Перепроведение документов для закрытия развернутых остатков по контрагентам
Комментарии
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Методологически данный подход тотального закрытия остатков наследует столь же методологически неверный подход, который имеется в типовой 1С при закрытии активно-пассивных счетов: не различаются однородные и неоднородные задолженности. Простой пример неоднородной задолженности: на счете 60.01 висит задолженность поставщику за поставленный станок, а на счете 60.02 - аванс поставщику за услуги по шеф-монтажу этого станка. Эти задолженности не могут закрываться друг на друга, но существующий механизм проигнорирует экономическую суть сделки и закроет станок на шеф-монтаж, посчитав задолженности однородными.
1С предусмотрела эту ситуацию, реализовав механизм "Зачет аванса автоматически". Если какой-то документ не должен закрываться автоматически, то бухгалтер указывает способ "По документу" или "Вручную", а затем разносит оплату на данный документ от поставщика самостоятельно. Моя обработка не меняет способ оплаты, в случае если зачет аванса автоматически не выбран, документ от поставщика или покупателя попадает в табл.часть протокола перепроведения, с пометкой "не указан зачет аванса автоматически". Затем пользователь может щелкнуть на кнопку открытия этого документа и либо поправить способ закрытия, либо оставить все как есть, если имеет место описанная Вами ситуация
Прикрепленные файлы: