НДС

1. smarty 04.10.13 09:06 Сейчас в теме
Как правильно сделать поступление услуги, НДС которой не должно попасть в книгу покупок? Услуга по экспорту.
В документе Поступление Бухгалтер выбирает счет 19.07,утверждает , что это Экспорт со ставкой НДС 0%,поэтому и нужен этот счет. Все как в случае с НДС по ставке 0% при покупке материалов. Но при покупке материалов далее следует реализация и подтверждение нулевой ставки.
А как быть в случае, когда реализации не будет, да и подтверждении нулевой ставки делается только для доков Реализации. И ГТД по импорту тоже не используется в данном случае.
Просто услуга, с которой НДС не должно попасть в книгу покупок,потому ,что ЭКСПОРТ.
И еще ,верно ли бухгалтер выбирает счет? 19.07 - НДС по товарам, реализованным по ставке 0%(экспорт). А услугу то она реализовывать не будет.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. HobbitT 04.10.13 10:22 Сейчас в теме
Странно, зачем вообще выделять такой НДС, если он никогда не будет включен в книгу покупок. 19.07 и ставка 0% по экспорту подразумевает, что после подтверждения нулевой ставки этот НДС все-таки будет принят к вычету, а до тех пор будет сидеть обособленно на 19.07. В вашем же случае логичнее сразу включить НДС в стоимость купленной услуги (кнопка цена и валюта в документе поступления услуг)...
3. smarty 04.10.13 11:48 Сейчас в теме
А что за счет 19.11 ? В каких случаях его применяют?
А в книгу покупок запись все таки должна попасть ,но не просто, а если поставить галочку "Предъявлен к вычету 0%"
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот