Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения

01.04.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Несколько обработок заполнения документа "Корректировка долга". Несколько способов взаимозачета при заполнении документа "Корректировка долга". 1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора 2) взаимозачет между двумя указанными договорами

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами
.epf 13,00Kb
3
.epf 13,00Kb 3 Скачать
Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров
.epf 12,04Kb
3
.epf 12,04Kb 3 Скачать
Заполнить остатками по взаиморасчетам на указанную сумму
.epf 10,61Kb
1
.epf 10,61Kb 1 Скачать

1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров"

 

2) взаимозачет между двумя указанными договорами одного контрагента - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами"

 

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 до корректировки долга

При установке счетов учета в корректировке долга действует правило - если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а выбирается в качестве "СчетУчетаАвансов" выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущей реализации. Это правило помогает избежать ошибки что в оборотно-сальдовой ведомости после автоматического заполнения корректировки долга будет двойное красное сальдо. В данном случае обработки делают правильную подстановку счетов учета, правильно отражают расчеты и авансы.

 
 Подстановка счетов учета

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 после корректировки долга

Обработка "Заполнение взаимозачета на сумму" подбирает документы дебиторской и кредиторской задолженности на указанную сумму.

Протестировано в Управлении производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.152.2).

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2620    30    15    

35

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    107277    636    173    

679

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27924    82    146    

61

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22553    302    35    

74

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 руб.

13.07.2015    50318    171    29    

121

Исправление ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    716    3    4    

6
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AnryMc 849 16.02.21 09:39 Сейчас в теме
А можно чуть подробнее?
Заполнение происходит через "анализ субконто" (контрагент/договор) или "сальдо конечное на счете"?

Смысл вопроса: у меня принципиально другой план счетов, но те же субконто - хочу понять скачивать или самому писать...
+
2. ksnik 579 16.02.21 09:43 Сейчас в теме
(1) Нет, заполнение делается исключительно по регистрам накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами" и "ВзаиморасчетыПоДокументам" (по каждому договору с двойной кредиторской и дебиторкой задолженностью или между любыми двумя указанными договорами, по которым разный знак остатков задолженности в остатках регистров).

Первая обработка ищет суммы, на которые можно сделать взаимозачет по документам в пределах одного договора и делает взаимозачет по документам между документами только по каждому договору, в рамках которого требуется взаимозачет. Вторая обработка отличается тем, что сравнивает (делает соединение) дебиторской и кредиторской задолженности не по конкретному договору, а подставляет в дебиторскую и в кредиторскую список из двух указанных договоров, потому что бухгалтер сам хотел указывать договора для взаимозачета.

Происходит распределение кредиторской задолженности по дебиторской задолженности по документам. Очень удобно, есть понимание когда в табличной части не каша а конкретно понятно, что с чем схлопнулось.

Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
+
3. AnryMc 849 16.02.21 10:02 Сейчас в теме
4. ksnik 579 16.02.21 14:24 Сейчас в теме
(2)
Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
проблема решена, ошибка заключалась в некорректном выборе счетов учета в поле "СчетУчетаАвансов" корректировки долга. Если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а в качестве "СчетУчетаАвансов" корректировки долга выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущего документа расчетов с контрагентом (реализации товаров и услуг). И еще свернул табличную часть "СуммыДолга" по полю "ДокументРасчетовСКонтрагентом", чтобы каждый документ расчетов был в ней 1 раз (меньше строк).
+
Оставьте свое сообщение