С нового года в программе требуется вести раздельный учет НДС по способам учета и все вроде хорошо, галочки поставили в учетной политике, При поступлении указываем способ учета НДС и книга заполняется, но теперь документы требование накладная или списание не проводится пишет:
Для целей учета НДС не списано 3,000 товара Перчатки, счет учета: 10.01, склад: Основной склад.
Что нужно сделать? Вроде галочку поставил только "Входящий НДС" почему при списании требует? + эта номенклатура пришла до 2017 года. Как быть?
Поэтому и не списывает. Нет движений прошлого года по раздельному НДС по этой номенклатуре. Их надо ввести, или через ручную операцию (можно обработку написать по бух.остаткам на конец года), или попробовать через ввод начальных остатков (только не по счетам, а по регистрам), ИМХО
Поэтому и не списывает. Нет движений прошлого года по раздельному НДС по этой номенклатуре. Их надо ввести, или через ручную операцию (можно обработку написать по бух.остаткам на конец года), или попробовать через ввод начальных остатков (только не по счетам, а по регистрам), ИМХО
(2) А можно подробнее? не понял как сделать правильно, с бухгалтерией недавно работаю нужно понять как должна выглядеть операция и не повлияет ли эта операция на остатки на конец 2016 года?
Ручная операция по регистру раздельного учета НДС... для примера посмотрите, как выглядит в поступлении этого года и сделайте аналогично, но уже в операции.
Уже понятнее :) получается что нужно сделать приход в регистр "раздельный учет НДС"
Я вот только не понимаю почему при списании он просит НДС ведь мне нужно только при поступлении его указывать только (входящий). Я Так понимаю ключевое слово здесь "Распределять" по способам учета.
(5) раз вы ведете раздельный учет НДС, значит у вас есть деятельность им не облагаемая, и значит надо знать, что пошло к возмещению, что пошло на себестоимость, а что распределилось между... для этого вся цепочка движений (поступление, перемещение, списание) товаров\материалов и услуг отражается в регистре.
Огромное Вам спасибо! Т.е. можно программно это отключить и не мучится? Если можно глупый вопрос по остаткам, их можно выбрать из какого нибудь регистра накопления или нужно из плана счетов выбирать? Переписывал в основном пока только торговые программки....
вопрос по остаткам, их можно выбрать из какого нибудь регистра накопления или нужно из плана счетов выбирать
ИМХО нужно выбрать остатки по 41 и 10 счету на конец года (по бухучету) и по этой номенклатуре сформировать операцию (тоже концом года) по регистру раздельного НДС с структурой, как при поступлении... тогда при списании ругаться перестанет.
Советую теорию про раздельный учет НДС почитать (или главбух пусть расскажет), тогда легче будет понимать, что конфа делает и зачем.
Тут я начинал ))), может что пригодится http://forum.infostart.ru/forum8/topic90927/
я сделал так, в копии базы установил с 2014г учет входящего ндс, перепровел все документы и на начало года сделал переход на раздельный учет ндс. Регламентная операция сработала отлично, регистр по раздельному учету ндс заполнился, но документы все равно не проводятся, пишет ту же ошибку.