Здравствуйте! 8.2 ЗУП2.5.40.4. Выполняем заполнение документов для отправки данных в ПФР. Используем встроенную обработку "Подготовка данных для передачи в ПФР", загружаем данные за прошлые периоды, и при расчете взносов в графе уплачено проставлятеся сумма выше той которая должна быть по факту(выше той которая забивается руками за каждый месяц). Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как поступить в данной ситуации, по какому алгоритму 1с расчитывает данные суммы.
По теме из базы знаний
- Отчет в ПФР с корректным закрытием недоплаченных сумм по сотрудникам
- Расчетный листок с отчислениями в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, ФСС НС
- Расчетный листок с отчислениями в ПФР с начала года
- Расчетный листок с отчислениями ПФР (на ОПС) с начала года
- Расчетные листки организации с отчислениями в ФСС, ФФОМС и ПФР (ЗУП 2.5, КА 1.1, УПП 1.3)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
tarantool пишет:
Спасибо. А не подскажите, как это сделать.
[+] [−]
Спасибо. А не подскажите, как это сделать.
[+] [−]
Не забудь посмотреть в программе бухучета уплату на сетах 69, может разноска сделана не правильно в ЗУП
Можешь проверить за одно и правильность выгрузки начислений
tarantool,
1. Обновись на новейший релиз (он уже есть) - гарантия от ошибок в алгоритмах программы
2. Задолженность (итогом по предприятию) прекрасно видна в РСВ-шке за каждый квартал (недаром РСВ-1 прикладывается к отчету по Персучету); если есть по предприятию, стал-быть и по сотрам недоплатили.
3. Алгоритм подробно, хотя и мутновато изложен, к примеру, в журнале БУХ.1С за август (или июль), каковой к каждому ИТСу прилагается.
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...
5. Коль спец - построй в разрезе Физлиц оборотку по табличным частям "СЗВ-шек" с 2010 года по страховой и накопительной (+исчислено -уплочено) - явишь бухгалтерам реальный остаток, зауважают, чаем с печеньем напоят...
1. Обновись на новейший релиз (он уже есть) - гарантия от ошибок в алгоритмах программы
2. Задолженность (итогом по предприятию) прекрасно видна в РСВ-шке за каждый квартал (недаром РСВ-1 прикладывается к отчету по Персучету); если есть по предприятию, стал-быть и по сотрам недоплатили.
3. Алгоритм подробно, хотя и мутновато изложен, к примеру, в журнале БУХ.1С за август (или июль), каковой к каждому ИТСу прилагается.
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...
5. Коль спец - построй в разрезе Физлиц оборотку по табличным частям "СЗВ-шек" с 2010 года по страховой и накопительной (+исчислено -уплочено) - явишь бухгалтерам реальный остаток, зауважают, чаем с печеньем напоят...
ronron пишет:
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...
Если одной платежкой бухгалтер перечисляет взносы на страх. или накопит. части за несколько месяцев - то он в начале следующего года имеет реальный шанс получить пеню (даже если делал "страховочный аванс" на будущие месяца). В платежках в ПФ указывается период за который платятся взносы. В конце года в ПФ увидив недоплату по какому-то месяцу автоматом выставят пеню, и Вам прийдется с ними разговаривать о том, что были "страховочные авансы". Они конечно вам после разбирательств простят переплаты досрочные, но пожурят за неверно сделанные платежные поручения. Хотя кто знает на что они способны с их то бюджетным дефецитом..
Если одной платежкой делается сразу сумма за несколько месяцев, то в 1С лучше эту сумму разбить на 2 (часть за один месяц, часть за другой). В этом случае распределение уплаты будет идти более корректно.
при проверке уплаты страховых взносов, я пользуюсь универсальным отчетом по регистрам.
объектом выбираю Расчеты по страховым взносам, в настройках в групировках добовляю Расчетный период, если что то не идет то можно добавить и регистратор. в колонках убираю лишние строки (оставляю только пфр).
получаеться оч хороший отчет в котором быстро найти пользовательские ошибки )))
объектом выбираю Расчеты по страховым взносам, в настройках в групировках добовляю Расчетный период, если что то не идет то можно добавить и регистратор. в колонках убираю лишние строки (оставляю только пфр).
получаеться оч хороший отчет в котором быстро найти пользовательские ошибки )))
эт стандартный отчет, нахотдится в Операции - отчет- унивирсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам) - тип данных Регистр накопления , объект Расчеты по страховым взносам. (как писала выше его можно удобно настоить)
настройки отчета можно сохранить )))
настройки отчета можно сохранить )))
Найдена в чем проблема. Программа уплаченную сумму за квартал(обозначим М) увеличивала на величину N, где N-это сумма переплаты по прошлым периодам. Вот и получается в итоговой графе М+N, т.е. итоговая сумма с учетом прошлых периодов. Вот здесь и не понятно, почему 1с для отправки в ПФР использует общую сумму, а не конкретно величину введенную за данный квартал?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот