Переход на сложный учет НДС

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
1. mie24 2 29.03.12 23:30 Сейчас в теме
Весь 2011 год в организации были реализации Без НДС, но сложный учет НДС не был включен. Соответственно не было движений по регистрам НДС. Декларация по НДС "самописная".
С 2012 года хотим включить Сложный учет НДС.
Подскажите, какие регистры необходимо заполнить? и как выстроить отборы для запросов?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Volgogradka 30.03.12 09:47 Сейчас в теме
(1) mie24, что значит сложный учет не был включен? Покажите вашу настройку учетной политики.
Настройка - Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%
(Для учета особенностей при реализации товаров и услуг без НДС или с НДС 0% ведется партионный учет для целей НДС).
Добавляет движение по двум регистрам:
"НДС по приобретенным ценностям" и "НДС по косвенным расходам". Чисто теоретически на конец года НДС по косвенным расходам можно считать закрытым (если прошлые периоды править не будете).
А вот НДС по приобретенным ценностям, по нему должны быть остатки аналогичные остаткам товаров и материалов на складе. Причем нужно знать от кого они пришли, включен ли НДС в стоимость и т.д. (см. состав регистра).
Я делала так (ну если у вас действительно база только за 2011 год): на копии базы препроводила (с новой настройкой НДС) все документы по материалам и товарам. И готовый результат среза регистров перегружала в рабочую базу.
Короче покажите настройку учетной политики, потому что если включен упрощенный учет НДС там все сложнее.
4. mie24 2 31.03.12 00:46 Сейчас в теме
(2) Volgogradka, Вы правы, в настройке учетной политика не было галки "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".
Главное из вашего ответа для меня - "Добавляет движение движение по двум регистрам:
"НДС по приобретенным ценностям" и "НДС по косвенным расходам"."

Спасибо, исходя из этого буду писать обработку заполнения Регистра накопления "НДС по приобретенным ценностям" по остаткам на счетах 10 и 41 на начало 2012 года.
3. irapronira 30.03.12 16:05 Сейчас в теме
Volgogradka, ПОДСКАЖИТЕ, (после включения Настройки - Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%) в документе Перемещение товаров появляется закладка НДС, где необходимо выбрать НДС в стоимости (не изменять, включить, исключить). Для чего необходимо это поле? при проведении документа с разными условиями Регистры Бух и налоговый учет и НДС по приобретенным ценностям не меняются - в чем смысл?
И еще при проведении некоторых документов Перемещение товаров пишет Для целей учета НДС не списано 1,000 товара, почему?
В 8 начали учет в 2012 (введены остатки)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот