Отчисления в ПФР

1. tarantool 28.10.11 17:22 Сейчас в теме
Здравствуйте! 8.2 ЗУП2.5.40.4. Выполняем заполнение документов для отправки данных в ПФР. Используем встроенную обработку "Подготовка данных для передачи в ПФР", загружаем данные за прошлые периоды, и при расчете взносов в графе уплачено проставлятеся сумма выше той которая должна быть по факту(выше той которая забивается руками за каждый месяц). Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как поступить в данной ситуации, по какому алгоритму 1с расчитывает данные суммы.
+
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Ohot-Nik 28.10.11 17:40 Сейчас в теме
А в предыдущие периоды задолженности по уплате взносов случайно не было????, если было то возможно проставляется уплата предыдущего периода...
+
3. tarantool 28.10.11 17:44 Сейчас в теме
Возможно и были. Тоже самое я расчетнику сказал, но у слышал ответ,что такое исключено. Как можно посмотреть были ли задолженности?
+
4. slav_mcu 28.10.11 17:52 Сейчас в теме
(3) tarantool, Чтоб проверить делайте свод начисленных налогов за месяц (желательно в разрезе периодов начисления) и смотрите суммы уплаты за этот же период. Должны совпадать.
+
5. tarantool 28.10.11 17:54 Сейчас в теме
Спасибо. А не подскажите, как это сделать.
+
6. slav_mcu 28.10.11 19:07 Сейчас в теме
В документе "Расчеты по страховым взносам" смотреть при выборе периода есть ли сообщения красным. Если только зеленые сообщения, что недоплат и переплат нет - то все нормально было начислено по все периодам.
+
7. tarantool 28.10.11 21:48 Сейчас в теме
8. G_ru 28.10.11 22:03 Сейчас в теме
tarantool пишет:
Спасибо. А не подскажите, как это сделать.
[+] [−]

Не забудь посмотреть в программе бухучета уплату на сетах 69, может разноска сделана не правильно в ЗУП
Можешь проверить за одно и правильность выгрузки начислений
+
9. ronron 29.10.11 00:47 Сейчас в теме
tarantool,
1. Обновись на новейший релиз (он уже есть) - гарантия от ошибок в алгоритмах программы
2. Задолженность (итогом по предприятию) прекрасно видна в РСВ-шке за каждый квартал (недаром РСВ-1 прикладывается к отчету по Персучету); если есть по предприятию, стал-быть и по сотрам недоплатили.
3. Алгоритм подробно, хотя и мутновато изложен, к примеру, в журнале БУХ.1С за август (или июль), каковой к каждому ИТСу прилагается.
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...
5. Коль спец - построй в разрезе Физлиц оборотку по табличным частям "СЗВ-шек" с 2010 года по страховой и накопительной (+исчислено -уплочено) - явишь бухгалтерам реальный остаток, зауважают, чаем с печеньем напоят...
+
10. slav_mcu 29.10.11 06:43 Сейчас в теме
ronron пишет:
4. С извинениями возражу против анализа "красных" циферок в "Расчетах...". В случае, если в документ "Расчеты по страховым взносам" бухгалтер пронес уплату за несколько месяцев или переплату - страховочный аванс (т.е. не строго за какой-то месяц) в форме документа та-а-акую "крас(н)отищу" узрим...


Если одной платежкой бухгалтер перечисляет взносы на страх. или накопит. части за несколько месяцев - то он в начале следующего года имеет реальный шанс получить пеню (даже если делал "страховочный аванс" на будущие месяца). В платежках в ПФ указывается период за который платятся взносы. В конце года в ПФ увидив недоплату по какому-то месяцу автоматом выставят пеню, и Вам прийдется с ними разговаривать о том, что были "страховочные авансы". Они конечно вам после разбирательств простят переплаты досрочные, но пожурят за неверно сделанные платежные поручения. Хотя кто знает на что они способны с их то бюджетным дефецитом..

Если одной платежкой делается сразу сумма за несколько месяцев, то в 1С лучше эту сумму разбить на 2 (часть за один месяц, часть за другой). В этом случае распределение уплаты будет идти более корректно.
+
11. tarantool 29.10.11 11:58 Сейчас в теме
ronron,slav_mcu. Большое спасибо за советы
+
12. PrettyG 31.10.11 08:38 Сейчас в теме
при проверке уплаты страховых взносов, я пользуюсь универсальным отчетом по регистрам.
объектом выбираю Расчеты по страховым взносам, в настройках в групировках добовляю Расчетный период, если что то не идет то можно добавить и регистратор. в колонках убираю лишние строки (оставляю только пфр).
получаеться оч хороший отчет в котором быстро найти пользовательские ошибки )))
+
13. tarantool 31.10.11 10:37 Сейчас в теме
Подскажите, универсальный отчет по регистрам - он встроен в ЗУП, или это внешняя обработка,т.е. интересует где ее найти
+
14. PrettyG 31.10.11 10:46 Сейчас в теме
эт стандартный отчет, нахотдится в Операции - отчет- унивирсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам) - тип данных Регистр накопления , объект Расчеты по страховым взносам. (как писала выше его можно удобно настоить)
настройки отчета можно сохранить )))
+
15. tarantool 31.10.11 13:09 Сейчас в теме
16. kisa_lana 31.10.11 17:02 Сейчас в теме
Попробуйте все выгрузить в документы ПУ5 и там все увидите там по людям формируется начисленная и уплаченная сумма
+
17. 102020 31.10.11 18:07 Сейчас в теме
а что будет если за работника не производить отчисления до 20 числа, а скажем оплатить в конце месяуа или до конца квартала?
+
18. tarantool 01.11.11 11:57 Сейчас в теме
Найдена в чем проблема. Программа уплаченную сумму за квартал(обозначим М) увеличивала на величину N, где N-это сумма переплаты по прошлым периодам. Вот и получается в итоговой графе М+N, т.е. итоговая сумма с учетом прошлых периодов. Вот здесь и не понятно, почему 1с для отправки в ПФР использует общую сумму, а не конкретно величину введенную за данный квартал?
+
19. PrettyG 01.11.11 12:23 Сейчас в теме
если это действительно переплата, то 1с делает правильно!!! т к ОБЩАЯ переплата в адв не отражается!!!
в рсв и адв уплаченая сумма будет отличаться
+
20. PrettyG 01.11.11 12:25 Сейчас в теме
в предудущем квартале переалата в адв не должна была отразиться, следовательно она идет на следующий квартал
+
21. PrettyG 01.11.11 12:26 Сейчас в теме
и получаеться, как вы говорите в итоговой графе М+N. это правильно
+
22. tarantool 01.11.11 12:53 Сейчас в теме
Подскажите,как поступить в таком случае? Как ликвидировать эту переплату, чтобы отображалась только сумма М?
+
23. slav_mcu 01.11.11 21:12 Сейчас в теме
(22) tarantool, Поставьте сумму N как уплату за будущий (не в отчетном периоде) месяц. Тогда эта сумма в общую уплату по отчетному периоду попадает, а в распределение - нет.
+
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот