Земельный налог

1. samuch 14.01.15 00:33 Сейчас в теме
Всем привет!!! МБОУ Школа N имеет соответственно земельную площадь, которая до сих пор относилась к муниципальной собственности. В 2014 сделали кадастровый паспорт на них , школу. Теперь как им оприходовать эту землю как ОС . Безвозмезно, покупка или передача, или как. Вопрос еще возник насчет налогов!!! Кто будет платить, или вообще надо-ли платить. В муниципалитете сидят сиськи (извиняюсь за грубость) новый глава набрал таких, ничего не знают. Да бог с ними, как оприходовать эту землю в бухгалтерии???
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Cooler 22 14.01.15 00:51 Сейчас в теме
(1) Форум на Инфостарте - хороший форум. Но - не единственный. Откройте для себя и другие ресурсы, более специализированные: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=89
3. NetKat 33 14.01.15 02:01 Сейчас в теме
(1) samuch, http://forum.infostart.ru/forum44/topic122563/

в этой ветке есть ссылка на с сайта ИТС.
4. samuch 08.02.15 22:28 Сейчас в теме
ДА НО ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГИ ПРОВОДКА 103,11 - 210,06 СЧИТАЕТСЯ УСТАРЕВШЕЙ?
5. Agema 09.02.15 03:42 Сейчас в теме
(4) samuch, на какой релиз? и почему?
Это стандартная проводка, расчеты с учредителем.
6. Agema 09.02.15 10:00 Сейчас в теме
Что-то я не так посмотрел. Это проводка некорректная, и с точки зрения программы и с точки зрения инструкций.
Должно быть так:
103.11 - 401.10.180
401.10.172 - 210.06
7. samuch 13.02.15 11:42 Сейчас в теме
Так все таки 210,06 остается для бюджетников. Какого х... 1С сделал ее устаревшей если мин фин требует его заполнения?
8. Alexey_O 15.02.15 22:27 Сейчас в теме
Такого ... http://its.1c.ru/db/metbud81#content:5133:hdoc:_top:210.06.
Проводка 401.10 172 - 210.06 делается один раз в конце года специальным документом.
9. skit 16.02.15 06:07 Сейчас в теме
(8) Alexey_O, А почему в конце года, мы делаем корректировку с учредителем ежеквартально, когда сдаем баланс
10. NovichoKooX 3 16.02.15 09:51 Сейчас в теме
(9) skit, потому что баланс - годовая форма. То, что с вас ее требует учредитель - не значит, что это правильно.
11. skit 16.02.15 10:00 Сейчас в теме
(10) hellfire, Я с вами полностью согласно. Учредитель и контрольные отношения делает под себя.
12. Dunda 48 24.07.15 10:26 Сейчас в теме
Каким документом делается проводка Дт401.10 172 -Кт210.06??
зарегистрировали на 4 млн земельный участок поставили 103.11-401.10
Делаем операцией вручную, документ корректировка с поставщиком все назад строрнирует, остается сумма эти 4 млн
Если операцию не делаем, то корректировка тоже никакие суммы не добавляет. и опять 4 млн висят
Глав.бухгалтер считает, что все должно закрыться по 0 по этому земельному участку.
Как все таки правильно??
13. Katarian 24.07.15 13:38 Сейчас в теме
Перевод земельных участков с забалансового учета со счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на балансовый учет на счет 103 «Непроизведенные активы» На основании результатов инвентаризации следует отразить списание земельного участка с забалансового учета со счета 01 «Имущество, полученное в пользование» и принятие на балансовый учет на счет 10300 «Непроизведенные активы». По разъяснениям методологов Минфина России данные операции следует оформить бухгалтерской справкой ф. 0504833. Для отражения перевода земельных участков с забалансового учета со счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на балансовый учет на счет 103 «Непроизведенные активы» в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», используем следующие документы: «Выбытие (ОС) забаланс», «Безвозмездное поступление НПА».
14. Dunda 48 24.07.15 14:05 Сейчас в теме
(13) Katarian, Спасибо, проблема оказалась в другом. У нас кривые проводки, не знаю имеют ли место быть. Сейчас отдельную тему создам для обсуждения.
Все работает через документ Корректировки расчетов с учредителями.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот