Здравствуйте уважаемые и терпеливые к дуракам спецы. Вот тут такое дело, ЗП начислено, документ проведён, но в 70 счёте в оборотке не отображается это начисление, почему? Базу взяли не давно, наверно настройки нужной нет, посоветуйте что и где проверить. База находится в облаке 1С т.е. она актуальна.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
(5) Проводок нет, документ не делает проводок по БУ. Почему так - сказать не могу, надо смотреть. На всякий случай проверьте заполнение настроек учета ЗП (Зарплата и кадры - Настройки зарплаты) и дату начала учета (хотя тут вряд ли проблема). Ощущение, что каким-то образом программа определяет, что для данного документа/периода проводки не требуются.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Способ отражения для данного начисления или сотрудника прикручен, но внутри пустой. Если по этому сотруднику в остальном начисляется, а это конкретное начисление какое-то разовое и новое - посмотрите в нем, скорее всего название способа отражения есть, а вот внутри счет и прочая аналитика не заполнены.
(5) Так оно в июле или в августе не попадает? В первом вопросе июль, остальные три набора скринов август.
Попадает ли у остальных сотрудников начисление под названием "заработная плата" в проводки, или это начисление в принципе только у нее? Пока что предположение о кривом способе отражения, единственное надо выяснить на каком этапе - в самом начислении, у сотрудника, а может и у подразделения (в организации вряд ли).
Попадает ли у остальных сотрудников начисление под названием "заработная плата" в проводки, или это начисление в принципе только у нее? Пока что предположение о кривом способе отражения, единственное надо выяснить на каком этапе - в самом начислении, у сотрудника, а может и у подразделения (в организации вряд ли).
(5) Проводок нет, документ не делает проводок по БУ. Почему так - сказать не могу, надо смотреть. На всякий случай проверьте заполнение настроек учета ЗП (Зарплата и кадры - Настройки зарплаты) и дату начала учета (хотя тут вряд ли проблема). Ощущение, что каким-то образом программа определяет, что для данного документа/периода проводки не требуются.
Здравствуйте. История как эта, но другая. В начислении на аванс (15.01) есть два сотрудника, из них только один "идет ровно" по оборотке 70го (то есть по Кт остается сумма к выплате 10 го числа). У второго в этом месяце был отпуск. И в программе подучилось так:
- у одного сотрудника аванс выплачен и его начисление аванса учлось в начислении зп от 31.01.
- у второго начисление аванса 8640, а начисление зп 5647, и первая сумма аванса естественно не учтена в начислении зп, но выплачена. И получается долг за работником. И в одной и во второй ведомости 4 дня отработано. Суммы разные, что делать ума не приложу....
- у одного сотрудника аванс выплачен и его начисление аванса учлось в начислении зп от 31.01.
- у второго начисление аванса 8640, а начисление зп 5647, и первая сумма аванса естественно не учтена в начислении зп, но выплачена. И получается долг за работником. И в одной и во второй ведомости 4 дня отработано. Суммы разные, что делать ума не приложу....
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
