Что-то связано с авансовыми счетами-фактурами.
Бухгалтер говорит, что в авансовых с/ф все правильно заполнила.
1с-ка хочет чтоб была заполнена колонка Сумма без НДС (170). Но в авансовых же её не заполняют.
Что мы не так сделали?
Или 1с неправа?
(4) Jill, по инструкции заполнения книги продаж для авансовых счетов-фактур графа КП 14 (170 в декларации) не заполняется.
Я у себя пока комментировал эту проверку.
(5) YNik, мы тоже решили закомментировать эту проверку по авансам. Не понятно чем руководствовались 1с-ки когда писали эту проверку по авансам, или они их не учли.
В конфигурации Учет и отчетность предпринимателя, ред. 1.2 (7.70.240) такая же ошибка. В файл отчетности NDS1513.ERT добавил проверку на аванс.
КодВО = СокрЛП(П000901001003); // Код вида операции
Если КодВО="02" Тогда //ПЕВ счет-фактура на аванс
Иначе
Сообщить(НазваниеРегФормы + ": " + НазваниеРазделаРегФормы + ":
|в дополнительной группе строк № " + НомерГруппыСтрок + " в строке " + НомерСтрокиВГруппе + "
|должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200", "!!");
ФлОшибки = 1;
Возврат "";
КонецЕсли;
(14) Юджин58, в последней версии отчетности для предпринимателя 15q1005 тоже добавили проверку:
Если П000901001003 = "01" Тогда //Если код операции = 01 (покупка или продажа)
(16) Гость, есть как минимум 2 варианта, не регистрировать счета-фактуры без НДС или поправить в отчете Книга Покупок1137 заполнение таблицы ТаблицаДекларации поставив условие "Если ПечНДС<>0 Тогда" и только в этом случае добавлять строчку в таблицу.
С 2014 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 420-ФЗ.
Согласно ему, теперь выставлять счета-фактуры нужно только по операциям, облагаемым НДС, или когда компания освобождена от налога по ст. 145 Налогового кодекса. Когда же операции не облагаются НДС по статье 149, счет-фактура не обязателен.
(19) Гость, В книге продаж кпп покупателя обычно указывается, а не продавца. А так если что в сообщении указывается в какой группе и по какой строке ошибки, переходите в группу и смотрите чтобы в указанной строке кпп был 9 символов.
Здравствуйте! Не можем выгрузить Декларацию НДС, ошибка:
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 3 в строке 9
не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты значения по кодам строк 160, 220
Может кто сталкивался?
Здравствуйте. Я столкнулась с точно такой же ошибкой.
"Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200"
Поставила отчетность 15q1007, но проблема не решилась (((
(24) big2603, если это авансовая с/ф, т.к. только у них не заполняется графа 170, то проверьте код вида операции, для авансовых с/ф он должен быть равен "02".
(24) big2603, уствановить новый релиз комплекта отчетности недостаточно. Надо еще переформировать раздел, сохранить. И только затем перевыгружать декларацию.