Сейчас назревает одна из задач которую перед нами ставиьт холдинг.
Котортко: Планируется выпуск определенной продукции. Так вот, надо изменить закрытие25 счета но том и дело что должно зарываться стандартно только отличие в 25 счета..если выпуск определенной продукции был в периоде то по этому выпуску распределяется 25 счет по отдельному алгоритму по определенным долям и подразделениям..Если нет выпуска данной продукции то все штатно. Планируется что сначала идет распределение на всю выпущенную продукцию. потом надо вычленить оттуда часть которая пошла на выпуск определенной продукции и убрать ее из общего распределения 25 счета распределить по долям и определенным подразделениям и то что осталось не распределенное распределить на всю продукцию (что в первом шаге)...лабиринт вообщем.. Я хотел может в коде написать ветвление расчета, т.к. в механизм заложить боюсь это сложно. Кто может что подсказать. Спасибо
Котортко: Планируется выпуск определенной продукции. Так вот, надо изменить закрытие25 счета но том и дело что должно зарываться стандартно только отличие в 25 счета..если выпуск определенной продукции был в периоде то по этому выпуску распределяется 25 счет по отдельному алгоритму по определенным долям и подразделениям..Если нет выпуска данной продукции то все штатно. Планируется что сначала идет распределение на всю выпущенную продукцию. потом надо вычленить оттуда часть которая пошла на выпуск определенной продукции и убрать ее из общего распределения 25 счета распределить по долям и определенным подразделениям и то что осталось не распределенное распределить на всю продукцию (что в первом шаге)...лабиринт вообщем.. Я хотел может в коде написать ветвление расчета, т.к. в механизм заложить боюсь это сложно. Кто может что подсказать. Спасибо
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7)Спасибо. Суммы должны рассчитываться в ходе операции. Сначала должно пройти полное распределение, потом по итогам этого по долям выпуска определенной номенклатуры распределение 25 счета идет.. Вот я и хотел перехватить в РСВ таблицы, а потом после получения долей уже сделать расчет сумм 25 счета и распределить везде. Или как вариант пройти до конца РСВ, и работать с конечными таблицами...Скопировать таблицу 25 счета, удалить ее из регистра, просчитать а потом по новой записать в регистр
(13) 25 в УПП и закрывается автоматически. Главное - регистр настроек порядка распределения заполнить. С этим у многих были трудности. Даже, помнится, лет 10 назад приходилось писать специальную обработку, которая его перезаполняет перед закрытием месяца исходя из данных самого месяца с учетом политики предприятия.
И вот что надо иметь ввиду - 95% времени расчета себестоимости (хоть на РАУЗ, хоть на партиях) уходит именно на распределение 25-го счета. И если его сделать вычурным и сложным - будет работать долго.
И вот что надо иметь ввиду - 95% времени расчета себестоимости (хоть на РАУЗ, хоть на партиях) уходит именно на распределение 25-го счета. И если его сделать вычурным и сложным - будет работать долго.
(16) Ну вот о том и речь. Нужно разобраться с тем, что курил постановщик. Возможно, он заблуждается. Зачем вообще может быть нужно двухразовое распределение? Может быть, чтоб его избежать, нужно порядок отражения первички поменять или еще какие-то меры принять. Т.е. надо поискать путь как уйти от этого.
А что за производство у вас? В смысле, что за отрасль?
А что за производство у вас? В смысле, что за отрасль?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот