP 2.5.7, но "Ввоз товара из ЕАЭС", так вот в акте о расхождении нет вариантов оформить корректировку, там либо списывать за свой счёт, либо менять первичный документ. Самый приемлемый вариант, если через акт, то "Списать за счет сторонней компании", тогда оформляются 2 документа - "Списание недостач товаров" и "Списание задолженности", первый правит остатки, второй взаиморасчеты. Но вопрос с НДС, который оформляется на первичку документом "Заявление о ввозе товаров", по 19-му счету пока не понял как править. Наверное просто в самом документе "Заявление о ввозе товаров" уменьшить кол-во, но не знаю будет ли закрываться месяц. Ещё есть вариант оформить "Возврат товара поставщику", там всё красиво и списывать дополнительно не нужно и взаиморасчеты этим же документом поправятся. Но так же остаётся вопрос о 19-ом счете, так как корректировочную сч-фактуру не зарегистрировать, система не понимает, что "Заявление на ввоз товаров из ЕАЭС" это некий аналог сч-фактуры. В любом случае нужно через бухгалтера решать, так как корректировка НДС с таможней та ещё история.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот