Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Комментарии
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Показатель "Вид итогов" (Обороты, СальдоНач, СальдоКон) предполагает указание периода, за который берутся итоги.
В этой обработке какой период берется? Где его можно указать.
Попробовал закрыть, например, 26 счет на 90.02.1 (например). Суммы к закрытию берутся неизвестно какие. Не смог проконтролировать правильность закрытия по Оборотно-сальдовой ведомости.
Какие есть особенности, которые нужно знать?
В этой обработке какой период берется? Где его можно указать.
Попробовал закрыть, например, 26 счет на 90.02.1 (например). Суммы к закрытию берутся неизвестно какие. Не смог проконтролировать правильность закрытия по Оборотно-сальдовой ведомости.
Какие есть особенности, которые нужно знать?
(1) Первый комментарий!!! Я уже думаю, что всех все устраивает)). Да, конечно, нужно сделать период за который обороты выбираются... В данной редакции имеем: начало периода - начало месяца даты, указанной в шапке, конец периода - конец месяца. Работаем, усовершенствуем далее - каждому с конкретным предложением - обновление в личку.
(2) Да, спасибо. Что-то стало получаться. Думаю, как эту обработку можно использовать.
1. Неудобно, что нельзя выбрать группу субсчетов (кор.счетов). Например, чтобы выбрать субсчета счета 10, приходится формировать отдельные настройки.
Так же и для случая, если нужно выбрать несколько счетов.
То есть нужен список.
2. И это не очень страшно, конечно. Только при выполнении операции копирования настроек распределения (или порядка закрытия) создается новая запись (пустая, незаполненная), и приходится заново вбивать все значения, вместо того, чтобы незначительно откорректировать скопированные.
(первое, что вызвало легкое неудобство при работе с обработкой)
3. В комментарий операции вставляются несколько раз лишние (по моему мнению слова) "Закрытие месяца", если в используются несколько этапов, и формируется одна операция. Комментарий в этом случае содержит несколько фраз "Закрытие месяца" и становится малоинформативным. (надеюсь, понятно изложил)
1. Неудобно, что нельзя выбрать группу субсчетов (кор.счетов). Например, чтобы выбрать субсчета счета 10, приходится формировать отдельные настройки.
Так же и для случая, если нужно выбрать несколько счетов.
То есть нужен список.
2. И это не очень страшно, конечно. Только при выполнении операции копирования настроек распределения (или порядка закрытия) создается новая запись (пустая, незаполненная), и приходится заново вбивать все значения, вместо того, чтобы незначительно откорректировать скопированные.
(первое, что вызвало легкое неудобство при работе с обработкой)
3. В комментарий операции вставляются несколько раз лишние (по моему мнению слова) "Закрытие месяца", если в используются несколько этапов, и формируется одна операция. Комментарий в этом случае содержит несколько фраз "Закрытие месяца" и становится малоинформативным. (надеюсь, понятно изложил)
Добрый день! Нужно подкорректировать закрытие счета 23. Стандартная регламентная операция дает Дт 90.2 Кт 23, а надо отсторнировать стандартную Дт90.2 Кт 23, далее Дт 20 Кт 23 и Лт 90.2 Кт 20, при чем номенклатурная группа сч 23 должна распределяться пропорционально физ.объемов, которые каждый месяц разные. Можно пример настроек отчета по закрытию затрат? т.к. в ноль не закрывается.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
(12) Со сторнированием сложностей думаю не возникло? Пропорционально каким-то оборотам обработка пока не работает. Есть возможность вручную ежемесячно указывать коэффициенты закрытия, которые в сумме должны выходить на единицу. Если в связи с округлением остаются копейки, можно последний этап создавать отдельной операцией с коэффициентом 1, тогда закроются все оставшиеся суммы, после записи предыдущих этапов.
Добрый день. Очень хорошая обработка. Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу".
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками? У меня версия 2.4
Возможно ли сворачивать документы, что то пробовал не получилось.
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками? У меня версия 2.4
Возможно ли сворачивать документы, что то пробовал не получилось.
(15)
(15)
(15)
(15)
Очень хорошая обработка.
Спасибо.
(15)
Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу"
Похоже версия без исправления ошибки с сохранением настроек в клиент-серверном варианте.
(15)
Возможно ли сворачивать документы
поподробнее - как это? может Обороты/Остатки по субконто "Документы", тогда конечно, для этого она и создана.
(15)
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками?
если "хорошая" обработка, то думаю можно еще раз скачать. Хотя в 2.4 версии уже исправлена ошибка сохранения настроек. Скрины можно в студию, и инфу о конфигурации и варианте работы
Добрый день!
А возможно сделать, чтобы счёт закрывался не полностью, а по достаточному количеству.
Пример:
Есть искусственный счет учета 62.05, который планируется закрывать на 62.01.
Если на 62.01 по Субконто счета 62.05 недостаточно ресурса, то закрывается только то, сколько хватает на 62.01, то есть min(Дт62.01,Кт62.05).
На данный момент закрываются остатки полностью на счёт-приёмник.
Можно сделать выбор: закрывать все остатки/закрывать остатки, достаточные на счёье-приёмнике.
Спасибо.
А возможно сделать, чтобы счёт закрывался не полностью, а по достаточному количеству.
Пример:
Есть искусственный счет учета 62.05, который планируется закрывать на 62.01.
Если на 62.01 по Субконто счета 62.05 недостаточно ресурса, то закрывается только то, сколько хватает на 62.01, то есть min(Дт62.01,Кт62.05).
На данный момент закрываются остатки полностью на счёт-приёмник.
Можно сделать выбор: закрывать все остатки/закрывать остатки, достаточные на счёье-приёмнике.
Спасибо.
Очень хорошая обработка. Поможет в разных ситуациях.
В моем случае переходили в 1С БП 3.0 с ФИФО на Среднее. Надо было убрать с Субконто Партии на пустое Субконто по счету 41.1
Нашел недочет в обработке:
Если по счету сумма будет нулевая, а в разрезе субконто по одному сумма положительная, а по другому отрицательная, то в этом случае обработка пропускает такой остаток.
Пример на картинке.
В моем случае:
Получилось, если в строке 841 Модуля объекта
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
поменял на
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Субконто2");
так как субконто2 разное
В моем случае переходили в 1С БП 3.0 с ФИФО на Среднее. Надо было убрать с Субконто Партии на пустое Субконто по счету 41.1
Нашел недочет в обработке:
Если по счету сумма будет нулевая, а в разрезе субконто по одному сумма положительная, а по другому отрицательная, то в этом случае обработка пропускает такой остаток.
Пример на картинке.
В моем случае:
Получилось, если в строке 841 Модуля объекта
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
поменял на
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Субконто2");
так как субконто2 разное
Прикрепленные файлы:
Вопросы с вознаграждением
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|