Вопрос такой: при проведении реализации вылазит сообщение "Для целей учета НДС не списано..."
Похоже, что неправильно были перенесены остатки в начале года (при свертке), но нюанс в том, что база старая, за 10 год и надо лишь привести всё в норму (по 41.01 отрицательные остатки). Как проще выровнять ситуацию, если база в дальнейшем всё равно не будет использоваться?
Похоже, что неправильно были перенесены остатки в начале года (при свертке), но нюанс в том, что база старая, за 10 год и надо лишь привести всё в норму (по 41.01 отрицательные остатки). Как проще выровнять ситуацию, если база в дальнейшем всё равно не будет использоваться?
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Учет НДС: убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ
- "Для целей учета НДС не списано.." - исправление ошибки регистра "НДС по приобретенным ценностям"
- 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
- Видеокурс: Сложный учет НДС в 1С:ERP/КА2, Модуль 1 "Раздельный учет НДС по товарам"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот