По теме из базы знаний
- Возврат товаров поставщику, Счет-фактура, УПД, ТОРГ-12, Транспортная накладная для УТ 10.3 / УТ 11, КА 2.4/ 2.5, ERP 2.4 / 2.5
- Возврат поставщику, Счет-фактура, Счет-фактура в валюте, ТОРГ-12, УПД для УТ 11, КА 2.4 / 2.5, ERP 2.4 / 2.5
- Акт на передачу прав, Акт выполненных работ, М-15, Счет-фактура, Счет-фактура в валюте, ТОРГ-12, УПД для УТ 11 / КА 2.4 / 2.5 / ERP 2.4 / 2.5
- Регистрация статусов документов для УТ 11.5, УТ 11.4, КА 2.4 и ERP 2.4 (расширение конфигурации)
- Выгрузка УПД из УТ 11.5, УТ 11.4, БП 3.0, УНФ 1.6, КА 2.4 и ERP 2.4 для OZON и Яндекс Маркет
Найденные решения
(1) При тестировании по ЕРП есть вопрос о поступлении ОС от учредителя.
Сейчас посмотрел на ИТС:https://its.1c.ru/db/answers1c#content:857:hdoc
Сначала Регистрация расходов (в примере 08.04.2 -- 75.01)
Потом принятие к учёту.
Годно и для ЕРП и для КА.
Сейчас посмотрел на ИТС:
Сначала Регистрация расходов (в примере 08.04.2 -- 75.01)
Потом принятие к учёту.
Годно и для ЕРП и для КА.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) При тестировании по ЕРП есть вопрос о поступлении ОС от учредителя.
Сейчас посмотрел на ИТС:https://its.1c.ru/db/answers1c#content:857:hdoc
Сначала Регистрация расходов (в примере 08.04.2 -- 75.01)
Потом принятие к учёту.
Годно и для ЕРП и для КА.
Сейчас посмотрел на ИТС:
Сначала Регистрация расходов (в примере 08.04.2 -- 75.01)
Потом принятие к учёту.
Годно и для ЕРП и для КА.
Как вариант - сделать через документ "Отражение прочих доходов и расходов" с использованием статей активов/пассивов.
В таком случае проводки будут дт.08.04.1 - кт 75, по регистрам сумма попадет на основное средство при принятии к учету.
Из минусов - не будет движений по регистрам взаиморасчетов.
В таком случае проводки будут дт.08.04.1 - кт 75, по регистрам сумма попадет на основное средство при принятии к учету.
Из минусов - не будет движений по регистрам взаиморасчетов.
(5) Для начала стоит проверить стоят ли галочки в настройках "Учитывать прочие доходы и расходы" и "Учитывать прочие активы и пассивы" в разделе "НСИ и администрирование - "Финансовый результат и контроллинг" - "Финансовый результат".
Я пробовал создавать документ с видом операции "Регистрация расходов" (Раздел "ФинРез" - "Отражение прочих доходов и расходов" - "Создать" - "Регистрация расходов"). 75 счет я указывал непосредственно в документе.
Я пробовал создавать документ с видом операции "Регистрация расходов" (Раздел "ФинРез" - "Отражение прочих доходов и расходов" - "Создать" - "Регистрация расходов"). 75 счет я указывал непосредственно в документе.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот