В ноябре 2014 обновили БП с 2.0 на 3.0. Замечаний не было.
Текущая версия 3.0.37.42.
Фирма работает на УСН.
Начиная с 01.01.2015 полученные счета-фактуры (далее с/ф) перестали попадать в "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур" (далее журнал). А он нужен. С/ф за 2015 г. по заполнению реквизитов никак не отличаются от с/ф за прошлый год. Поискал в интернете, нашел подобную ситуацию, там было сказано, что для того, чтобы с/ф попадали в журнал, должна быть включена галочка "упрощенный учет НДС". Но этой галочки в БП 3.0 уже давно нет.
(3) roman77, Движения в регистр сведений "журнал учета счетов-фактур" счет-фактура полученный делает? И еще хочу уточнить по схеме учета. Мы создаем документ "реализация товаров и услуг" в котором продаем товар покупателю. На его основе создаем документ "Счет-фактура выданный". Затем создаем документ "Отчет комитенту" в нем заполняем закладку "Товары и услуги" проданными товарами, проводим документ. На основе документа "Отчет комитенту" создаем документ "Счет-фактура полученный" в котором открываем гиперссылкУ "Выбор", нажимаем в открывшемся окне "Заполнить" и выбираем счет-фактуру выданную покупателю. Таким образом мы связываем СФ полученную от комитента и СФ которую мы выдали покупателю.
2) Мы обязаны вести и сдавать журнал с/ф как посредники (договор комиссии):
С 1 января 2015 года обязанность вести журнал учета счетов-фактур останется только у тех, кто ведет посредническую деятельность (подп. «б» п. 3 ст. 1 Закона № 238-ФЗ). То есть работает по договорам комиссии или агентским соглашениям в качестве посредника и выставляет счета-фактуры либо получает их в интересах своего контрагента.
(3) roman77, Движения в регистр сведений "журнал учета счетов-фактур" счет-фактура полученный делает? И еще хочу уточнить по схеме учета. Мы создаем документ "реализация товаров и услуг" в котором продаем товар покупателю. На его основе создаем документ "Счет-фактура выданный". Затем создаем документ "Отчет комитенту" в нем заполняем закладку "Товары и услуги" проданными товарами, проводим документ. На основе документа "Отчет комитенту" создаем документ "Счет-фактура полученный" в котором открываем гиперссылкУ "Выбор", нажимаем в открывшемся окне "Заполнить" и выбираем счет-фактуру выданную покупателю. Таким образом мы связываем СФ полученную от комитента и СФ которую мы выдали покупателю.
(4) Torin57, движения в РС попадают. По схеме учета: оказалось, что бухгалтерия отчетов комитенту не создавала ни до 2015 года, ни сейчас. Видимо проблема в этом.
Прошу уточнить как именно заполнить отчет комитенту:
1) Пытаюсь создать отчет комитенту на основании поступления товаров и услуг, программа выдает ошибку, что отчет комитенту не может быть создан на основании поступления, в котором не указаны товары/агентские услуги, приобретенные для комитента.
2) Создаю пустой отчет комитенту и пытаюсь заполнить его командой "заполнить по поступлению" - то же самое: "В документе Поступление товаров и услуг *** нет ни одной строки товаров или услуг, закупленных для комитента *** по договору.
Как дать программе понять, что товары приобретались для комитента?
(5) roman77, Предлагаю проверить следующее:
1)В документе "Поступление товаров и услуг" вид операции "Товары, услуги, комиссия".
2)В документе "Поступление товаров и услуг" должен быть выбран договор с видом "С комитентом (принципалом) на продажу". Если в форме договора такой вид выбрать нельзя то следует проверить что в программе включена функциональность комиссионной торговли. Главное - Настройки - Функциональность - закладка Торговля.
3)В табличной части "Поступления товаров и услуг" на закладке "Товары" в колонке "Счет учета" выбран 004.01
(10) Torin57, проверил. Все так. Всё проделал по Вашей методике: создал отчет комитенту, на его основании с/ф полученный, в нем указал в ней указал с/ф выданный покупателю.
Но с/ф полученный в отчет по-прежнему не попадает :(
P.S. пробовал апгрейдить базу до последней версии, прогонял закрытие месяца - не помогает. видимо придется сидеть и изучать запрос, который используется в отчете
(11) roman77, на каком-то этапе экспериментов у меня не была заполнена сумма в счет-фактуре полученной, и и-за этого она не попадала в журнал учета счетов-фактур. В последний раз даже это не было помехой. Больше идей никаких.
(12) Torin57, с суммой что-то не то. Поля Сумма и НДС заполнены, а поля правее "из них в журнале" и "НДС" пустые и все это выделено серым цветом. В help'е по старой доброй традиции 1С ничего про эти поля не написано.
(15) ben19791010, с/ф, который были создан на основании ПТиУ я вообще удалил и создал на основании отчета комитенту. А в ПТиУ № и дата с/ф просто не заполнены и выделены желтым.
(11) roman77, проверил у себя ... всё попадает и в выставленные и в полученные...может можно глянуть скриншот док.отчет комитенту(зкаладки главное и товары...)? Вы его вводили на основании док.ПТиУ?
Проанализировал текст запроса отчета "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур" (модуль учетНДС, функция ПолучитьЗаписиЖурналаСчетовФактур), пришел к выводу, что с/ф не выводятся из-за того, что в соответствующем РС не заполняются поля Субкомиссионер:
А полю субкомиссионер взяться тупо не от куда, ибо написано в коде:
Если Объект.Дата < '20150101' Тогда
Элементы.ГруппаСчетФактураСубкомиссионер.Видимость = Истина;
Элементы.ГруппаСводныйСчетФактура.Видимость = Ложь;
Иначе
Элементы.ГруппаСводныйСчетФактура.Видимость = Истина;
Элементы.ГруппаСчетФактураСубкомиссионер.Видимость = Ложь;
КонецЕсли;
То есть, с/ф после 01.01.2015 не попадают в журнал, если не указан комиссионер, а комиссионер не может быть указан т.к. после 01.01.2015 это поле скрыто.
Но зато реквизит Объект.Субкомиссионер должен заполняться при изменении с/ф, выданного покупателю:
&НаСервере
Процедура СчетФактураВыданныйПокупателюПриИзмененииНаСервере()
ОснованиеСчетаФактурыВыданного = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Объект.СчетФактураВыданныйПокупателю, "ДокументОснование");
Если ТипЗнч(ОснованиеСчетаФактурыВыданного) = Тип("ДокументСсылка.ОтчетКомиссионераОПродажах") Тогда
Объект.Субкомиссионер = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(ОснованиеСчетаФактурыВыданного, "Контрагент");
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Добрый день.
Возник дополнительный вопрос в журналам - как их сформировать в соответствии с новыми требованиями? т.е. произвести выгрузку журналов счетов-фактур у организации по УСН?
Конфигурация БП 2.0.64.14
Вот что пишут про 20 релиз:
Форматы передачи следующих документов в электронном виде приведены в соответствие с Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@:
счета-фактуры;
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;
книги покупок;
книги продаж.
Но ничего не могу заполнить, тем более выгрузить. Подскажите, кто столкнулся с проблемой и решил ее
(30) Odinbuhgalter, Управление производственным предприятием Версия 1.3.63.4, В меню операции - Документы - Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде, ну там создается новый документ, кнопки заполнить, выгрузить, отправить, думаю понятно. Скорее всего в других конфигурациях так же, правда проверить пока нет возможности.
Комментарий: Исправлено:
Реализована отправка документа "Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде" в соответствии с Приказом ФНС России от 17 марта 2015 г. № ММВ-7-6/112@.
Изменены: Документ.ЖурналУчетаСчетовФактурДляПередачиВЭлектронномВиде.Форма.ФормаДокумента
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Макет.ОписаниеФормДляИмпорта
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ВидыОтправляемыхДокументов_ФормаЭлемента
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ЭлектронныеПредставленияРегламентированныхОтчетов_ФормаСписка
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ЭлектронныеПредставленияРегламентированныхОтчетов_ФормаЭлемента
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.УправлениеОбменом
ОбщийМодуль.РегламентированнаяОтчетность
Перечисление.ТипыОтправляемыхДокументов
РегистрСведений.СтатусыОтправки
Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов
Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов.Макет.ОписаниеВидовОтправляемыхДокументов
Справочник.ЦиклыОбмена
При нажатии "Заполнить" - ничего не заполняется. Журнал пустой. Только заголовки. Видимо, это потому, что мы на УСН. Может, где-то в учетной политике надо какие-то условия поставить?
Мы застройщики, пока еще строим и счетов-фактур на выполненные работы не выписывали. Выпишем, когда достроим и сдадим. А сейчас пока только полученные с/ф.
У нас все счет-фактуры есть в регистре сведений, но выгружать нет возможности.
В ЖурналУчетаСчетовФактурДляПередачиВЭлектронномВиде не заполняется, пишет нет формата для выгрузки-(
У меня после 4 совета в декларации по ндс заполняются счета фактуры в 11 разделе, а в 10 остаются не указанными. Подскажите что необходимо сделать для корректного заполнения 10 раздела?
Ознакомтесь и не делайте лишней работы, с подп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 238-ФЗ, а также Письмом Минфина от 13.02.2015 г. № 03-07-11/653
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, организация приобрела ОС в ноябре 2014, в авг 2016 поставили его на учет и НДС поставили к возмещению. Но, в 2014 г у контрагента не заполнили КПП, который падает в регистр "Журнал учета счетов-фактур" и вследствие этого, в декларации НДС за 3 кв 2016 г в разделе 8 не выводит КПП.
Какие могут быть выходы, кроме перепроведения док-та Поступление товаров и услуг от ноября 2014 и последущего перепроведения всех док-тов с этой даты?
Только те доки нужно перепроводить, которые участвовали в любом движении данного ОС - "Поступление ОС", "Поступление допрасходов" (если были - например подвезли на склад), "Модернизация ОС".