Заполнение баланса 0730 формы по 205 счетам.

1. irina_ph 26.06.18 10:10 Сейчас в теме
Здравствуйте. Кто-нибудь формировал баланс и формы 0769? В балансе 205 счет ушел из актива в пассив(остаток на начало года) свернулся и в 07169 тоже 205 счет изменился. Подскажите это так и должно быть или мы что-то в базе накосячили? И еще какими документами для начисления арендной платы можно пользоваться в БГУ 1.0.52.6
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Sashares 34 26.06.18 10:25 Сейчас в теме
(1)
Новое в версии 2.0.57.1 от 30.05.2018:
...
Для правил заполнения форм 0503730, 0503830, 0503769, 0503773 изменен порядок получения настроек развернутого сальдо для счетов 205, 208, 209, 303.
Настройки развернутого сальдо для перечисленных счетов определяются по настройке, заданной в учетной политике;
...


Проверьте настройки развернутого сальдо в настройках параметров учета. Вероятно для новых счетов там нет записей.
3. irina_ph 26.06.18 10:27 Сейчас в теме
(2)А подскажите примерно какая должна быть запись по развернутому сальдо в настройках параметров учета
4. Sashares 34 26.06.18 10:30 Сейчас в теме
(3)Там есть возможность заполнить настройки по умолчанию - для счетов добавятся записи по развернутому сальдо по субконто Контрагенты, Контрагенты и Договоры, Виды налогов - по типовой настройке субконто плана счетов.
5. irina_ph 26.06.18 10:35 Сейчас в теме
(4) спасибо сейчас попробую
6. irina_ph 26.06.18 10:46 Сейчас в теме
(4) У меня БГУ 1,0,56,2 редакция 1.0
7. Dимыч 26.06.18 11:08 Сейчас в теме
(6)
Меню Операции-Константы-Настройка параметров учета закладка Развернутое сальдо?
8. irina_ph 26.06.18 14:10 Сейчас в теме
(7)все проверила там все стоит красиво и с периодрм 2018 тоже по развернутому сальдо а в 769 форме на начало года меняет цифры по 205.31 и в балансе тоже из актива сворачивает и переносит в пассив
9. Sashares 34 26.06.18 14:26 Сейчас в теме
(8)
все проверила там все стоит красиво и с периодрм 2018 тоже по развернутому сальдо

Покажите скрин настройки, скрин ОСВ по 205.31 и форму 769.
10. irina_ph 26.06.18 23:07 Сейчас в теме
(9)Хорошо завтра покажу
11. Agema 27.06.18 17:35 Сейчас в теме
Думаю еще рано формировать 0730 форму. А какой комплект?
12. irina_ph 27.06.18 23:01 Сейчас в теме
(11) последний комплект в 1,0,56,2
13. irina_ph 27.06.18 23:02 Сейчас в теме
(11) так 769 и иже с ними кроме баланса надо сдавать во 2 квартале а заполняются криво... 205 сворачивается и не попадает в 769 либо частично попадает даже на начало года...
14. Sashares 34 28.06.18 13:05 Сейчас в теме
(13)Перезаполните РС с настройкой развернутого сальдо настройками по умолчанию.
Прикрепленные файлы:
15. yusup-303 08.02.19 15:52 Сейчас в теме
У меня такая же ерунда. Бухгалтера ЦБ накосячили теперь никто не признается в своих ошибках.
Как в Пассиве баланса уменьшить остаток по счету 205.31???
16. yusup-303 08.02.19 15:54 Сейчас в теме
В Активе все правильно стоит сумма правильная, а Пассиве больше чем по годовому отчету за 2017г. Если в корретировке записей регистров (в остатках ставлю в пассиве с минусом, то сумма меняется и в активе(((
17. dime2 26 16.01.23 21:26 Сейчас в теме
На случай, если кому понадобится в 2022-2023-м году.
БГУ 2 (Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.88.50), БГУ2, БГУ 2.0).
205, 209 счета делятся в балансе (форма 0503730) на "актив" и "пассив" по КОСГУ (КЭК) и развёрнутое сальдо (строка баланса 250 и 470).
То же самое касается начальных остатков (не должно быть КОСГУ 000).
Анализ нужно делать через ОСВ по "Подстатья КОСГУ" (это последняя цифра КОСГУ) с включённым развёрнутым сальдо.
Если в оборотах в группировке Контрагент/Договор/Подстатья КОСГУ будут разные значения "Подстатья КОСГУ" - это явно проблема в Виде Договора: у покупателя договор вида "с продавцом" и наоборот.

P.S. Подстатья КОСГУ не хранится в базе. Это вытащенный 1С-никами последний символ КОСГУ.
P.P.S. При вводе остатков нужно ставить КОСГУ 001, 002 и так далее - так нужно по инструкции и именно так 1С закрывает оборотные КОСГУ.
P.P.P.S. Можно в ОСВ добавить группировку "Договор.ВидДоговора". Иногда помогает найти схожую проблему.
18. Sashares 34 16.01.23 22:23 Сейчас в теме
(17)
P.P.S. При вводе остатков нужно ставить КОСГУ 001, 002 и так далее - так нужно по инструкции и именно так 1С закрывает оборотные КОСГУ.

Не нужно.
Достаточно после ввода остатков сформировать Формирование остатков по счетам расчетов.
Hirondelle; +1 Ответить
19. dime2 26 17.01.23 09:14 Сейчас в теме
(18)
Не нужно.
Достаточно после ввода остатков сформировать Формирование остатков по счетам расчетов.

Ок. Необязательно.
Кто хочет - закрывает сразу через 001, 002, и т.д..
Кто не хочет - вводит дополнительно "Закрытие оборотных КЭК", которое в БГУ в разных релизах называется по-разному.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот