Затраты и ввод в эксплуатацию ОС

1. user1120101 27.12.18 11:46 Сейчас в теме
Добрый день. ООО на УСН . построили трансформаторную подстанцию. Покупали материалы (на 10.01) и проводили акты выполн работ (сч.20.01) .Как и каким документом собрать все затраты на счет 08.03 и потом перевести на счет 01 и ввести в эксплуатацию. Помогите пожалуйста разобраться пошагово,ниразу с таим не сталкивалась.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user633533_encantado 11 27.12.18 11:54 Сейчас в теме
Вы должны были затраты вешать не на 20 , а сразу на 08, с аналитиков вашего ОС.
А с десятки все надо списать на 08 , у статьи расходов тоже должен быть счет учета 08 и аналитика "основные средства".
3. user1120101 27.12.18 12:58 Сейчас в теме
Да,начинаю разбираться,надо было.Но никто об этом сразу не сказал,что строится подстанция и ее надо вводить в эксплуатацию. Как исправить ситуацию?Бухсправкой перенести с с 20.01. на 08.03.?
4. user633533_encantado 11 27.12.18 16:59 Сейчас в теме
(3) Не знаю что у вас за конфигурация. В каких типовых есть специальный документ "Реклассификация расходов". Если нет, то справкой переносите, но опять же зависит от конфигурации, где справки будет не достаточно.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот