Не проводится корректировка долга, ошибка корреспонденции балансового и небалансового счета.
Возникает в документах с видом операции "Перенос задолженности".
БП3 на фреше, актуальной версии 3.0.147.25, отладить не могу (надо выгружать локально).
Выдается ошибка: "запись не верна корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами".
Методом научного тыка обнаружено, что проблема только по тем расходным накладным, у которых есть проводки по счету ОТ.01.
Причем проводит только тогда, когда остаток по забалансовому счету ОТ.01 нулевой, видимо, подцепляет остаток.
Подозреваю ошибку релиза 1С, что думаете?
С такой проблемой уже сталкивались в 3.0.133.27, но не решили:
БП3 на фреше, актуальной версии 3.0.147.25, отладить не могу (надо выгружать локально).
Выдается ошибка: "запись не верна корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами".
Методом научного тыка обнаружено, что проблема только по тем расходным накладным, у которых есть проводки по счету ОТ.01.
Причем проводит только тогда, когда остаток по забалансовому счету ОТ.01 нулевой, видимо, подцепляет остаток.
Подозреваю ошибку релиза 1С, что думаете?
С такой проблемой уже сталкивались в 3.0.133.27, но не решили:
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Вот только как это реализовать, особенно во фреше - непонятно: в код не залезешь, а расширение еще сделать и проаудировать нужно...
(3)
разработчики в запросе не исключили забалансовые счета
А их и не надо исключать! По крайней мере, счет ОТ.01 - у него аналитика по контрагентам, договорам и документам расчетов, так что при переносе задолженности проводку по нему делать нужно, только в корреспонденции не с балансовым счетом (как сейчас), а с самим собой: Дт ОТ.01 - Кт ОТ.01, но с подменой аналитики! Тогда все будет правильно.
Вот только как это реализовать, особенно во фреше - непонятно: в код не залезешь, а расширение еще сделать и проаудировать нужно...
(3)
В общем случае по такие реализациям неправильно делать перенос задолженности, т.к. право собственности на отгруженные товары еще не перешло, и не понятно на кого оно в результате должно перейти.
В общем случае это верно, но для расчета НДС это не имеет значения: отгрузили (неважно, кому) - платите налог! ;)
Здравствуйте! Скорее всего разработчики в запросе не исключили забалансовые счета, в результате по связке Контрагент + Договор + Документ расчетов с контрагентами в табличную часть подтягивается и этот счет, но не отображается. В результате при проведении возникает ошибка.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
