УТ 11.5 увеличение себестоимости при отгрузке к примеру транспортные расходы как разнести?
при продаже, увеличение себестоимости продукта в виде доп. расходов на транспортные услуги в виде размазывания наценки на себестоимость продукта. УТ обновленная.
Нужно чтоб в отчете валовая прибыль появился доп. расход на 2000 к реализации в 15 000
создал статью расходов при отгрузке
На себестоимость продаж
Пропорционально себестоимости номенклатуры
Заказ/Реализация
44.02.
пробовал её применить с видом следующих документов:
РКО
Списание безналичных ДС
Поступление Доп расходов
Реализация прочих активов
Отражение прочих доходов расходов
как быть дальше? Кучу инфы перечитал везде в основном доп расход вешают не поступление. но есть и на реализации.
Нужно чтоб в отчете валовая прибыль появился доп. расход на 2000 к реализации в 15 000
создал статью расходов при отгрузке
На себестоимость продаж
Пропорционально себестоимости номенклатуры
Заказ/Реализация
44.02.
пробовал её применить с видом следующих документов:
РКО
Списание безналичных ДС
Поступление Доп расходов
Реализация прочих активов
Отражение прочих доходов расходов
как быть дальше? Кучу инфы перечитал везде в основном доп расход вешают не поступление. но есть и на реализации.
Найденные решения
Дело было в полном закрытии месяца
потому что поступление доп расходов делает приход в регистр себестоимости, а расходы на продажу делают приход в регистр "прочие расходы", который потом ждет распредления операциями закрытия месяца
>>так же при предварительном закрытии все галочки
предварительное закрытие считает только прямые и доп. расходы, постатейные оно не считает
можно делать закрытие месяца и при всех красных галках, главное нажать оформить распределение документов распреления расходов! и все
таким образом имеем кашу
У клиента 2 Организации для ведения нормального учета + налички
соответственно вынуждены включить инттеркампани
но на передпродажу ему морочиться неохота
Следовательно делаем 2 закрытия месяца
предварительное для себестоимсоти и полное для распределения доп расходов
дичь....
потому что поступление доп расходов делает приход в регистр себестоимости, а расходы на продажу делают приход в регистр "прочие расходы", который потом ждет распредления операциями закрытия месяца
>>так же при предварительном закрытии все галочки
предварительное закрытие считает только прямые и доп. расходы, постатейные оно не считает
можно делать закрытие месяца и при всех красных галках, главное нажать оформить распределение документов распреления расходов! и все
таким образом имеем кашу
У клиента 2 Организации для ведения нормального учета + налички
соответственно вынуждены включить инттеркампани
но на передпродажу ему морочиться неохота
Следовательно делаем 2 закрытия месяца
предварительное для себестоимсоти и полное для распределения доп расходов
дичь....
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Дело было в полном закрытии месяца
потому что поступление доп расходов делает приход в регистр себестоимости, а расходы на продажу делают приход в регистр "прочие расходы", который потом ждет распредления операциями закрытия месяца
>>так же при предварительном закрытии все галочки
предварительное закрытие считает только прямые и доп. расходы, постатейные оно не считает
можно делать закрытие месяца и при всех красных галках, главное нажать оформить распределение документов распреления расходов! и все
таким образом имеем кашу
У клиента 2 Организации для ведения нормального учета + налички
соответственно вынуждены включить инттеркампани
но на передпродажу ему морочиться неохота
Следовательно делаем 2 закрытия месяца
предварительное для себестоимсоти и полное для распределения доп расходов
дичь....
потому что поступление доп расходов делает приход в регистр себестоимости, а расходы на продажу делают приход в регистр "прочие расходы", который потом ждет распредления операциями закрытия месяца
>>так же при предварительном закрытии все галочки
предварительное закрытие считает только прямые и доп. расходы, постатейные оно не считает
можно делать закрытие месяца и при всех красных галках, главное нажать оформить распределение документов распреления расходов! и все
таким образом имеем кашу
У клиента 2 Организации для ведения нормального учета + налички
соответственно вынуждены включить инттеркампани
но на передпродажу ему морочиться неохота
Следовательно делаем 2 закрытия месяца
предварительное для себестоимсоти и полное для распределения доп расходов
дичь....
всплыло очень неудачное НО!!
либо мы делаем предварительное закрытие месяца и получаем отчет по валовой прибыли где везде есть себестоимость
либо мы делаем полное закрытие месяца со всеми галочками и получаем доп расходы но себестоимость со второй упр фирмы пропадает т.к. там нет перепродаж!
как можно вручную создать и провести документ формирующий доп расходы по реализации?
либо мы делаем предварительное закрытие месяца и получаем отчет по валовой прибыли где везде есть себестоимость
либо мы делаем полное закрытие месяца со всеми галочками и получаем доп расходы но себестоимость со второй упр фирмы пропадает т.к. там нет перепродаж!
как можно вручную создать и провести документ формирующий доп расходы по реализации?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот