1.
vv2
19.03.24 16:18
Сейчас в теме
Сдали декларацию по НДС за 4й квартал 2023 без одной реализации. Обнаружили это в марте.
Провели реализацию 4м кварталом, создали счёт фактуру 4м кварталом. Хотим сдать уточнённую декларацию по НДС, но не можем поместить эту счёт фактуру в дополнительный лист книги продаж. 1с просто при заполнении пишет, что туда ничего помещать не надо, а вручную, как раньше, добавить не даёт.
Как нужно действовать в этом случае?