Корректировка движений у документов реализации в ERP

1. azali 09.09.20 12:01 Сейчас в теме
ERP 2.4.12.83 Платформа 8.3.15.

Есть необходимость удалить движения по регистру накоплений (НДС записи книги продаж) для документов реализации у определенных контрагентов.

Создала расширение. Добавила удаление в процедуру &После("ОбработкаПроведения")
Провожу документы - все хорошо. Записи у данного регистра удаляются.
Но регламентная операция "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов" - восстанавливает все в первоначальном виде.

Не могу поймать процедуру, которая восстанавливает движения.
По теме из базы знаний
Найденные решения
2. Alexei_Siva 204 09.09.20 12:07 Сейчас в теме
В модуль набора записей в функцию "Перед записью" в этом регистре внести изменения не получается?
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Alexei_Siva 204 09.09.20 12:07 Сейчас в теме
В модуль набора записей в функцию "Перед записью" в этом регистре внести изменения не получается?
3. azali 09.09.20 14:14 Сейчас в теме
(2)
Спасибо за идею.
Через сам регистр все получилось.
4. muskul 10.09.20 04:24 Сейчас в теме
ИМХО более правильно поставить вид налообглажения не облагается ндс или облагается ЕНВД
5. azali 10.09.20 09:01 Сейчас в теме
(4)
Не правильно, потому как это не ЕНВД и операции облагаются НДС.
Это не серые схемы , это официальный регламентный учет.

Но реализация не должны попадать в книгу продаж . а входящий НДС , не должен попадать в книгу покупок.

Мне теперь еще и счета нужно исправить 19 и 68 на 76.29 . Пока не нашла где , потому как простое исправление проводках выдает ошибку. Где-то в программе идет проверка что входящий это 19, а продажи это 68.
Ручную корректировку операций использовать не хотелось бы,так как операции в валюте.
6. muskul 10.09.20 10:50 Сейчас в теме
(5)Если фактуру не делать то она и не должна никуда попасть.
7. azali 10.09.20 11:41 Сейчас в теме
(6)
Это только подходит для книги покупок (да и при наличии с/ф можно заблокировать и не включать).
Я поэтому и спрашивала про реализацию, так как там сразу при проведении делается запись в книгу продаж, наличие с/ф не обязательно. потому как бывают реализации когда с/ф и не выписывается.
8. уля 3 10.09.20 13:13 Сейчас в теме
(7) НДС в реализации выделяете, а счет-фактуру не выписываете?
9. azali 10.09.20 14:09 Сейчас в теме
(8)
Да.
Проводка Дт 90.03 Кт 68,02 присутствует.
Не выписывать с/ф мы можем и при реализации не плательщику НДС. В книге продаж у такой записи ставиться код 26.
У нас все сложнее . Не просто не выписываем, а не включаем в книгу продаж.
В УПП это решалось просто , так как там есть промежуточный документ - формирование книги продаж.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот