Проводка 08.03 / 10.7

1. _Domovoe_ 17.11.22 10:36 Сейчас в теме
Каким документом списать на счет 08.03 материалы со счета 10.07 в 1С Бухгалтерия 3?
Найденные решения
18. ZergKRSK 130 21.11.22 05:05 Сейчас в теме
(17) через групповое изменение это не типовой метод. "Из коробки" без костылей такую проводку не получить.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 17.11.22 10:41 Сейчас в теме
(1) Поступление из переработки. Счет затрат заполнить через групповое изменение реквизитов.
3. _Domovoe_ 17.11.22 10:45 Сейчас в теме
(2)Аналитика вся подтягивается по счету 08.3?
4. RustamZz 17.11.22 11:41 Сейчас в теме
5. _Domovoe_ 17.11.22 11:53 Сейчас в теме
(4) Не дает выбрать счет 08.03, только 20 и 23
6. Prikum 3 17.11.22 11:58 Сейчас в теме
(5)а почему бы потом не списать полученные из переработки ТМЦ на 08 счет?
7. _Domovoe_ 17.11.22 12:04 Сейчас в теме
(6) Не сильна в бухгалтерии: вообщем ситуация материалы передаются на сторону (подрядчику) — тр-накл не даёт возможности выбрать подрядчика и договор. Затем, когда работы выполнены, эти материалы списываются на 08.03 счет. А что значит потом не списать ТМЦ?
8. Prikum 3 17.11.22 12:08 Сейчас в теме
(7)1.
Дт 10.07 Кр 10.01 передали материалы в переработку
Дт 20.01 Кр 10.07 затраты на переработку
Дт 21 Кр 20.01 получили ПФ из переработки
Дт 08 Кр 21 сформировали внеоборотный актив

как то так, примерная схема, вместо 21 можно использовать 07
9. _Domovoe_ 17.11.22 12:18 Сейчас в теме
(8) скорее всего нет, так как это не полуфабрикаты, а объект строительства..типа гаража. может можно через 10.08 счет?
10. Prikum 3 17.11.22 12:20 Сейчас в теме
(9)вы что получаете из переработки? что то физическое или услуги? Объектом строительства он и уже потом станут, так что особых проблем не вижу.
11. _Domovoe_ 17.11.22 12:26 Сейчас в теме
(10) офисные здания, гаражи
13. ZergKRSK 130 18.11.22 03:54 Сейчас в теме
(11) могу ошибаться, но материалы из переработки могут вернуться только в виде ПФ или готовой продукции.
14. RustamZz 18.11.22 09:19 Сейчас в теме
(13) Ошибаетесь. Читали про покраску забора Томом Сойером в детстве? Расскажу в терминах бухучета эту историю:
Тетя дала Т.С. известь (Дт 10.7 Кт 10.3). После выполнения окрасочных работ забор, учитываемый тетей в качестве ОС на 01 счете, будет служить дольше. Поэтому эти затраты ей нужно учесть как модернизацию (Дт 08.3 Кт 10.7 и Дт 01.1 Кт 08.3).
15. ZergKRSK 130 18.11.22 11:52 Сейчас в теме
(14) ну тогда наверное знаете каким типовым документом это оформить в бп3 ?
17. RustamZz 18.11.22 12:02 Сейчас в теме
(15) Да написал еще первым сообщением в теме.
18. ZergKRSK 130 21.11.22 05:05 Сейчас в теме
(17) через групповое изменение это не типовой метод. "Из коробки" без костылей такую проводку не получить.
16. Prikum 3 18.11.22 12:01 Сейчас в теме
(13)на самом деле материалы могут быть использованы в процессе получения услуг по переработке, т.е. не обязательно заполнять первую вкладку, достаточно заполнить вкладку "Услуги" и тогда все материалы будут списаны в счет затрат
12. RustamZz 17.11.22 12:41 Сейчас в теме
(5) Счет затрат заполнить через групповое изменение реквизитов.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот