Свертка остатков по счету 76 для 1С:Бухгалтерии 3.0

20.08.23

База данных - Свертка базы

Помощник наведения порядка на счете 76. Автоматическое закрытие развернутого сальдо по расчетным документам и подразделениям в пределах договора и контрагента.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Свертка остатков по счету 76 для 1С:Бухгалтерии 3.0
.epf 14,81Kb
68
.epf 2.2018 14,81Kb 68 Скачать

Обработка предназначена для свертки остатков по подсчетам счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Она может понадобиться, если на этих счетах "зависли" остатки, которые можно "схлопнуть" - одинаковые суммы по дебету и кредиту одного контрагента и договора, но по разным расчетным документам или подразделениям. Конечно, можно открыть проблемные документы, исправить их и перепровести - но только если эти документы не попали в закрытый период.

Чтобы исправить остатки, образованные документами закрытого периода, обычно делается ручная операция (бухгалтерская справка). При большом количестве проводок ручное создание этих операций - очень трудоемкий процесс. Предлагаемая обработка призвана его автоматизировать.

Рассмотрим ее работу на примере. В базе есть развернутое сальдо по счету 76.06, контрагент "Вега-Транс", договор 12345-88 (см. рис.1).

Рис.1 . ОСВ до запуска обработки

Рис. 2 Форма обработки

На рис. 2 показано, как нужно заполнить поля обработки, после чего следует нажать кнопку "Свернуть расч. документы". После завершения работы обработки в программе появится ручная операция (см. рис. 3).

Рис. 3 Операция, закрывающая остатки по счету.

Теперь посмотрим отчет (см. рис.4).

Рис. 4. ОСВ после завершения обработки

Как видим, развернутое сальдо исчезло.

При сворачивании сальдо по расчетным документам суммы переносятся на пустой документ в пределах договора контрагента. При сворачивании сальдо по подразделениям суммы переносятся на пустое подразделение. Чтобы не создавать лишние обороты, применяется сторнирование: создается проводка на сумму с минусом в корреспонденции со счетом без субконто, который выполняет роль транзитного счета. Затем делается новая проводка на положительную сумму с тем же транзитным счетом, но уже пустым расчетным документом (или подразделением).

Заполнение полей обработки:

  • Дата свертки - может быть любой, например, сегодняшний день.
  • Счет - субсчет счета 76, выбирается из списка. В список попадают субсчета,имеющие 3 субконто сразу: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
  • Список договоров - введите договора, по которым будет проведена свертка. Договора друг с другом не смешиваются.

Свертка по подразделениям предназначена для версии КОРП с включенной опцией учета по подразделениям.

Обработка протестирована на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.69),  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.80).

UPD от 18.08.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.140.20, платформа 8.3.22.2106.

Совместимость с актуальными версиями БП и БП КОРП смотрите также в комментариях.

 

развернутое сальдо дебиторы кредиторы прочие остатки свертка краснота долги сторно 76 счет остатков БП КОРП финансы анализ

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190774    270    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22421    182    6    

162

Оптимизированная свертка Бухгалтерии 3.0

Свертка базы Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Платные (руб)

Расширение позволяет за 1-2 дня свернуть базу с десятками миллионов документов. Использует оптимизированный алгоритм определения документов, на которые нет ссылок, для последующего удаления 16 фоновыми заданиями. Не помечает документы на удаление.

38400 руб.

08.02.2024    594    2    0    

3

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56818    184    76    

116

Многофункциональная выгрузка из 1С:УТ 11/ УТ 10 в 1С:БП2, БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС

Обмен между базами 1C Оптовая торговля Свертка базы Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Хотите точно знать, что вы выгружаете? Хотите сворачивать товары по НДС или фильтровать товары по доп. реквизиту? Вы волшебник, которому необходимо превращать одних контрагентов в других? Хотите при выгрузке превратить группу товаров в один? Или просто нужен удобный OLE обмен между 1C:Управление торговлей (ред. 11 или 10) и 1С:Бухгалтерия предприятия (ред. 2 или 3). Тогда эта обработка для вас!

10900 руб.

19.04.2013    168802    351    397    

327

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23739    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94782    589    281    

140
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. vlaskin 82 12.09.18 16:46 Сейчас в теме
Скажите а чем корректировка долга не устроила? Делает тоже самое.
2. accounting_cons 755 12.09.18 16:53 Сейчас в теме
Разве? Она же сопоставляет разные договоры, а я убираю развернутое сальдо в пределах одного договора по всем расчетным документам и подразделениям.
3. buy_sale 220 14.11.19 15:34 Сейчас в теме
Плохо, что нет процедуры заполнения контрагентов и договоров в табличной части, если их 100500 штук, это трудоемко. Нужно допиливать
4. accounting_cons 755 30.03.22 11:42 Сейчас в теме
Протестировано на:
- Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29)
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)
ОК
5. accounting_cons 755 08.06.22 04:30 Сейчас в теме
Протестировано на:
- Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17)
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)
ОК
6. accounting_cons 755 04.12.22 14:38 Сейчас в теме
Протестировано на:
- Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.125.17)
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957)
ОК
7. SuperEmboser 12 27.03.23 12:06 Сейчас в теме
Предлагаю расширить вам функционал. на моей базе учет на 76АВ и 76ВА не ведется в разрезе договоров, соответственно обработка оказалась почти бесполезной (взял отдельные кусочки кода только)
Оставьте свое сообщение