Корректировка реализаций/поступлений

1. user_andreevna 03.12.20 13:44 Сейчас в теме
Добрый день!

Был переход с нового года. Сейчас возникла ситуация, что нужно вводить корректировки реализаций и поступлений за прошлый год. Эти документы, соответственно остались в старой базе. Можно ли как-то типовыми средствами ввести данные документы? Если, как вариант, заводить эти документы в базе, а потом делать корректировку, то начинает "съезжать" закрытие месяца.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. user633533_encantado 11 03.12.20 14:16 Сейчас в теме
(1) Для чего вам нужны эти корректировки в базе ?
Если создать новые счет-фактуры, то заведите первичный документ. если для корректировки взаиморасчетов, то откорректируйте их документами соответствующими.
2. Swetlana 26 03.12.20 13:53 Сейчас в теме
можно вначале завести эти документы а после распровести
3. user_andreevna 03.12.20 14:10 Сейчас в теме
(2) Это да, сейчас так и делается. Но съезжает же закрытие месяца. Сейчас заводишь декабрьский документ, к примеру, соответственно с января закрытие месяца пересчитывать надо. И с себестоимостью проблемы возникают
5. Swetlana 26 03.12.20 14:30 Сейчас в теме
(3) не в декабре а в январе заведите этот документ
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот