Перерасчет страховых после переноса данных
Добрый день.
При слиянии фирм в июле выполнили прием новых сотрудников в новую фирму с даты слияния 26 июля и сформировали документы перенос данных для расчета пособий и среднего за предыдущие два года. ЗП за июль начислили уже по новой организации вручную изменив даты в периодах в документе Начисление зарплаты (с 26 июля на 1 июля).
В результате, при начислении страховых взносов повылезали суммы "Взносы ПФР - До превышения" за январь-июнь 17 года. Как с этим бороться?
При слиянии фирм в июле выполнили прием новых сотрудников в новую фирму с даты слияния 26 июля и сформировали документы перенос данных для расчета пособий и среднего за предыдущие два года. ЗП за июль начислили уже по новой организации вручную изменив даты в периодах в документе Начисление зарплаты (с 26 июля на 1 июля).
В результате, при начислении страховых взносов повылезали суммы "Взносы ПФР - До превышения" за январь-июнь 17 года. Как с этим бороться?
По теме из базы знаний
- Перенос данных из ЗиК 7.7 при переходе на ЗУП 8.2 (КОРП,УПП) через COM-соединение
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Перенос данных из ERP 2 / КА 2 в ЗУП 3. Переносятся остатки, документы и справочники
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 4. Главное - правильный перенос данных!
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) так было все указано. Или я вас не поняла. Одно физ. лицо, два разных сотрудника в двух организациях. Сформированные переносы по старой организации мы заменили организацией новой. Но вот именно взносы почему-то где-то затерялись. Хорошо, людей мало, руками подбили переносы и все. Не хотят в регистрах взносы прописываться.
Все, понял. Тут сложная ситуация. Даже после реорганизации (слияния) это два разных юридических лица, каждое из которых вело(ведет) свою отчетность по страховых взносах. даже если сделать через документ "Корректировка учета по налогам НДФЛ и страховым взносам", то это также будет неверно - отраженные налоги попадут в отчетность по текущей организации.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот