Подскажите, пожалуйста, как правильно сторнировать документ "Отчет производства за смену" (ОПзС) в УПП введенный в предыдущем (закрытом) периоде. Ситуация следующая: цех в октябре оформил выпуск продукции. В ноябре выяснилось, что цехом заполнен лишний документ ОПзС и продукции выпущено меньше. В ноябре данная продукция не выпускалась. Сторнирование ОПзС документом корректировка записей регистров до расчета себестоимости ноября вызывает ошибки при проведении документа "Корректировка стоимости списания товаров". Необходимо сторнировать затраченные материалы, зарплату и распределенные на зарплату общехозяйственные и общепроизводственные затраты. Затраты распределяются на зарплату.
Как корректно это сделать? Каким документом и в какой момент - до расчета себестоимости месяца в котором делается корректировка или после?
Как корректно это сделать? Каким документом и в какой момент - до расчета себестоимости месяца в котором делается корректировка или после?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- УПП: Хроники МЕГАпроекта
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Переход с партионного режима и производства 2.1 на режимы 2.2 в 1С:ERP Управление предприятием
- Поддержка пользователей [Alt+S] (подключаемое расширение)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Придется полностью самостоятельно оформить все сторнирующие движения сделанные при расчете себестоимости выпуска. Если этот выпуск будет отражен позже, то оставить в незавершенном производстве, если его не будет вообще, то распределить все упавшие на него затраты, на другие отчеты производства за смену.
Данные для сторно можно получить на копии базы, в первом случае сделав из этого выпуска наработку. Во втором просто удалить документ.
Данные для сторно можно получить на копии базы, в первом случае сделав из этого выпуска наработку. Во втором просто удалить документ.
(8) Регистры "Выпуск продукции..." и "Затраты на выпуск продукции..." заполняются только в количестве со знаком (-). Регистры "Незавершенное производство..." только статья затрат и номенклатурная группа без количества и суммы.
У нас партионный учет, не РАУЗ. Количество выпуска и затрат в ОПзС и требование-накладная, а суммы рассчитываются РСВ...
У нас партионный учет, не РАУЗ. Количество выпуска и затрат в ОПзС и требование-накладная, а суммы рассчитываются РСВ...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот