Декларация по НДС

1. aleks xantaev 8 09.07.19 12:56 Сейчас в теме
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.120.1)

В 4-ом квартале 2018 не верно указали номер входящей счет фактуры, пришлось во 2-ом квартале 2019 создавать корректировку поступления
флаги УУ, БУ, НУ убрал, отражать корректировку "Только в учете НДС".
в корректировочной фактуре указал корректный номер фактуры, но не пойму как это должно отражаться в декларации НДС. Можете дать ссылку на инструкцию по исправлениям таких видов ошибок
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. timurkarimov 12 10.07.19 22:21 Сейчас в теме
Обнаружив в книге покупок и декларации по НДС ошибку, которая не привела к занижению налоговых обязательств перед бюджетом (ошибка в дате и номере счета-фактуры), представлять уточненную декларацию Вы не должны. Вы вправе сдать уточненную декларацию в таком случае, а не обязаны (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). Поэтому можете не исправлять ошибку и если понадобиться по требованию инспекции представите пояснения.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот