Сторно: отчет производства за смену УПП

1. гаврюша 2 22.01.18 11:40 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, как правильно сторнировать документ "Отчет производства за смену" (ОПзС) в УПП введенный в предыдущем (закрытом) периоде. Ситуация следующая: цех в октябре оформил выпуск продукции. В ноябре выяснилось, что цехом заполнен лишний документ ОПзС и продукции выпущено меньше. В ноябре данная продукция не выпускалась. Сторнирование ОПзС документом корректировка записей регистров до расчета себестоимости ноября вызывает ошибки при проведении документа "Корректировка стоимости списания товаров". Необходимо сторнировать затраченные материалы, зарплату и распределенные на зарплату общехозяйственные и общепроизводственные затраты. Затраты распределяются на зарплату.
Как корректно это сделать? Каким документом и в какой момент - до расчета себестоимости месяца в котором делается корректировка или после?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 22.01.18 11:57 Сейчас в теме
Придется полностью самостоятельно оформить все сторнирующие движения сделанные при расчете себестоимости выпуска. Если этот выпуск будет отражен позже, то оставить в незавершенном производстве, если его не будет вообще, то распределить все упавшие на него затраты, на другие отчеты производства за смену.
Данные для сторно можно получить на копии базы, в первом случае сделав из этого выпуска наработку. Во втором просто удалить документ.
10. гаврюша 2 22.01.18 15:38 Сейчас в теме
(2) Как из этого выпуска сделать наработку?
11. RustamZz 22.01.18 16:14 Сейчас в теме
(10) В настройках документа Использовать наработку.
12. гаврюша 2 23.01.18 09:59 Сейчас в теме
(11) У нас в настройках ОПзС "использовать наработку" не активна
Прикрепленные файлы:
13. RustamZz 23.01.18 13:21 Сейчас в теме
(12) В настройке параметров учета в разделе Производство нужно включить - использовать наработку.
3. kiksi261622 22.01.18 12:00 Сейчас в теме
Мне кажется, корректней остатки уже добавлять после расчета себестоимости, раз период закрыт, если ноябрь закрыт и Корректировка стоимости списания товаров уже после ноября идет
4. kiksi261622 22.01.18 12:02 Сейчас в теме
Корректировкой записи регистров. У Вас как дела с пониманием регистров накопления?
7. гаврюша 2 22.01.18 14:11 Сейчас в теме
(4) С пониманием регистров накопления у нас все нормально. Но документ "Корректировка записей регистров" при сторно документа не сторнирует всю рассчитанную себестоимостью сумму, только часть.
8. Swetlana 26 22.01.18 14:26 Сейчас в теме
(7) Что вы понимаете под "не сторнирует всю рассчитанную себестоимостью сумму, только часть."?
Мне не совсем понятно, если можно то расшифруйте пожалуйста
9. гаврюша 2 22.01.18 14:58 Сейчас в теме
(8) Регистры "Выпуск продукции..." и "Затраты на выпуск продукции..." заполняются только в количестве со знаком (-). Регистры "Незавершенное производство..." только статья затрат и номенклатурная группа без количества и суммы.
У нас партионный учет, не РАУЗ. Количество выпуска и затрат в ОПзС и требование-накладная, а суммы рассчитываются РСВ...
5. Swetlana 26 22.01.18 12:48 Сейчас в теме
проще открыть документ прошлого периода и исправить
6. гаврюша 2 22.01.18 14:09 Сейчас в теме
(5) Это проще, но недопустимо. После расчета с/с период закрывается и исправлению не подлежит. Это ведь и с/с всех периодов включая исправленный нужно пересчитывать. Этого делать у нас нельзя.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот