25счет - по документу Поступление не закрывается!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!

1. tadem 23.04.12 11:39 Сейчас в теме
Если получены услуги от сторонних и введены документом "Поступление", то при закрытии месяца Расчетом себестоимости по б/у 25 счет не закрывается. По налоговому учету - все закрывается! Меняла статьи затрат - результат тот же - суммы висят.
Может у кого что подбное было?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Ponommax 23.04.12 13:30 Сейчас в теме
РАУЗ или партионный учет?
3. tadem 23.04.12 13:47 Сейчас в теме
4. tadem 23.04.12 13:49 Сейчас в теме
Висят сумму созданные документм Поступление.
по требованиям - все закрывается.
по всякому статьи затрат тусовала и по услугам и по материалам. Результат один.
5. AlX0id 23.04.12 14:33 Сейчас в теме
1. Проверьте, прошла ли вообще по РАУЗ эта услуга.
2. Проверьте, есть ли настройки для распределения статьи затрат, по которой она прошла.
6. tadem 23.04.12 14:48 Сейчас в теме
Отчет по РАУЗ - "ведомость по учету затрат регл и налог учет".
Приход есть и по бух и по налог.
Расход проходит только по налог.учету.
Настройки - общепроизводственные для всех статей одинаково.
Пробовала в документе менять разные общепроизводственные статьи. Результат одинаков - висит сумму по бух учету.
7. Borisych 503 23.04.12 14:54 Сейчас в теме
(6) tadem, пересчет итогов, ТиИ ключей аналитики делали?
8. AlX0id 23.04.12 14:54 Сейчас в теме
3. Что является базой для распределения затрат по этой статье?
4. Есть ли данные по этой базе в БУ?
5. Есть ли данные базы по аналитике, соответствующей затрате, в БУ?
9. tadem 23.04.12 15:08 Сейчас в теме
ТиИ ключей делала
Общепроизводсвенные - распределить по 20 счету.
По идеи просто должны перенестись пропорционально всем расходам.
Но у меня при выборе в настройках закрытия месяца в способах распределение затрат это не выбирается.
Просто если это полученная услуга - то она зависает. а если я на эту статью списываю ТМЦ - то эта сумма распределяется. ПОэтому и думаю что дело не в статье. У вас услуги распределяются норально?
Может кто даст пример настройки, попробую ваши
10. AlX0id 23.04.12 15:15 Сейчас в теме
Если бы у "нас" услуги не распределялись - нас бы бухи распяли на первом столбе )
Не распределиться услуга может по нескольким причинам:
1. Нет способа распределения по статье.
2. Нет базы по нужной аналитике: например, при способе распределения "По объему выпуска" услуга отражена на подразделении Цех 1, а выпуска на Цех 1 не было.

С примером - у "нас" (у клиентов) УПП в основном.. потому не помогут скорее всего наши настройки )
11. tadem 24.04.12 07:05 Сейчас в теме
Очень грустно!
Сама бух. Программера нет.
Разбираюсь сама.
Просто странно что материалы, аммортизацию распределяет по этой же статье.
12. tadem 24.04.12 07:40 Сейчас в теме
Вобщем перенесла расходы на общехозяйственные. Не правильно конечно. Но месяц закрывается!
может попозже что соображу, а сейчас баланс сдавать надо (((
13. AlX0id 24.04.12 09:55 Сейчас в теме
Да тут программер и ни к чему - нужен консультант по УПП.
14. tadem 25.04.12 07:57 Сейчас в теме
Консультат по УПП сказал
"у вас в карточке услуг сторонних организаций установлена номенклатурная группа затрат и при проведении документов поступления по умолчанию в движениях подставляется она...надо убрать и перепровести документы"
Самое интересное что эту группу я убирала в самом документе - но не помогало!
А теперь ЗАКРЫВАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
УУРРРАА!!!!!!!
15. Serg0FFan 25.04.12 13:22 Сейчас в теме
(14) tadem, чтобы по данной ном. группе затрат все закрывалось, необходимо чтобы по ней был выпуск продукции или реализация. Если нет ни того ни другого то чем закрывать? :) Поэтому проще всего использовать так называемый котловой способ. Когда эта самая группа либо вообще нигде не указывается, либо существует в одном экземпляре (только одна) и во всех документа выбирается только она! Хотя первый способ проще.
16. tadem 26.04.12 06:33 Сейчас в теме
В том и то дело, что по проводкам номенклатурная группа была убрана, чтоб расходы распределялись как положено на все производство, а из-за того что в справочнике Номенклатура была указана группа, то она как то все равно к ней прицеплялась.
Вообще в 8-ке именно это раздражает - никогда не знаешь где глюкнет из за какой то галочки или умолчания!
7-ка намного проще. Только не говорите что можно и в Ex вести учет и на бумаге со счетами ))).
Я простой бух спокойно обновляла, меняла конфигу 7-ки, а в 8-ку глянула - и поняла что нечего не понимаю ))). Может потому что еще года не работаю и все впереди.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот