По теме из базы знаний
- Преобразование номенклатуры в номенклатуру с характеристиками для УТ 11
- Расчеты с поставщиками и покупателями в КА 2.4.6, УТ 11.4.6, ЕРП 2.4.6
- Анализ заказов клиентов (покупателей) по статусам оплаты/отгрузки для УТ 11, КА 2, ERP 2
- Интеграция 1С с маркетплейсами из одного окна: Озон, ВБ, Яндекс, Сбер, Али, ЛаМода - для УНФ, УТ, КА, ERP
- Комиссионные продажи в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)Этот признак настраивается в договоре, но хранится в самом документе.
По сути если его понять то старые заказы и накладные вы будете закрывать по старому принципу "По заказам", а новые (созданные после изменения) по новому принципу "По накладным".
Самое главное не запутаться самому при изменении этой детализации.
Если база не очень старая, то лучше конечно групповым изменением реквизитов сменить это значение во всех документах заказ клиента и реализация по этому договору.
Или рассмотреть вариант создания нового договора с другой детализацией.
По сути если его понять то старые заказы и накладные вы будете закрывать по старому принципу "По заказам", а новые (созданные после изменения) по новому принципу "По накладным".
Самое главное не запутаться самому при изменении этой детализации.
Если база не очень старая, то лучше конечно групповым изменением реквизитов сменить это значение во всех документах заказ клиента и реализация по этому договору.
Или рассмотреть вариант создания нового договора с другой детализацией.
Документы выгружаются в бухгалтерию 3.0 каждый квартал для расчета итогов и формирования отчетности в налоговую.
Как вариант: поменять в договорах детализацию и изменить все документы с начала квартала.
Тогда как будут формироваться документы реализации если заказ был введён в прошлом квартале а сама реализация и её оплата только сейчас?
Как вариант: поменять в договорах детализацию и изменить все документы с начала квартала.
Тогда как будут формироваться документы реализации если заказ был введён в прошлом квартале а сама реализация и её оплата только сейчас?
А что делать, если детализация велась по накладным, а поступление все кидалось на договор. Смотрели только акт сверки, там все ОК. Через 2 года, решили смотреть отчет по задолженности и увидели, что растет наш долг и долг контрагента. А между собой не перекрывается. Как найти выход в данной ситуации. Делать документом Взаимозачет задолженности, тоже не очень. Это все лезет в акт сверки. В голову приходит только написание обработки, которая будет корректировать регистры, по аналогии с документом взаимозачет задолженности, но только без создания документа.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот