Добрый день. Настроил обмен между БП и ЗУП сводно. Появился вопрос: как выплатить заработную плату, где сформировать документы и куда они должны выгрузиться.
(1) При варианте "сводно по сотрудникам" ведомости не выгружаются в БП, так как в ведомости у вас идет разбивка по сотрудникам ,а вы указываете, что сотрудников быть не должно(сводно) - соответственно совершенно закономерно ведомости и не выгружаются.
Выгрузится "отражение зп в бухучете" - причем тоже сводно, одной суммой, чтобы не видно было, кому и сколько начислено и выплачено.
Что именно синхронизируется между ЗУП и БУХ:
регламентированная отчетность;
ведомости на выплату зарплаты (улетают только в БУХ); (при варианте сводно - не выгрузятся)
задепонированная зарплата;
получение и выплата займов сотрудниками;
отражение зарплаты в бухгалтерском учете(летает в обе стороны и в ЗУП, и в БУХ)
начисление оценочных обязательств по отпускам;
элементы справочников, задействованные в передаваемых документах (в данном случае тоже нет, потому что сводно. Никакие сотрудники и физики не появятся в БП после перегрузки при варианте сводно)
На вопрос "как выплатить заработную плату?" - а что мешает ее начислить, выплатить в ЗУП, выгрузить в банк, на счета и т.п.? ЗУП для этого и создан, чтобы полностью вести весь учет в нем.
Для БП вам нужны только проводки по счетам 68,69,70 - с чем успешно справится документ "отражение зп в бухучете", ну и БП подставит счета затрат, которые прописаны в учетной политике БП (20,23,25,26,40,43 = пример)
(5) Добрый день.
Спасибо за столь развёрнутый ответ. Дополню Ваш комментарий ещё одной ссылкой на ИТС
Расходы на оплату труда при УСН (заработная плата учитывается "cводно по всем работникам") - https://its.1c.ru/db/accusn#content:542:1cbuh8-3:buh30_vep_zp
(3) При варианте "сводно" ведомости не мигрируют. Ибо в зупе у вас в ведомости сотрудники и видно, кто сколько заработал, а в БП у вас сводно должно быть. Типовая синхра при таком варианте ведомсти не перегружает. Только пилить свои правила и сворачивать по полю сумма.(но это отдельная история).
Это точно. Пробовал.
Закрывать 50 и 51 вам ни с чем не нужно. Это не счета затрат.
Документ "отражение зп в бухучете", прилетевший из ЗУПа даст проводки:
Д20(23,25,26,44) К 70
Далее сделаете документ списание с расчетного счета. Это будет проводка:
Д70 К51 или
Д70 К50 ( если через кассу)
Где вам в этих проводках закрывать 50(51)?
Все.
А вот вопрос нужны ли ведомости все-таки для того, чтобы на основании сделать документ "списание с расчетного счета" или нет. Я не знаю точно, но предполагаю, что можно и без них обойтись.
4.
accounting_cons
76204.11.20 07:42 Сейчас в теме
Ведомости формируются в ЗУП. Если у вас зарплатный проект, то в ЗУП формируется выгрузка для банка.
Выписку из банка загружаете в БП. Будет одна сумма.
Доброго всем дня!
Так и не поняла: как закрыть по банку выплату ЗП по зарплатному проекту, если из ЗУП в БП синхронизация происходит сводно.
Проводка в БП должна быть понятно Дт 51 - Кт 70. Какой вид операции выбрать при списании по выплате ЗП, чтобы корректно все закрылось???