День добрый.
Имеется бухгалтерия предприятия 3.0.95.29
Платформа 8.3.18.1289
Вопрос следующий: n-ое количество лет назад в план счетов организации были внесены изменения. В частности добавлен субсчет 76.08. Внесен в конфигураторе. И вот в одном из обновлений появляется этот субсчет в стандартной версии плана счетов (естественно с другой смысловой нагрузкой). Подскажите, люди добрые, как эту ситуацию максимально безболезненно исправить?
Имеется бухгалтерия предприятия 3.0.95.29
Платформа 8.3.18.1289
Вопрос следующий: n-ое количество лет назад в план счетов организации были внесены изменения. В частности добавлен субсчет 76.08. Внесен в конфигураторе. И вот в одном из обновлений появляется этот субсчет в стандартной версии плана счетов (естественно с другой смысловой нагрузкой). Подскажите, люди добрые, как эту ситуацию максимально безболезненно исправить?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Добавляем новые счета в бюджетном плане счетов по инструкции 152н от 30.12.2009. в связи с прекращением ЕСН и появлением СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.
- План счетов и Двойная запись или то, о чем вы давно хотели, но боялись спросить
- Перенос остатков со счета на счет
- Таблица соответствия "Видов активов и обязательств" и счетов "Плана счетов" (новая). БП 3.0
Найденные решения
Перед обновлением плана счетов поменять код внесенному много лет назад счету и при необходимости Имя. Сам счет и движения и остатки на нем и его аналитике никуда не денутся.
Можно еще после добавления нового счета перекомпоновать эти счета, например создать счет группу 76.08 и в нем два субсчета: вновь появившийся 76.08.1 и давно введенный 76.08.2.
Можно еще после добавления нового счета перекомпоновать эти счета, например создать счет группу 76.08 и в нем два субсчета: вновь появившийся 76.08.1 и давно введенный 76.08.2.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5) Обороты это одно, сальдо на конец периода другое. Но, если используется регулярно...
Тогда, тем более, нужно уточнить у ваших бухгалтеров, что они собираются делать в этом случае, без привязки к программе. Как бы они поступили, если бы вели учёт не в программе.
Т.е., допустим, вы просто переопределили код вашего созданного счёта на другой выбранных вами. Если по счету имелось ненулевое сальдо, то "внезапно" бухгалтера заметят, что у них это сальдо пропало по старому счёту и возникло по новому без отражения какой-либо операции. Кроме того, пропадёт вся история оборотов по старому счёту.
Готовы ли они к такому? Устраивает ли их это? Смогут ли они это документально объяснить, если такая необходимость когда-либо возникнет, для проверяющих?
Поэтому и определение подхода к решению возникшей проблемы должно лежать на них.
Программа сама по себе не может диктовать условия как вести учёт, а может лишь пытаться корректировать его ведение с учётом её возможностей, если такая необходимость возникает.
Т.е. данная проблема, по существу, не проблема программы, а в первую очередь проблема регламентированного (бухгалтерского) учёта.
Тогда, тем более, нужно уточнить у ваших бухгалтеров, что они собираются делать в этом случае, без привязки к программе. Как бы они поступили, если бы вели учёт не в программе.
Т.е., допустим, вы просто переопределили код вашего созданного счёта на другой выбранных вами. Если по счету имелось ненулевое сальдо, то "внезапно" бухгалтера заметят, что у них это сальдо пропало по старому счёту и возникло по новому без отражения какой-либо операции. Кроме того, пропадёт вся история оборотов по старому счёту.
Готовы ли они к такому? Устраивает ли их это? Смогут ли они это документально объяснить, если такая необходимость когда-либо возникнет, для проверяющих?
Поэтому и определение подхода к решению возникшей проблемы должно лежать на них.
Программа сама по себе не может диктовать условия как вести учёт, а может лишь пытаться корректировать его ведение с учётом её возможностей, если такая необходимость возникает.
Т.е. данная проблема, по существу, не проблема программы, а в первую очередь проблема регламентированного (бухгалтерского) учёта.
Перед обновлением плана счетов поменять код внесенному много лет назад счету и при необходимости Имя. Сам счет и движения и остатки на нем и его аналитике никуда не денутся.
Можно еще после добавления нового счета перекомпоновать эти счета, например создать счет группу 76.08 и в нем два субсчета: вновь появившийся 76.08.1 и давно введенный 76.08.2.
Можно еще после добавления нового счета перекомпоновать эти счета, например создать счет группу 76.08 и в нем два субсчета: вновь появившийся 76.08.1 и давно введенный 76.08.2.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот