Каким образом правильно настроить автоматическое заполнение 6 нфдл с разными октмо.
В подразделении отмечено обособленное, стоит отдельный октмо. Перепровела и пересчитала все начисления.в отчет без учета подразделения попадается инфа по всем сотрудникам кроме отдельного подразделения. А когда выбираю формирование по отдельному подразделению и заполняю отчет выходит пустой
Спасибо
(1) irapronira, ОКТМО заполняли до начисления зарплаты и налогов? Посмотрите в регистре накопления "Расчеты с бюджетом по НДФЛ" - там верно заполнены КПП/ОКТМО. Если вы для подразделение только что заполнили КПП/ОКТМО - тогда нужно перепровести документы начисления зарплаты/взносов.
(1) irapronira, А ОКТМО в отчете на титульном листе соответствует октмо выбранному в подразделении?Есть еще регистрация в ИФНС это справочник,там вы что либо настраивали?Было бы не плохо увидеть скриншоты регистра,настройки самого подразделения и отчета.
Если перейти из регистра накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" по приходу в документ который вводит эту запись, а затем в подразделение - то там верно ОКТМО указано?
Удалось решить вопрос? У меня почти такая же проблема. Есть начисление НДФЛ по одному ОКТМО, а уплата по другому и в отчетах теперь не сходится начислено с уплачено.
(9) править регистры. Но другой вопрос - как вы отчитывались: начисления НДФЛ в одну налоговую, а перечисления в другую? В одной налоговой переплата, в другой долг? наверное, писать в налоговую на возврат, но перед этим нужно перечислить НДФЛ по ОКТМО, по которому долги.
Или это только в ЗУП бардак, а перечисления налогов делали в бухии верно?
(10) НДФЛ, насколько я знаю, не возвращают и не зачитывают (есть даже судебная практика, где суд принимает сторону налоговой и объясняет почему это так) но сейчас речь о программе.
В середине месяца сменились ОКТМ и КПП. Части сотрудников начислен по старым значениям, а уплату уже делают по новым. Но программа не видит этих старых значений. Видит только что перечислено по новым.
У меня одна организация с двумя подразделениями , отчеты сдаем в одну налоговую, но у подразделений разные ОКТМО, а ИНН и КПП один и тот же, так организация одна. В раздел 2 не правильно попадают выплаты : начисления зп все как положено, а вот больничные и отпускные все кучкуются в одном подразделении, хотя должны быть в разных. Выплаты провожу отдельными документами
Помогите пожалуйста
А у подразделений заполнены регистрации в налог.органе?
Далее, танцевать нужно от Регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Посмотрите, какие начисления (с плюсиком) к какой Инспекции привязываются.
Правильно ли (туда ли?) перечисляете НДФЛ (смотрите строки с минусиком).
А, кстати, разве могут быть одинаковые КПП у обособленных подразделений? Если подразделение обособленное, у него должен быть уникальный КПП. Проверьте
Вот мой источник https://its.1c.ru/db/answers#content:3080:hdoc@1247ce65
(22) у нас одна организация. Два отделения: одно находится в городе, второе в районе. Налоговики требуют по каждому отделению отчитываться отдельно . Зарегистрировано всё на одну организацию. Всё одинаковое только ОКТМО разный
Я так предполагаю, что в начислениях, в которых возможно выбрать подразделения, всё прекрасно делится, а вот н-р больничный и отпуск, увольнение попадает только в то, на которое зарегистрировано, потому что в этих начислениях никак нельзя поделить.
1 квартал хорошо отчиталась, потому что больничные и отпуска были только там, где все зарегистрировано, а вот стала пробовать заполнять за 1 полугодие, вот тут начался кошмар. Начисление зп апрель делится и попадает как положено, а вот больничные все легли не туда, куда мне нужно. Как быть???
Руками каждый раз тоже нет желания заполнять
(22) уникальным должно быть сочетание ОКТМО+КПП, подразделение должно быть обособленным (если внутри него есть структурные подразделения они тоже должны быть обособленными) выставлены правильно ОКТМО+КПП в каждом из них. В движениях начислений по РН проверить попадание необходимых подразделений, версия конфигурации должна быть не очень устаревшая+ отсутствие доработок в отчете 6НДФЛ. Больше хитростей нет. Пересчитывать начисления не надо. надо просто Провести.
По регламентированному учету в базе (да и вообще) не может быть двух организаций / подразделений фирмы с одинаковой парой ИНН и КПП.
В вашем случае я вижу два варианта.
1. изменить у второго подразделения на ЛЮБОЙ другой КПП в последних цифрах (типа 001 на 002), а на настоящий КПП исправить уже в составленном отчете 6-ндфл вручную .
2. либо вести учет по второму подразделению, как по отдельной организации.
При переносе данных в другую в начислениях за апрель и последующих месяцах задвоился ндфл, а январь-март норма. В чем может быть дело
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.6.37)