Простое закрытие забалансовых счетов в БП 2.0/БП3.0.41+

22.08.17

Задачи пользователя - Закрытие периода

Простое закрытие забалансовых счетов в БП 2.0/БП3.0.41+

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
ЗакрытиеЗабалансовыхСчетов.epf
.epf 10,40Kb
89
.epf 10,40Kb 89 Скачать
ЗакрытиеЗабалансовыхСчетовБП30_УФ_INFOSTART.epf
.epf 10,56Kb
15
.epf 10,56Kb 15 Скачать

Представляю вашему вниманию простую обработку для закрытия остатком забалансовых счетов.

Обработка создает новый документ "Операция бух" или может наполнить уже существующий документ.

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83998    259    167    

255

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27946    82    146    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70313    267    58    

293

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18834    41    18    

38

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7317    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22564    302    35    

74

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62650    144    45    

140
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ZergKRSK 129 30.11.11 06:34 Сейчас в теме
Покажите готовую операцию после закрытия :)
2. пользователь 04.12.11 19:00
Сообщение было скрыто модератором.
...
3. boevik 2 22.08.17 16:06 Сейчас в теме
Чуть чуть с косячком: запрос без отбора по указываемой организации. Т.е., если без правки, закроет все организации на одну :-)
5. Brawler 455 22.08.17 18:29 Сейчас в теме
(3)(4)
Добрый день.
Да, подтверждаю, что была допущена ошибка с отбором остатков по организации еще в БП 2.0, потом эта ошибка методом копипаста перешла в обработку под БП 3.0.

Обработки обновил и перевыложил.

Тем кто уже их скачал ранее перекачивать не обязательно, там минимум действий нужно чтобы исправить ошибку.

В обработке для БП 2.0
Старый участок кода
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
	"ВЫБРАТЬ
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто1,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто2,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто3,
	|	ХозрасчетныйОстатки.Организация,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Подразделение, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Подразделение,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток, 0) КАК Сумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток, 0) КАК ВалютнаяСумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстаток, 0) КАК СуммаНУ,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаПРОстаток, 0) КАК СуммаПР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаВРОстаток, 0) КАК СуммаВР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Валюта, &РеглВалюта) КАК Валюта
	|ИЗ
	|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
	|			&ДатаСведений,
	|			Счет В ИЕРАРХИИ (&ЗакрываемыйСчет)
	|				И Счет.Забалансовый,
	|			,
	|			) КАК ХозрасчетныйОстатки
	|
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Код,
	|	Подразделение,
	|	Субконто1,
	|	Субконто2,
	|	Субконто3";

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаСведений", ДатаДокумента);
Запрос.УстановитьПараметр("ЗакрываемыйСчет", ЗакрываемыйСчет);
Запрос.УстановитьПараметр("РеглВалюта", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
Показать

нужно заменить на новый участок кода
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
	"ВЫБРАТЬ
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто1,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто2,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто3,
	|	ХозрасчетныйОстатки.Организация,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Подразделение, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Подразделение,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток, 0) КАК Сумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток, 0) КАК ВалютнаяСумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстаток, 0) КАК СуммаНУ,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаПРОстаток, 0) КАК СуммаПР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаВРОстаток, 0) КАК СуммаВР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Валюта, &РеглВалюта) КАК Валюта
	|ИЗ
	|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
	|			&ДатаСведений,
	|			Счет В ИЕРАРХИИ (&ЗакрываемыйСчет)
	|				И Счет.Забалансовый,
	|			,
	|			Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки
	|
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Код,
	|	Подразделение,
	|	Субконто1,
	|	Субконто2,
	|	Субконто3";

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаСведений", ДатаДокумента);
Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("ЗакрываемыйСчет", ЗакрываемыйСчет);
Запрос.УстановитьПараметр("РеглВалюта", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
Показать


В обработке для БП 3.0
Старый участок кода
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
	"ВЫБРАТЬ
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто1,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто2,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто3,
	|	ХозрасчетныйОстатки.Организация,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Подразделение, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Подразделение,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток, 0) КАК Сумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток, 0) КАК ВалютнаяСумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстаток, 0) КАК СуммаНУ,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаПРОстаток, 0) КАК СуммаПР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаВРОстаток, 0) КАК СуммаВР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Валюта, &РеглВалюта) КАК Валюта
	|ИЗ
	|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
	|			&ДатаСведений,
	|			Счет В ИЕРАРХИИ (&ЗакрываемыйСчет)
	|				И Счет.Забалансовый,
	|			,
	|			) КАК ХозрасчетныйОстатки
	|
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Код,
	|	Подразделение,
	|	Субконто1,
	|	Субконто2,
	|	Субконто3";

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаСведений", Объект.ДатаДокумента);
Запрос.УстановитьПараметр("ЗакрываемыйСчет", Объект.ЗакрываемыйСчет);
Запрос.УстановитьПараметр("РеглВалюта", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
Показать

нужно заменить на новый участок кода
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
	"ВЫБРАТЬ
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто1,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто2,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Субконто3,
	|	ХозрасчетныйОстатки.Организация,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Подразделение, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Подразделение,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток, 0) КАК Сумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток, 0) КАК ВалютнаяСумма,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстаток, 0) КАК СуммаНУ,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаПРОстаток, 0) КАК СуммаПР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.СуммаВРОстаток, 0) КАК СуммаВР,
	|	ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.Валюта, &РеглВалюта) КАК Валюта
	|ИЗ
	|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
	|			&ДатаСведений,
	|			Счет В ИЕРАРХИИ (&ЗакрываемыйСчет)
	|				И Счет.Забалансовый,
	|			,
	|			Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки
	|
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Код,
	|	Подразделение,
	|	Субконто1,
	|	Субконто2,
	|	Субконто3";

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаСведений", Объект.ДатаДокумента);
Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Объект.Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("ЗакрываемыйСчет", Объект.ЗакрываемыйСчет);
Запрос.УстановитьПараметр("РеглВалюта", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
Показать
4. realsevere 7 22.08.17 16:06 Сейчас в теме
До сих пор работает в БП 2.0, только автор забыл добавить отбор по организации в запросе, поэтому тем у кого больше одной организации придётся поправить код.
Оставьте свое сообщение