Премия за прошлый месяц, база распределения ЗУП 3.1
Добрый день! Вводится премия за прошлый месяц, с суммой и начислением проблем нет, проблема в отражении в учете. Премия за прошлый месяц может распределятся только "по настройкам сотрудника" или "как задано для начисления" в типовом варианте, а надо вариант "как задано для базовых начислений", то есть по зарплате в прошлом месяце. Например оклад распределился на 5 разных способов отражений за октябрь, получаем премию в ноябре за октябрь и она распределяется на эти 5 способов отражений. Напишите кто как решал этот вопрос.
По теме из базы знаний
- Учет заработной платы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса на 1С:ERP 2.4
- «Интересно там, где платят». Типичный 1С-ник 2022: удаленка, недовольство зарплатой и 10+ лет опыта
- Я - ЗУПер! Часть 3. Ошибки работодателей и соискателей. Плюсы специализации на одной предметной области
- Идеальное место работы для ЗУПера... Какое оно?! Часть 2. Как оценить специалиста ЗУП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Думаю 1С не заворачивалось. И логика в этом тоже есть. В базу же могут входить начисления, которые тоже распределяются, в том числе за прошлые месяцы. Что бы не раскручивать эту портянку на много лет назад упростили до распределения как сейчас.
Премия квартальная или годовая начисляются за периоды, которые когда-то. В затратах могут же сидеть давно закрытые подразделения. Не камельфо.
С отпуском же мы с резерва списываем, а сам резерв формируем каждый раз здесь и сейчас.
Для премий резерв создается?
Премия квартальная или годовая начисляются за периоды, которые когда-то. В затратах могут же сидеть давно закрытые подразделения. Не камельфо.
С отпуском же мы с резерва списываем, а сам резерв формируем каждый раз здесь и сейчас.
Для премий резерв создается?
(5) нет, для ежемесячных не создается, ежемесячная премия это основная зарплата, должна относится на конкретный заказ, за который уплачена заработная плата и платится она за прошлый месяц. В 2.5 такая настройка есть, мне кажется и в 3ке в начале была, с 3кой конечно могу ошибаться.
(6) Представьте что в прошлом месяце у вас закрылось "Подразделение1", с этого месяца все работают в подразделении "Подразделение2". Начислили премию за прошлый месяц и затраты кидают в этом месяце на не существующее в этом месяце подразделение "Подразделение1". Условно всю продукцию "Подразделение1" выпустили ещё в прошлом месяце и в этом 0. Эти затраты куда, на выпуск чего?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот