Закрытие счета по аналитике

21.11.09

Задачи пользователя - Закрытие периода

Выполняет закрытие счета, который был закрыт с косяками/разбродом по субконто, в корреспонденции со счетом "00".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие счета
.1250780255 17,50Kb
173
.1250780255 17,50Kb 173 Скачать

Выполняет закрытие счета, который был закрыт с косяками/разбродом по субконто, в корреспонденции со счетом "00".

Платформа: 1С:Предприятие
Компонента: Бухгалтерский учет
Ограничение: 1. План счетов состоит не более чем 3 субконто

См. также

Книга доходов и расходов и кассовая книга для 1С 7.7 любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Кассовые операции Учет доходов и расходов Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет ИП, ПБОЮЛ, КФХ Платные (руб)

Комплекс внешних обработок для ведения в электронной форме КУДиР - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Автоматическое заполнение раздела 1, 4, 5 из журнала документов вашей информационной базы. Формирование кассовой книги №КО-4, приходных кассовых ордеров №КО-1 и расходных кассовых ордеров №КО-2.

2400 руб.

20.10.2014    124299    222    129    

218

Закрытие отрицательных остатков на 41 счете (БП 3.0 и Бух. 7.7)

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Предлагаемые обработки позволят сформировать документ "Поступление товаров и материалов" по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7

1 стартмани

01.07.2021    8234    42    Ant10    0    

4

Документ Закрытие регистров для 1С: 7.7 Торговля и Склад

Закрытие периода Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Нужен для обнуления ненужных остатков по регистрам, для ускорения работы 1С. Ненужные остатки: если по ним не было движений следующие 90 дней

1 стартмани

04.07.2017    16198    12    ManyakRus    5    

0

У контрагента изменился КПП. Как это отразить в декларации НДС при формировании в 1С: Предприятии 7.7?

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Оптовая торговля Бухгалтерский учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Абонемент ($m)

В связи с отсутствием в типовых решениях 1С Предприятие 7.7 возможностей для хранения периодического КПП, предлагается обработка, реализующая альтернативное решение по отражению в Декларации НДС изменения КПП контрагента. С помощью данной обработки изменения с привязкой к дате можно вносить в уже сформированный комплект файлов электронной декларации.

1 стартмани

29.06.2017    24130    2    Sergey1CSpb    0    

0

Обнуление счета

Закрытие периода Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

В бухгалтерии накопилась масса непонятных остатков на счетах. Новая главбухша решила навести порядок в базе, я не стал ей перечить. В результате родилась эта обработка.

1 стартмани

21.03.2016    17729    5    uus    3    

0

Декларация по НДС. Раздел 8 и 9 - конвертация в xml-формат из Excel

Регламентированный учет и отчетность Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Обработка формирует xml-файлы декларации по НДС из книги покупок и книги продаж, сохраненных в Excel. Пригодится тем, кому нужно вручную подправить декларацию.

1 стартмани

26.02.2016    20076    25    sarpa82    4    

2

Автоматический перенос даты запрета редактирования документов для 1С: 7.7 ТиС

Закрытие периода Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Внешняя обработка автоматического переноса даты запрета редактирования документов 1С: 7.7 ТиС. Запускается при входе в Систему.

1 стартмани

17.02.2016    17784    5    avers007    1    

1

Расчет прямых расходов помесячно нарастающим итогом для стр.010 пр.2 к листу 2 декларации по налогу на прибыль

Закрытие периода Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Абонемент ($m)

В соответствии с НК РФ производственные предприятия должны производить ежемесячно нарастающим итогом расчет прямых расходов по специальному алгоритму. Это является трудоемким процессом из-за необходимости ввода большого количества исходных данных ежемесячно. Предлагаемая обработка позволяет резко упростить этот расчет, так как пользователю требуется ввести всего пару исходных значений на начало года. Все остальные данные будут взяты автоматически из бухгалтерских итогов.

1 стартмани

08.02.2016    14730    4    chkurs    3    

2
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Арчибальд 2706 21.08.09 08:51 Сейчас в теме
А зачем может потребоваться?
2. waltar 71 21.08.09 09:38 Сейчас в теме
Для того, что бы закрыть аналитику счета...
3. Арчибальд 2706 21.08.09 09:58 Сейчас в теме
Т.е. для счета, закрытого суммарно, но с косяками/разбродом по субконто?
Я к тому, что сферу применения нужно в описании указывать.
4. waltar 71 21.08.09 09:59 Сейчас в теме
>Т.е. для счета, закрытого суммарно, но с косяками/разбродом по субконто?
да
5. Арчибальд 2706 21.08.09 10:01 Сейчас в теме
В описание включи эту информацию!
6. waltar 71 21.08.09 10:04 Сейчас в теме
10. Арчибальд 2706 21.08.09 10:12 Сейчас в теме
7. kompas-dm 780 21.08.09 10:10 Сейчас в теме
(0) Пользуюсь этой технологией постоянно.
Правда, через документ. Снял с проведения = откатился.
9. waltar 71 21.08.09 10:11 Сейчас в теме
(7) можно просто удалить операцию, зато в конфигурацию ненадо вносить изменения...
12. Арчибальд 2706 21.08.09 10:14 Сейчас в теме
(9) БухгалтерскаяСправка есть в типовой...
8. Арчибальд 2706 21.08.09 10:11 Сейчас в теме
И формировать лучше не Операцию, а БухгалтерскуюСправку. Всяк бух знает, что бухгалтерские косяки должны исправляться документом за подписью бухгалтеров, т.е. печатная форма полезна в данном случае.
Кстати, а не корректнее было бы закрытие без привлечения счета 00?
11. waltar 71 21.08.09 10:13 Сейчас в теме
(8) Счет 00 он вспомагательный, после нужно его заменить на нужный счет
13. Арчибальд 2706 21.08.09 10:16 Сейчас в теме
(11) Тогда тем более проводки внутри счета, между субконто...
14. Re:аниматор 338 21.08.09 12:34 Сейчас в теме
хм.. и кто же закрывает на 00 счет когда уже есть данные. счет 00 служит только для одной цели, ввод остатков, но не как не для закрытия. должен быть выбор счета корреспонденции, а не автоматом на 00
15. RayCon 784 25.08.09 21:21 Сейчас в теме
(14) +1
Ошибка бухгалтера "исправляется" другой ошибкой - проводкой на счет остатков, который потом всё равно разребать нужно. Не логичнее ли просто отобрать некорректности в табличную часть и разгрести их сразу - без сомнительного использования промежуточного счета 00?
16. Dolly_EV 269 26.08.09 05:01 Сейчас в теме
Ну почему все забывают про РазделительУчета?!?!
вот мой вариант: http://infostart.ru/projects/1938/
17. a237 01.11.11 14:51 Сейчас в теме
Понравилась обработка
Оставьте свое сообщение