1.
Flika
27.11.15 13:02
Сейчас в теме
Организация является налоговым агентом.
в 1 кв 2015 года был отражен документ "Услуги сторонних организаций" и "счет фактура полученный", сформирована и сдана декларация по НДС.
в 3 квартале 2015 года контрагент нам перевыставил счет фактуру за 1 кв, уменьшив сумму. Отражаем это документом "Корректировочный счет-фактура полученный", в декларации доп лист в книге продаж/покупок появляется, но в разделе 2 сумма не уменьшается. По "корректировочному счету-фактуре" так же не делается проводка в уменьшение суммы НДС на 303 счете. Может кто сталкивался? Что мы не доделываем?