Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На разных фирмах делали по-разному. Управленченская серая на базе УТ, и несколько белых БП на разные юр. лица в которые по правилам обмена (доработанным под нужды предприятия ;) ) грузятся необходимые данные.
В других местах ставили галочку "типа можно" и потом по плану обмена грузились эти документы в идентичную конфигурацию.
Олег, честно не въехал как это можно применить. Я вижу примерно такую схему работы:
1. Все активно долбят в текущей Ч-конфигурации
2. Старший (глав бух, директор и т.п) в конце дня (недели, месяца) открывает 1С:Коммандер и перекидыват всё что ему нужно из одной базы в другую (а надо ему перекидывать только документы и ручные операции, всё остальное подсасывается автоматом).
Теперь если кто-то приходит, ему суют вторую Б-базу и всё шоколадно.
А у тебя как? Опиши в кратце.
1. Все активно долбят в текущей Ч-конфигурации
2. Старший (глав бух, директор и т.п) в конце дня (недели, месяца) открывает 1С:Коммандер и перекидыват всё что ему нужно из одной базы в другую (а надо ему перекидывать только документы и ручные операции, всё остальное подсасывается автоматом).
Теперь если кто-то приходит, ему суют вторую Б-базу и всё шоколадно.
А у тебя как? Опиши в кратце.
Кратко. Имеется две, три, пять баз, в которых что-то ведется. Классический пример: бухгалтерия для налоговой по официальному виду деятельности, бухгалтерия по левой фирме, левым закупкам/продажам и т.д. и бухгалтерия (почему-то) с з/п сотрудников, прочими расходами. Понятно, что "истина где-то рядом", и ее нет в полном объеме ни в одной из баз. Поэтому, логично взять то, что составит общий баланс предприятия по кусочкам из каждой базы и где-то все это сложить в общем отчете, который потом ляжет на стол директора.
Минибаланс позволяет в каждой базе настроить, что выгружать, выгрузить это, и потом все сложить в один отчет.
Минибаланс позволяет в каждой базе настроить, что выгружать, выгрузить это, и потом все сложить в один отчет.
>> 2. Старший (глав бух, директор и т.п) в конце дня (недели, месяца) открывает 1С:Коммандер и перекидыват всё что ему нужно из одной базы в другую (а надо ему перекидывать только документы и ручные операции, всё остальное подсасывается автоматом).
Вот тут и зарыта собака. Не всегда такое пройдет гладко. Мы тоже так сперва хотели. Пришли к выводу, что легче забивать вручную в разные базы. Самый простой пример - поставщики, которые не должны показываться в базе для налоговой, но товар, приобретенный от них, должен присутствовать вполне официально (хотя и по другим ценам закупки и, может, не весь :) ).
Вот тут и зарыта собака. Не всегда такое пройдет гладко. Мы тоже так сперва хотели. Пришли к выводу, что легче забивать вручную в разные базы. Самый простой пример - поставщики, которые не должны показываться в базе для налоговой, но товар, приобретенный от них, должен присутствовать вполне официально (хотя и по другим ценам закупки и, может, не весь :) ).
(15)
Схем нмого, щас так, например:
3 фирмы, 2 юр лица.
Добавлены цены и суммы в документы, вторая сумма во все регистры (нужные). Добавлен 2-ой план счетов (на основе комплексной конфа).
+ добавлен типУчета в регистры...
1 фирма - 1 юр. лицо, тип учета Б+У
2 фирма - 2 юр. лицо, тип учета У
3 фирма - 1 юр. лицо, тип учета Б
всё собственно, имеешь любой учет... учитывается вообще всё.
Если нужно "залипуха" для налоговой - можешь "кастрировать" базу , выкинув документы 2-ой фирмы.
Схем нмого, щас так, например:
3 фирмы, 2 юр лица.
Добавлены цены и суммы в документы, вторая сумма во все регистры (нужные). Добавлен 2-ой план счетов (на основе комплексной конфа).
+ добавлен типУчета в регистры...
1 фирма - 1 юр. лицо, тип учета Б+У
2 фирма - 2 юр. лицо, тип учета У
3 фирма - 1 юр. лицо, тип учета Б
всё собственно, имеешь любой учет... учитывается вообще всё.
Если нужно "залипуха" для налоговой - можешь "кастрировать" базу , выкинув документы 2-ой фирмы.
(16) Дано: Бухгалтерия на 7.7. Чтобы это реализовать мне необходимо во все документы, которые делают движения ставить флаг, который бы учитвал по каким юр. лицам необходимо делать проводки. + Переписывать все модули проведения + добавлять план счетов + делать какой-то контроль по пользователям с видимостью/невидимостью и доступностью/недоступностью. Так? Чувствую, что реализация такой схемы затянется надолго, да и как-то пока не очень прозрачно всё для меня.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот