Отражение з/п , нету проводок по "доходу в натуральной форме"
Приветствую всех.
Вопрос: Сотруднику был оплачен абонемент, в отражение З/П выгрузился с видом операции "Доход в натуральной форме", но при проведение проводки не формируются на данную сумму, а если меняем вид операции на "Начислено", то проводки формируются. Почему так и как это возможно исправить ?
Вопрос: Сотруднику был оплачен абонемент, в отражение З/П выгрузился с видом операции "Доход в натуральной форме", но при проведение проводки не формируются на данную сумму, а если меняем вид операции на "Начислено", то проводки формируются. Почему так и как это возможно исправить ?
Прикрепленные файлы:



По теме из базы знаний
- 1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP
- 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
- 1С:Управление строительной организацией. 1С:ERP Управление строительной организацией 2
- Про бухгалтерский учёт очень просто
- Учет ОС и НМА - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
По натуральному доходу проводки будут только на суммы страховых взносов. А на саму сумму дохода - нет.
Потому что доход он УЖЕ ПОЛУЧИЛ. (абонемент, или мешок картошки, или велосипед ему подарили)
А если в этом случае делать проводку, например Дт20 Кт 70, то будет сальдовый остаток на счете 70, что означает, что ему планируется эту сумму заплатить.
А вы разве планируете это ему выплатить, после уже сделанного подарка (дохода в натуральной форме)?
Меня в этой ситуации больше поражают бухгалтеры, которые не смогли понять такую простую ситуацию !
Потому что доход он УЖЕ ПОЛУЧИЛ. (абонемент, или мешок картошки, или велосипед ему подарили)
А если в этом случае делать проводку, например Дт20 Кт 70, то будет сальдовый остаток на счете 70, что означает, что ему планируется эту сумму заплатить.
А вы разве планируете это ему выплатить, после уже сделанного подарка (дохода в натуральной форме)?
Меня в этой ситуации больше поражают бухгалтеры, которые не смогли понять такую простую ситуацию !
(12) Радость наша, со времён монаха Луки Пачоли в бухучёте используют двойную запись: Дт и Кт.
Пусть Вы начислили физлицу кредиторку на выбор 70, 76.10 или 73.03 проводкой:
Дт 91 - Кт 76.10<кекс>
В плане счетов там субконто Работники организаций, поэтому выбираем строго сотрудника, за которого оплатили абонемент.
Ранее в бухучёте уже были сделаны проводки (без потери общности не будем учитывать НДС):
Дт 20 - Кт 60<клуб>
Дт 60<клуб> - Кт 51
Видно, что 60-й закрылся.
Итак, у нас по Вашей проводке висит кредиторка 76.10 (или 73.03). И как теперь прикажете её закрыть?
Куда её засунуть? [господа гусары!]
Пусть Вы начислили физлицу кредиторку на выбор 70, 76.10 или 73.03 проводкой:
Дт 91 - Кт 76.10<кекс>
В плане счетов там субконто Работники организаций, поэтому выбираем строго сотрудника, за которого оплатили абонемент.
Ранее в бухучёте уже были сделаны проводки (без потери общности не будем учитывать НДС):
Дт 20 - Кт 60<клуб>
Дт 60<клуб> - Кт 51
Видно, что 60-й закрылся.
Итак, у нас по Вашей проводке висит кредиторка 76.10 (или 73.03). И как теперь прикажете её закрыть?
Куда её засунуть? [господа гусары!]
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот