Исправление ошибок учета прошлых периодов без перепроведения себестоимости/закрытия месяца. УПП/КА

26.03.19

Задачи пользователя - Закрытие периода

Обработка позволяет сформировать документы корректировки записей регистров на текущий момент таким образом, чтобы исправить ошибки прошлых периодов, не затронув операции закрытия месяца/расчета себестоимости.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Перенос изменений
.epf 15,57Kb
6
.epf 1.0.1 15,57Kb 6 Скачать

Конфигурация "Управление Производственным Предприятием" (как и Комплексная автоматизация 1.1) использует сложный алгоритм закрытия месяца, включающий в себя большое количество различных операций. Многие из этих операций используют данные друг друга, данные закрываемого и прошлых периодов, формируют проводки и множество движений по регистрам. Сформированные закрытием месяца бухгалтерские проводки попадают в отчетность, ведомости, государственные органы и прочие места, которые не приветствуют их исправление задним числом.

А что делать, если в учете нашли ошибку? Причем ошибка-то совсем маленькая, исправляется элементарно, вот только допущена она в прошлом, уже закрытом году/месяце/периоде. И если ее исправить, то придется перезакрывать месяц/пересчитывать себестоимость. И эта самая себестоимость поменяется, может всего на пару рублей, но зато в каждом месяце, вплоть до текущего.

Итак, как спасти бухгалтерию от истерики, а программиста от головной боли? Рассмотрим простой пример:

В середине прошлого года в базу вносят документ - поступление товаров и услуг, по которому приходит некий винтик, за 10 рублей. на следующий день его благополучно списывают в производство по требованию, и забывают до следующего года. Вот только пришел винтик серии X, а в производство списали серию Y. И в результате 10 рублей повисли где-то на 10-м счете, среди тысяч других винтиков и гаечек.

Пока внимательный бухгалтер вдруг не находит проблему. Что делать? Если исправить требование, то ничего не изменится, т.к. расчет стоимости отправляемого в производство винтика делает документ "расчет себестоимости". И его придется перепровести. А в нем могут быть сотни проводок, которые размажут эти 10 рублей по себестоимости всей выпущенной продукции. А дальше по цепочке - прибыль, налоги и т.д.

Это был самый простой пример. А если перепутали счет при вводе в эксплуатацию, например отвертки? Не посчиталась амортизация, недосчиталась себестоимость, да и стоимость отвертки висит не на том счете. А что бы исправить  - нужно вообще весь год перепровести.

Что можно сделать? Предлагаем следующее компромиссное решение:

  1. Делаем копию информационной базы
  2. Исправляем в ней все найденные ошибки, перепроводим документы, заново считаем себестоимость и т.п.
  3. Составляем список исправленных документов
  4. Открываем обработку из данной публикации в рабочей базе, вносим данные для подключения к копии и начинаем последовательно обрабатывать измененные документы
  5. Обработка сравнивает два документа в рабочей базе и в исправленной копии и составляет список расхождений в проводках и движениях регистров
  6. Обработка создает документ "Корректировка записей регистров", в который вносит все найденные расхождения
  7. Теперь созданную корректировку можно провести в рабочей базе, указав произвольную дату. Например сегодняшнюю, или первый день открытого на сегодня периода

В результате после ввода всех корректировок в рабочей базе получаем состояние учета идентичное (ну почти) состоянию учета в исправленной копии базы, и все дальнейшие расчеты начислений, налогов, себестоимости и т.п. будут происходить так, будто ошибки были исправлены с самого начала, хотя никаких изменений в закрытые периоды вноситься не будет.

Использование обработки

Обработку можно добавить в справочник дополнительных отчетов и обработок, или использовать из меню "Файл -> Открыть".

Назначение элементов управления в основном окне обработки:

  • Документ-оригинал - документ в рабочей базе, исправление которого будет переносится из копии. В копии базы документ ищется по ссылке, если найти его не удается - поиск выполняется по номеру, дате и организации
  • Номер/Дата/Организация - номер, дата и организация документа в базе-копии, исправление которого будет переносится в рабочую базу. Используется только если документ не найден по ссылке. Если не заполнены - заполняются автоматически из документа-оригинала
  • Строка подключения - строка подключения к базе копии. Можно скопировать из окна выбора информационной базы 1С
  • Login/Pass - пользователь и пароль для подключения к базе-копии
  • Документ-корректировка - заполняемый документ "корректировка записей регистров" в основной базе. Если не указан - создается новый.
  • Дата корректировки - именно этой датой создается новый документ корректировки
  • Заполнять корректировку - если галочку не установить, то документ корректировки создаваться/изменяться не будет. В окно сообщений будет выведена информация о количестве корректировок, которые обработка создаст, если галочку установить

ВНИМАНИЕ! Использование данной обработки требует глубокого понимания что именно и зачем вы делаете. Обработка не "сделает вам хорошо" сама. Требуется вдумчивое изучение допущенных ошибок учета, аккуратное исправление и перенос сделанных исправлений. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать это самостоятельно - напишите нам.

ВНИМАНИЕ! Обработка для доступа к копии базы использует внешнее соединение, доступное только в MS Windows.

Обработка проверялась в:

  • Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.113.1)  платформа 8.3.10.2650

Закрытие месяца себестоимость УПП КА исправление задним числом

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83891    258    167    

254

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27817    82    146    

60

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70214    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18812    41    18    

37

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7308    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22524    301    35    

73

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62626    144    45    

140
Комментарии
Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ZergKRSK 129 26.03.19 12:53 Сейчас в теме
Копия обязательно должна быть файловая или к клиент-серверной тоже сработает подключение?
2. denmax 389 26.03.19 13:10 Сейчас в теме
(1) Копия может быть любой. Тестировалась обработка как раз на серверном варианте (видно на скриншоте)
3. Lukich66 82 27.03.19 12:55 Сейчас в теме
Боже , как я вас понимаю, но не поддерживаю. Копия которая имеет таблицу БД>4гб не откроется в файле.
Да с помощью корр.регистров можно сделать все что хочешь, в т.ч. Убыток превратить в прибыль или наоборот.
Наверное все таки проблема в несовершенстве софта(нет защиты от дурака), уровня подготовки работников и т.д. и т.п., ну и наконец Ваше предложение имеет место быть, хотя и замысловато шибко.
4. denmax 389 27.03.19 13:07 Сейчас в теме
(3) Ну не откроется в файле, сделайте серверную копию.
А проблема - она в несовершенстве вселенной, ибо в идеальной вселенной жили бы идеальные люди, которые никогда бы не ошибались.
5. Lukich66 82 27.03.19 13:16 Сейчас в теме
(4) известные персонажи Кот Базилио и Лиса Алиса первыми поняли это золотое правило , за счет которого можно есть хлеб ,м/б и с маслом.
6. Sergyhmao 16.12.22 09:40 Сейчас в теме
Здравствуйте. Есть проблема пересчёта амортизации за 12 мес., исправление, которое надо сделать концом года. Как я понимаю, Ваша обработка то, что надо?
7. denmax 389 16.12.22 15:09 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение