списание доходов будущих периодов 1с 98 счет
Уважаемые гуру. Нужен документ, который бы списывал с 98 счета на 91 ежеквартально суммы пропорционально месяцам списания, (т.е. закладывается на 98 сумма на определенный период и ежемесячно или квартально списывается сумма). может где-то есть что нибудь подобное у кого? стоит конфа Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.37.1)
По теме из базы знаний
- Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки
- Специфика ведения бухгалтерского учета на предприятиях агробизнеса
- Внешние печатные формы для 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 2.0
- Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение
- Доходы будущих периодов в 1С:Бухгалтерии
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) mentozavr, надо добавить НОВЫЙ документ.
В принципе форма документа может содержать только Номер и дату.
В модуле объекта, в процедуре "ОбработкаПроведения" пишите алгоритм формирования проводок.
Что то примерно такое:
В принципе форма документа может содержать только Номер и дату.
В модуле объекта, в процедуре "ОбработкаПроведения" пишите алгоритм формирования проводок.
Что то примерно такое:
Движение = Движения.Хозрасчетный.Добавить();
Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ДоходыПолученныеВСчетБудущихПериодов;
Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеДоходы;
Движение.Период = Дата;
Движение.Организация = Организация;
Движение.Сумма = 122;
Движение.Содержание = йцй;
Движение.НДСПродукции = й0;
Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ДоходыБудущихПериодов] = й1;
Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты] = й2;
Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры] = й3;
Движение.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПрочиеДоходыИРасходы] = й4;
Показать
(11) mentozavr,
Сумма вычисляется в запросе.
Пропорция: сколько надо списать в этом периоде.
Форма конечно может быть почти пустая. Только необходимые реквизиты.
Но в принципе можно добавить табличную часть. В ней указывать, к примеру суммы или ещё чего нибудь...
ну это на любителя
Сумма вычисляется в запросе.
Пропорция: сколько надо списать в этом периоде.
Форма конечно может быть почти пустая. Только необходимые реквизиты.
Но в принципе можно добавить табличную часть. В ней указывать, к примеру суммы или ещё чего нибудь...
ну это на любителя
Если правила списания сумм простые (тупо по календарным дням, например), то можно схитрить.
При поступлении ДБП на 98 счет создавать новый договор (фиктивный, назовите его "Для ДБП") и в нем заполнять дату договора и срок окончания действия в качестве даты начала и окончания списания ДБП.
Так и справочник ДБП можно будет не менять, и необходимая информация будет где-то храниться.
А потом либо создать новый документ, который будет ежемесячно рассчитывать и списывать часть суммы с 98 на 91 счет, либо создать внешнюю обработку для Корректировки записей регистров, которая будет делать то же самое (чтобы конфигурацию не изменять).
При поступлении ДБП на 98 счет создавать новый договор (фиктивный, назовите его "Для ДБП") и в нем заполнять дату договора и срок окончания действия в качестве даты начала и окончания списания ДБП.
Так и справочник ДБП можно будет не менять, и необходимая информация будет где-то храниться.
А потом либо создать новый документ, который будет ежемесячно рассчитывать и списывать часть суммы с 98 на 91 счет, либо создать внешнюю обработку для Корректировки записей регистров, которая будет делать то же самое (чтобы конфигурацию не изменять).
Еще добавлю к (21) - можно взять из типовой УПП куски кода, отвечающие за расчет суммы к списанию. Заглянуть в документ "Списание РБП" и посмотреть, какие там механизмы используются. Сделать на их основе свою обработку проведения (или внешнюю обработку заполнения ТЧ для КЗР) будет гораздо проще, чем изобретать велосипед заново.
(28) vvr908, (27) tango, для информации задача по служебке таковая была
«Из производственного учета нет документа, формирующего отчет производства за смену и требования накладной за месяц. По поводу счета 98 Доходы будущих периодов. Нужен документ, который бы списывал с 98 счета на 91 ежеквартально суммы пропор-ционально месяцам списания, (т.е. закладывается на 98 сумма на определенный период и ежемесячно или квартально списывается сумма)» пишет главбух
«Из производственного учета нет документа, формирующего отчет производства за смену и требования накладной за месяц. По поводу счета 98 Доходы будущих периодов. Нужен документ, который бы списывал с 98 счета на 91 ежеквартально суммы пропор-ционально месяцам списания, (т.е. закладывается на 98 сумма на определенный период и ежемесячно или квартально списывается сумма)» пишет главбух
(32) mentozavr, что значит "из производственного учета"?
Есть документ "Отчет производства за смену", в нем отражается выпуск продукции/полуфабрикатов на склад или затрат на наработку. В нем же можно указать, какие материалы пошли на выпуск (и еще много чего). Делает проводки вида Дт 43 Кт 20 (если у вас 40 счет не используется). Чем он вас не устраивает?
Да, материалы с 10 счета он не спишет, но на его основании можно ввести требование-накладную (только желательно завести спецификации на продукцию и полуфабрикаты). Требование-накладная сделает проводку вида Дт 20 Кт 10 и передаст материалы в незавершенное производство. Отчет производства за смену соотнесет затраты (в т.ч. материалов) с выпуском, а Расчет себестоимости в конце месяца спишет эти затраты из НЗП на себестоимость соответствующих выпусков.
Это все я для партионного учета описал, если что - в РАУЗе будет несколько по-другому.
Есть документ "Отчет производства за смену", в нем отражается выпуск продукции/полуфабрикатов на склад или затрат на наработку. В нем же можно указать, какие материалы пошли на выпуск (и еще много чего). Делает проводки вида Дт 43 Кт 20 (если у вас 40 счет не используется). Чем он вас не устраивает?
Да, материалы с 10 счета он не спишет, но на его основании можно ввести требование-накладную (только желательно завести спецификации на продукцию и полуфабрикаты). Требование-накладная сделает проводку вида Дт 20 Кт 10 и передаст материалы в незавершенное производство. Отчет производства за смену соотнесет затраты (в т.ч. материалов) с выпуском, а Расчет себестоимости в конце месяца спишет эти затраты из НЗП на себестоимость соответствующих выпусков.
Это все я для партионного учета описал, если что - в РАУЗе будет несколько по-другому.
(26) vvr908, (25) tango, Дорогие спасибо за консультацию. Просто конфа для меня новая я вообще не понимаю толком что в ней делается и описалова фунционала 0. от франшизов нифига не дождешься. справки к модулям на 0,5 странички. Буду разбираться с КЗР, талько откуда лучше копать?
(29) mentozavr, про заполнение КЗР в двух словах трудно ответить.
В общих чертах, это обычная внешняя обработка заполнения ТЧ. Только вместо заполнения табличных частей документа ты сначала получаешь движения по нужному регистру (через Объект.Движения.Хозрасчетный, например), а потом пишешь туда свои проводки.
Кидаю пример такой обработки, довольно специфичный (какой был под рукой). За основу его лучше не брать, но некоторые приемы работы именно с КЗР посмотреть можно.
В общих чертах, это обычная внешняя обработка заполнения ТЧ. Только вместо заполнения табличных частей документа ты сначала получаешь движения по нужному регистру (через Объект.Движения.Хозрасчетный, например), а потом пишешь туда свои проводки.
Кидаю пример такой обработки, довольно специфичный (какой был под рукой). За основу его лучше не брать, но некоторые приемы работы именно с КЗР посмотреть можно.
Прикрепленные файлы:
Заполнение Корректировки_13.07.2011.epf
Добрый день! Работаю в 1С Бухгалтерия 8.3, пользуюсь обработкой по списанию доходов будущих периодов. У нас продажа детского доп.образования. При приеме наличных можно сразу через Операцию "Прочее поступление" оформить 98.01 со всеми нужными субконто. А как это сделать при приеме оплат картой (эквайринг/QR код) не залезая в ручные корректировки? я не программист.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот