Свертка базы Бухгалтерия 3.0 ПРОФ / КОРП / УХ документами "Ввод остатков" + переход с ЕНВД

0. Техподдержка 09.11.20 09:46
Переходите с ЕНВД на ОСН или УСН? База разрослась и стала медленно работать? Из-за ошибок в прошлых периодах неправильно считается себестоимость? Появляется "краснота" и "бабочки" на счетах взаиморасчетов? В учете НДС вылезают непонятные суммы? Программа не считает расходы при УСН?
Возможно, вам пора свернуть базу, избавиться от старых ошибок и начать учет в новой базе "с чистого листа"!

Перейти к публикации

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. KAY 01.12.20 20:10 Сейчас в теме
При попытке выгрузить документы из БП 3.0.84.35, получаю следующую ошибку:
Ошибка
2. Техподдержка 02.12.20 12:56
Добрый день!

Уточните пожалуйста, Вы используете платную или демо-версию? А также конфигурацию: ПРОФ/КОРП ?

Проверил сейчас специально на версии 3.0.84.35 - и остатки, и документы выгружаются и загружаются без ошибок.
Есть возможность передать базу для расследования?
3. KAY 02.12.20 23:44 Сейчас в теме
Добрый день, версия платная Проф, конфа Проф типовая без изменений, файловая. Базу пока не смогу предоставить.
4. пользователь 03.12.20 17:55
Сообщение было скрыто модератором.
...
5. mulder242 3 11.01.21 11:20 Сейчас в теме
Добрый день!
Можно ли использовать обработку для переноса остатков в текущей базе без свертки при переходе с енвд на усн? Или есть ли у Вас такой вариант обработки, Нужно перевод с УСН 6% на 15% и с ЕНВД на УСН 15%
6. Техподдержка 11.01.21 13:10
Добрый день!
Да, можно. Переход с ЕНВД на ОСН/УСН реализован в виде отдельной операции, не связанной со свёрткой базы.

Обратите внимание на текущие ограничения:
- Переход с ЕНВД реализован только в КОРП-версии обработки (при этом сама Бухгалтерия может быть и ПРОФ)
- Переход УСН 6% - УСН 15% отдельно не прорабатывался и не тестировался. Но методически там требуется выполнить те же действия, что при переходе ЕНВД - УСН 15%. То есть обработка будет полезна и в этом случае.
7. kepka 11.01.21 18:54 Сейчас в теме
(6)
Добрый день!
Да, можно. Переход с ЕНВД на ОСН/УСН реализован в виде отдельной операции, не связанной со свёрткой базы.

Обратите внимание на текущие ограничения:
- Переход с ЕНВД реализован только в КОРП-версии обработки (при этом сама Бухгалтерия может быть и ПРОФ)
- Переход УСН 6% - УСН 15% отдельно не прорабатывался и не тестировался. Но методически там требуется выполнить те же действия, что при переходе ЕНВД - УСН 15%. То есть обработка будет полезна и в этом случае.


Я правильно понял что будут созданы "ручные" операции по складам в разрезе склад/организация а потом Вводы остатков с расчитанным реквизитом "Документ расчетов" и "состоянием расходов"?
Каким способом определяется что документ был оплачен полностью или частично? Наличием ПП? Привязкой к банковской выписке?
8. mulder242 3 11.01.21 22:57 Сейчас в теме
(6) как можно посмотреть рзультаты переноса в демо версии? есть ли такие возможности?
9. Техподдержка 11.01.21 23:50
(7) Да, в целом для перехода ЕНВД-УСН реализован именно такой порядок. Уточню пару моментов.

Документ "Операция" будет создан только в том случае, если партионный учет ранее не вёлся, и его включили при переходе на УСН. В таком случае все остатки по пустым партиям будут перенесены на условный документ партии (единый для всех товаров). Если партионный учет велся в базе и до этого, и остатков по пустой партии на дату перехода нет, то документ создан не будет - незачем.

Для определения статусов товаров "оплачен / неоплачен" сейчас принят следующий подход:
- Если в базе ранее велся партионный учет, то по остаткам на пассивых субсчетах счета 60 определяются приходные накладные, по которым на дату перехода есть задолженность, и эти накладные полностью не оплаченные (сумма долга равна сумме накладной). Если по таким накладным (партиям) есть остатки товаров, то они переносятся как неоплаченные.
- Если партионный учет не вёлся, то все остатки товаров переносятся как оплаченные.

Документы "Операция" и "Ввод остатков" формируются в разрезе Организация / Подразделение. Разные склады, принадлежащие одному подразделению, будут включены в один документ.
10. Техподдержка 11.01.21 23:53
(8) Да, такая возможность в демо-версии есть (с ограничениями). Вы можете выполнить выгрузку остатков по нескольким счетам бухучета (50-58 и 68-69) и их загрузку в базу-приёмник согласно описанию в публикации.
11. mulder242 3 12.01.21 00:47 Сейчас в теме
нет я про действующую базу, чтобы перевести с енвд на УСН без свертки остатков
12. Техподдержка 12.01.21 10:38
(11) Все действия, которые описаны в сообщении (9) , выполняются в рамках существующей базы. Вы можете продолжить вести учет в ней, либо выгрузить остатки в новую - на Ваш выбор.
13. mulder242 3 12.01.21 21:08 Сейчас в теме
(12) я про демо обработку веду речь.
14. PavelZnaikin 166 13.01.21 09:23 Сейчас в теме
При ЕНВД, учет вели в Суммовом выражении на счете "41.12", без количества.
Поможет ли нам обработка сформировать партии, чтобы остатки товаров купленные до 2021 года попали в Расходы Графы 6 и 7
15. Техподдержка 13.01.21 10:41
(13) В демо-версии эти функции не реализованы.
16. Техподдержка 13.01.21 10:54
(14) Вариант только с суммовым учетом не прорабатывался.
Полагаю, сначала вам в любом случае потребуется самостоятельно перебросить остатки на 41.02 и провести инвентаризацию, чтобы актуализировать данные по количеству и стоимости. А после этого уже вводить данные для перехода на УСН.

В качестве партии УСН для всех товаров можно будет использовать условный "Документ расчетов с контрагентом" со статусом "Принятый". В таком случае они должны приниматься в расходы для УСН по мере реализации в 2021 году.
17. Sfera_07 21.01.21 14:27 Сейчас в теме
Добрый день!

Используем - СВЕРТКА БАЗЫ Бухгалтерия 3.0 ПРОФ / КОРП / УХ для БП КОРП 3.0.88.22
Ошибка при загрузке остатков:

Ошибка при загрузке данных: Значение не является значением объектного типа (Период)
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(9049)}: Если СтруктураСвойств.Периодический
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12705)}: ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект();
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13035)}: ПроизвестиЧтениеДанных();
{ВнешняяОбработка.МастерСверткиИПереносаОстатков.Форма.Форма.Форма(2500)}: ОбработкаОбмена.ВыполнитьЗагрузку();
18. redlock 21.01.21 14:35 Сейчас в теме
Здравствуйте, пытаюсь воспользоваться функцией удалить непосредственно выходит ошибка
Прикрепленные файлы:
19. Техподдержка 25.01.21 00:23
(18) Большое спасибо за информацию, ошибка исправлена. Обновление будет опубликовано 25.01.
20. Техподдержка 25.01.21 11:18
(17) Добрый день!

По приведенному описанию диагностировать ошибку сложно. По журналу регистрации можете определить, на каком объекте остановилась загрузка?
21. Sfera_07 26.01.21 07:54 Сейчас в теме
(20) Добрый день!

В журнале регистрации отсутствует информация о загрузке и ошибке.
22. compaud 08.02.21 07:31 Сейчас в теме
Добрый день.
Приобрели и опробовали обработку. Все замечательно. Но обнаружился один косяк - счет 76.ВА в документ Ввод остатков зашел с отрицательными суммами. Пришлось вручную убирать минусы.
23. compaud 08.02.21 12:22 Сейчас в теме
Еще один косяк выявился: не перенеслись остатки по счету 76.01.9
24. gvozditut 23.04.21 15:05 Сейчас в теме
Не работает версия корп,используем переход с енвд на осн никаких операций не появляется!!!!Срочно помогите:?
25. Техподдержка 23.04.21 15:34
Добрый день!
Просьба создать тикет через службу поддержки, указать номер заказа, а также дать более подробную информацию по версии вашей базы, а также пошаговое воспроизведение ваши действий.
26. cloudspb 19 11.08.21 13:40 Сейчас в теме
Здравствуйте. Мы у вас покупали обработку: СВЕРТКА БАЗЫ Бухгалтерия 3.0 ПРОФ / КОРП / УХ
Заказ № 266161 от 30.06.2021 15:25:05
При загрузке в чистую базу Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.91.36) В воде остатков Расчеты с персоналом по оплате труда не заполняются сотрудники.
В вводе остатков Расчеты с разными дебиторами и кредиторами выдает ошибку "В строке 85 списка Расчеты с разными дебиторами и кредиторами заполнены обе суммы - и Дт (450,00) и Кт (900,00)" по некоторым строкам
27. kent2007 24.10.21 18:10 Сейчас в теме
После переноса ввода остатков провожу Отчет о розничных продажах где находится "Товар №1", не формируются Расходы. Как только в документе ввод остатков переписываю/обновляю (с клавиатуры) количество/сумму "Товара №1". Тогда принимается к расходам и попадает в анализ УСН.
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Вакансии
Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день

Ведущий разработчик 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день