Отчёт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" в разрезе кор.счетов
Добрый день!
Бухгалтерия 3.0.119.9 (8.3.22.1704) Подскажите, не могу найти решение. Необходимо сделать отчет один-в-один с "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", но добавить доп.группировку по кор.счету. Конкретно необходимо по 20 счету(с суб.счетами) вывести данные в разрезе кор.счетов.
Если с оборотами в разрезе субсчетов+корсчетов вопросов не возникает, всё чётко отрабатывает, используя виртуальную таблицу РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(), то получение начальных остатков именно в таком разрезе ну никак не получается. Хотя есть два стандартных отчета "Карточка счета" и "Анализ счета", хотя там остатки в разрезе ОДНОГО ОБЩЕГО счета (для меня кор.счета).
На форуме решений не нашёл. И не вижу в БП3.
Заранее всем спасибо!
Бухгалтерия 3.0.119.9 (8.3.22.1704) Подскажите, не могу найти решение. Необходимо сделать отчет один-в-один с "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", но добавить доп.группировку по кор.счету. Конкретно необходимо по 20 счету(с суб.счетами) вывести данные в разрезе кор.счетов.
Если с оборотами в разрезе субсчетов+корсчетов вопросов не возникает, всё чётко отрабатывает, используя виртуальную таблицу РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(), то получение начальных остатков именно в таком разрезе ну никак не получается. Хотя есть два стандартных отчета "Карточка счета" и "Анализ счета", хотя там остатки в разрезе ОДНОГО ОБЩЕГО счета (для меня кор.счета).
На форуме решений не нашёл. И не вижу в БП3.
Заранее всем спасибо!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) обороты посчитать-то можно, а без остатков по косчетам они будут не действенны вообще для решения задачи.
К примеру, мы ввели остатки по 10.21.2 документом ввод остатков. И эти остатки без разреза корсчетов. И в карточке счета показывается нач.остатки всего(!) 10.21.2, а далее пишутся только обороты в разрезе кор.счетов. Если с оборотами всё и так работает, то с остатками нет. Сейчас отписался постановщику ТЗ, что задача не решаемая.
Но, может я туплю, конечно (((((
К примеру, мы ввели остатки по 10.21.2 документом ввод остатков. И эти остатки без разреза корсчетов. И в карточке счета показывается нач.остатки всего(!) 10.21.2, а далее пишутся только обороты в разрезе кор.счетов. Если с оборотами всё и так работает, то с остатками нет. Сейчас отписался постановщику ТЗ, что задача не решаемая.
Но, может я туплю, конечно (((((
(8) Такое было ТЗ от заказчика, не от меня. Просто разбираюсь в технологических вопросах сейчас. Ну а смысл лишён для кого? Если бухгалтер запросил, значит ему это надо для чего-то и смысл вполне есть. Другой вопрос, что 1С это не может. Если Вы знаете ответ - напишите чётко что делать. Не знаете - не мусорите тему с "травкой" и пр. ерундой, не касающейся решения
(10) Повторю. Мне нужны реальные счета, а не виртуальный "000".
К примеру, мне надо построить отчет Дт20.01-Кт02.01. Значит мне надо найти остаток 20.01 в разрезе 02.01. По 20.01 остатки есть, но без разрезов.
Ну да ладно. Отписал заказчику, что это не решабельно. Ответа пока нет. Зря провозился пару часов (по неопытности) :-)
К примеру, мне надо построить отчет Дт20.01-Кт02.01. Значит мне надо найти остаток 20.01 в разрезе 02.01. По 20.01 остатки есть, но без разрезов.
Ну да ладно. Отписал заказчику, что это не решабельно. Ответа пока нет. Зря провозился пару часов (по неопытности) :-)
(18)
Просто если бы была (или могла бы быть предоставлена бухгалтером), то посоветовал бы думать вот в какуб сторону:
Создаем РН с измерениями Организация, счет дт и счет кт и ресурсом сумма. Ставим этому РН такие же регистраторы, что и у регистра бухгалтерии. И при/перед записью набора регистра бухгалтерии дублируем движения в РН. И уже по нему делаем отчет.
Просто если бы была (или могла бы быть предоставлена бухгалтером), то посоветовал бы думать вот в какуб сторону:
Создаем РН с измерениями Организация, счет дт и счет кт и ресурсом сумма. Ставим этому РН такие же регистраторы, что и у регистра бухгалтерии. И при/перед записью набора регистра бухгалтерии дублируем движения в РН. И уже по нему делаем отчет.
(1) У нас есть касса (счет БУ 50). Получили от 100 клиентов (62) 1 млн, заплатили поставщикам (60), зарплату (70), дивиденды (84), налоги (68 и 69) итого 999 900. От кого конкретно мы все же получили эту жалкую сотенную купюру, что лежит на столе у кассира?
Можно написать и для 20, но про деньги все сразу понимают.
Можно написать и для 20, но про деньги все сразу понимают.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот