Разнесение приходных кассовых ордеров по реализациям
Доброе утро!
Кто знает есть ли в 1С (в частности в УТ 11.3) механизм разнесения приходных кассовых ордеров по реализациям?
Схема работы следующая.
Детализация расчетов идет по накладным.
Бухгалтер набивает ПКО без привязки к реализациям.
Есть ли какой-либо штатный механизм чтобы обработка шла по документам последовательно и разносила их (при необходимости расшифровку платежа била на несколько строк)? Или нужно допиливать?
Спасибо.
Кто знает есть ли в 1С (в частности в УТ 11.3) механизм разнесения приходных кассовых ордеров по реализациям?
Схема работы следующая.
Детализация расчетов идет по накладным.
Бухгалтер набивает ПКО без привязки к реализациям.
Есть ли какой-либо штатный механизм чтобы обработка шла по документам последовательно и разносила их (при необходимости расшифровку платежа била на несколько строк)? Или нужно допиливать?
Спасибо.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сделайте учет расчетов по договорам, тогда программа сама свяжет оплаты с реализациями по методу FIFO. Результат будет виден в регистре
"Расчеты с клиентами по документам".
Учет расчетов по накладным при большом объеме документов, да еще когда суммы оплат не соответствуют суммам реализаций может привести к ошибкам во взаиморасчетах.
"Расчеты с клиентами по документам".
Учет расчетов по накладным при большом объеме документов, да еще когда суммы оплат не соответствуют суммам реализаций может привести к ошибкам во взаиморасчетах.
(8)Я вас понял. Однако отдельным людям не удобно, что при формировании отчетов по заказам там показывается в разрезе договоров. А по регистраторам не удобно им (хотя я считаю это даже более чем удобно и там все видно, чем так ищи...).
А вообще учет в разрезе договоров у меня так и не заработал.
У меня перестали формироваться записи по регистру "Расчеты с клиентами по документам". Если расчет в разрезе заказов или накладных - записи формируются, а по договорам - регистр пуст.
А вообще учет в разрезе договоров у меня так и не заработал.
У меня перестали формироваться записи по регистру "Расчеты с клиентами по документам". Если расчет в разрезе заказов или накладных - записи формируются, а по договорам - регистр пуст.
В чем назначение данного регистра "Расчеты с клиентами по документам"?
Должны же быть какие-то стандартные отчеты по нему (аналогично ведомости по расчетам с клиентами)?
Насколько будет правильно если я по этому регистру напишу отчет аналогичный ведомости по расчетам с клиентами? Или на эти данные нельзя опираться?
Должны же быть какие-то стандартные отчеты по нему (аналогично ведомости по расчетам с клиентами)?
Насколько будет правильно если я по этому регистру напишу отчет аналогичный ведомости по расчетам с клиентами? Или на эти данные нельзя опираться?
(18) Они есть. Ведомость расчетов использует этот регистр. Расчетный документ нужен, чтобы например определить какой документ является авансом, а какой оплатой . Для ведения взаиморасчетов достаточно договора.
Если нужно явно вести взаиморасчеты с клиентом в разрезе документов, то нужен вариант "по накладным".
Если нужно явно вести взаиморасчеты с клиентом в разрезе документов, то нужен вариант "по накладным".
(19)Вот в этом то и беда!
Бухгалтеры не хотят вести данные в разрезе учета по накладным, а данные в разрезе накладных хотят видеть. Без вариантов, придется подгонять данные под эту хотелку.
Поэтому рассматриваю два варианта:
1. Вести учет в разрезе договоров, но сделал внешний отчет - ведомость по расчетам с клиентами (немного модифицировал стандартный) целеноправленно по РН "Расчеты с клиентами по документам" в разрезе расчетного документа. Но тут есть опаска - если документ оформлен не правильно, то он в эту ведомость может не попасть, а в типовую попадет.
2. В разрезе по накладным. Сделал внешнюю обработку. Которая идет и последовательно закрывает документы, бьет ту же расшифровку ПКО и безнала на несколько строк и т.д. Но до конца не отладил еще, есть ошибки еще.
Бухгалтеры не хотят вести данные в разрезе учета по накладным, а данные в разрезе накладных хотят видеть. Без вариантов, придется подгонять данные под эту хотелку.
Поэтому рассматриваю два варианта:
1. Вести учет в разрезе договоров, но сделал внешний отчет - ведомость по расчетам с клиентами (немного модифицировал стандартный) целеноправленно по РН "Расчеты с клиентами по документам" в разрезе расчетного документа. Но тут есть опаска - если документ оформлен не правильно, то он в эту ведомость может не попасть, а в типовую попадет.
2. В разрезе по накладным. Сделал внешнюю обработку. Которая идет и последовательно закрывает документы, бьет ту же расшифровку ПКО и безнала на несколько строк и т.д. Но до конца не отладил еще, есть ошибки еще.
(20) Похожая проблема. Но я никак не могу поставить Документ Расчетов ( реализацию) в ПКО. Суммы ПКО и реализации одинаковые. Но если делать выборку день ПКО и день Реалзации = , то документ вставляется. Если есть разница ( Давали товар авансом, а платеж пришел позже) то не получается. ПКО с пустым полем "Док Расчетов" . Как сделать - не понимаю. Если у кого есть что то готовое - напишите, пожалуйста.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот