Проблемы при закрытии месяца после сверки базы
Свернули остатки в бухгалтерии на 31 декабря 2011 с помощью доков "Операция"
Теперь при попытке закрыть январь на этапе "Корректировка стоимости номенклатуры" пишет следующее:
Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2011 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
Как это обойти и нормально закрыть месяц?
Теперь при попытке закрыть январь на этапе "Корректировка стоимости номенклатуры" пишет следующее:
Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2011 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
Как это обойти и нормально закрыть месяц?
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Акт сверки взаиморасчетов по списку контрагентов или свернуто на 1 контрагента
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Прибыль от продаж в УТ и КА без закрытия месяца
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Свернуть базу, с помощью документов "Корректировка записей регистров". Или, написать обработку, которая из документов "Операция", сформирует документы "Ввод начальных остатков", пометит на удаление доки "Операция". Соответственно, нужно будет проверить синтетический и аналитический учет по счетам, после свертки.
Эммм...Друзья, тут речь не о документе "Корректировка записей регистров", а о регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры".
Zya, у Вас, скорее всего в декабре выполнены некоторые операции закрытия месяца (регламентные операции). Просто сейчас они не актуальны. Можно просто выполнить их еще раз.
Если Вы считаете, что выполнять их не надо, тогда
Вариант 1:
В "Закрытии месяца" перейдите на Декабрь 2011г., тыкните мышкой на последней выполненной операции и выберите пункт "Отметить как выполненные все операции до выбранной".
Вариант 2:
Зайдите в регистр сведений "Неактуальные регламентные операции" через меню Операции и удалите оттуда все записи.
Zya, у Вас, скорее всего в декабре выполнены некоторые операции закрытия месяца (регламентные операции). Просто сейчас они не актуальны. Можно просто выполнить их еще раз.
Если Вы считаете, что выполнять их не надо, тогда
Вариант 1:
В "Закрытии месяца" перейдите на Декабрь 2011г., тыкните мышкой на последней выполненной операции и выберите пункт "Отметить как выполненные все операции до выбранной".
Вариант 2:
Зайдите в регистр сведений "Неактуальные регламентные операции" через меню Операции и удалите оттуда все записи.
(8) materiy_boec,
Я свернул базу по 31.12.2011.
У меня не закрывался январь 2012 с ошибкой:
"Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2011 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца")."
Я удалил все записи регистра сведений "Неактуальные регламентные операции", а затем пометил на удаление все регламентированные операции которые были в базе.
Затем сделал "Операции/ Удаление помеченных объектов". Результат - все регламентированные операции (документы) полностью удалились из базы.
После всего этого Закрытие месяца за январь 2012 стало работать!
Для проверки сделал Закрытие месяца за январь 2012 на базе до свертки. Сравнил проводки регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры" в обоих базах (до свертки и в свернутой) - проводки операций были одинаковыми.
Также сравнил оборотки за январь 2012 в обоих база - они полностью идентичны.
Делаем вывод: закрытие месяца в базе после свертки сработало нормально!
Я свернул базу по 31.12.2011.
У меня не закрывался январь 2012 с ошибкой:
"Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2011 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца")."
Я удалил все записи регистра сведений "Неактуальные регламентные операции", а затем пометил на удаление все регламентированные операции которые были в базе.
Затем сделал "Операции/ Удаление помеченных объектов". Результат - все регламентированные операции (документы) полностью удалились из базы.
После всего этого Закрытие месяца за январь 2012 стало работать!
Для проверки сделал Закрытие месяца за январь 2012 на базе до свертки. Сравнил проводки регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры" в обоих базах (до свертки и в свернутой) - проводки операций были одинаковыми.
Также сравнил оборотки за январь 2012 в обоих база - они полностью идентичны.
Делаем вывод: закрытие месяца в базе после свертки сработало нормально!
Добрый день! У меня проблема после слияния баз в единую бухгалтерию КОРП. Головную организацию мы просто обновили до 3.0. Теперь в бухгалтерии КОРП по головной организации имеются все документы с 2010 года и все регламентные операции. На 30.11.13 свернули базу Бухгалтерия 8.2 по обособленному подразделению и выгрузили операции в бухгалтерию КОРП. Теперь в единой КОРП уже две организации - головная с документами и операциями за период с 2010 по настоящее время и обособленное подразделение - все операции введены датой 30.11.13. Решила закрыть месяц, чтобы посмотреть, как считается себестоимость и налоги. Получила сообщение - нарушена последовательность регламентных операций "Расчет долей списания косвенных расходов". В КОРП операции по расчету долей списания косвенных расходов, закрытие счета 90, 91 и расчет налога на прибыль выполняется в организации в целом (головная+ обособленные подразделения), все остальные регламентные операции выполняются по каждой организации (подразделению) отдельно. Сейчас я просто сформировала пустые регламентные операции по обособленному подразделению и закрыла декабрь. Но в следующем году я добавлю в базу еще несколько обособленных подразделений и все повторится - мне придется закрывать месяц последовательно, с 2010 года по всем имеющимся в единой базе организациям и обособленным подразделениям. Всего у нас обособленных подразделений - 35. Не хотелось бы выполнять эту работу в течение всего периода слияния. Нет ли какого-то механизма, позволяющего закрыть месяц по обособленному подразделению начиная с того периода, как остатки по нему будут добавлены в единую КОРП? Заранее благодарна за ответы.
Может кому поможет... Столкнулся с аналогичной проблемой после свертки. Корректировка стоимости списания ругалась на:
Очистка регистра неактуальных регламентных операций не помогла. Оказалось - учетная политика по организации стояла с 01.12.2014. Поменял на 01.01.2015. Закрытие прошло успешно.
1 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2014 г..
Необходимо выполнить указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
Не выполнена операция "Корректировка стоимости номенклатуры" за Декабрь 2014 г..
Необходимо выполнить указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
Очистка регистра неактуальных регламентных операций не помогла. Оказалось - учетная политика по организации стояла с 01.12.2014. Поменял на 01.01.2015. Закрытие прошло успешно.
Кстати, разработал свертку базы БП 3.0.39 правилами обмена.
Суть - все документы до даты свертки превращаются в документы "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", все остатки конвертируются в документы "Ввод остатков", все обороты после даты свертки сохраняются "один-в-один".
Скоро опубликую...
:)
Суть - все документы до даты свертки превращаются в документы "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", все остатки конвертируются в документы "Ввод остатков", все обороты после даты свертки сохраняются "один-в-один".
Скоро опубликую...
:)
(18) все так. тоже сегодня выяснил это (для Бух 3.0)
+ ДатаНачалаУчета = дата документов Операция с вводом нач остатков
+ добавлю что нужно удалить проведенные документы Регламентная операция в свернутом периоде
+ сдвинуть начало Учетной политики на дату начала учета.
+ ДатаНачалаУчета = дата документов Операция с вводом нач остатков
+ добавлю что нужно удалить проведенные документы Регламентная операция в свернутом периоде
+ сдвинуть начало Учетной политики на дату начала учета.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот