Сведение взаиморасчетов в Бухгалтерии предприятия 3.0

19.10.22

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка предназначена для автоматического формирования документов корректировки долга для сведения взаиморасчетов с контрагентами в один договор.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сведение взаиморасчетов в Бухгалтерии предприятия 3.0:
.epf 14,21Kb
30
.epf 14,21Kb 30 Скачать

Почему "едут" взаиморасчеты

Вопрос правильного ведения взаиморасчетов часто возникает при ведении учета в прикладных решениях 1С. Часто взаиморасчеты в учетной программе могут не соответствовать реальным взаиморасчетам по причине того, что не была восстановлена последовательность документов (например, ввели платежи, а задним числом ввели закупки, в результате получились суммы и на авансах и на долгах поставщикам), задвоены договоры, неправильно указаны документы расчетов. Зачастую исправление таких ошибок связано с большими трудозатратами или невозможностью внесения исправлений в закрытые периоды.

 

Собираем все в одно место

В случае, когда является приемлемым свести все остатки взаиморасчетов в одну сумму на один договор, есть простое решение. Необходимо создать документ "Корректировка долга" на необходимую дату, вид операции указать "Прочие корректировки", в качестве дебитора и кредитора выбрать одного и того же контрагента, и заполнить табличные части "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность". На закладке "Счета учета" выбираем счета учета в зависимости от того является ли контрагент покупателем или поставщиком и сумма какой задолженности больше дебиторской или кредиторской:

Поставщик Покупатель
Дт > Кт Дт < Кт Дт > Кт Дт < Кт
60.02 60.01 62.01 62.02

 

Очень много рутины

Однако, если такие операции производить с большим числом контрагентов, то это приводит к большим трудозатратам при повторяющихся действиях. Так же, если один и тот же контрагент является покупателем и одновременно поставщиком по другому договору, то по покупателю и поставщику необходимо делать два документа корректировки долга. После автоматического заполнения дебиторской и кредиторской задолженностей из соответствующих табличных частей необходимо удалять записи, не относящиеся к необходимому типу отношений, например для покупателя нужно удалить все строки с договорами с поставщиком и наоборот.

 

Собираем "на автомате"

Предлагаемая обработка автоматически создает необходимые документы корректировки долга, заполняет их, а так же удаляет записи из табличных частей дебиторской и кредиторской задолженностей, которые не относятся к необходимому виду договора. Достаточно заполнить таблицу контрагентами, по которым необходимо свести взаиморасчеты, указать на какой договор будет производится сведение. В зависимости от вида договора взаиморасчеты будет сводиться либо на счет учета расчетов с покупателем, либо на счет учета расчетов с поставщиком, так же табличные части будут заполнены остатками взаиморасчетов с покупателем или с поставщиком соответственно.

Таким образом рутинный процесс создания документов корректировки долга можно автоматизировать с помощью предлагаемой обработки.

 

Протестировано на релизе БП 3.0.68.66.

взаиморасчеты корректировка долга

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190428    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56453    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81570    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94485    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30349    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. MonteCriZto 112 29.05.20 06:55 Сейчас в теме
Ребят идея отличная конечно, однако заполнять в ручную табличную часть глупо как то. В общем не хватает запроса на заполнение таб части, нашел в соседней разработке
2. biz-intel 942 29.05.20 10:42 Сейчас в теме
Спасибо за отзыв, постараемся реализовать. Табличную часть можно заполнить по критерию, например, наличия остатков на дату на счетах авансов и взаиморасчетов по одному и тому же договору.
3. RustIG 1351 22.08.20 15:21 Сейчас в теме
Коллеги, что-то подобное реализовал, выложил тут https://infostart.ru/public/1229849/
4. Evlannikov 46 27.02.23 11:53 Сейчас в теме
Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы.

Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)
5. biz-intel 942 27.02.23 12:40 Сейчас в теме
(4) Добрый день! А через файл - открыть попробуйте
Оставьте свое сообщение